﻿_id	TEILHAUSHALT	PRODUKTBEREICH	PRODUKTGRUPPE	KONTOGRUPPE	TITEL	JAHR	TYP	BETRAG
1	1000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
2	1000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
3	1000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
4	1000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
5	1000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
6	1000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
7	1000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
8	1000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	7710.00
9	1000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
10	1000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
11	1000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
12	1000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
13	1000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
14	1000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
15	1000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	1516.00
16	1000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	1517.00
17	1000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	1516.00
18	1000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	1517.00
19	1000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	1517.00
20	1000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	1517.00
21	1000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	1517.00
22	1000			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
23	1000			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
24	1000			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
25	1000			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
26	1000			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
27	1000			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
28	1000			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
29	1000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	140.00
30	1000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	0.00
31	1000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	0.00
32	1000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	0.00
33	1000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	0.00
34	1000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	0.00
35	1000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	0.00
36	1000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	354035.96
37	1000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	154120.00
38	1000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	180080.00
39	1000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	181470.00
40	1000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	182910.00
41	1000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	184060.00
42	1000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	185260.00
43	1000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	90697.22
44	1000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	121284.00
45	1000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	72000.00
46	1000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	72000.00
47	1000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	72000.00
48	1000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	72000.00
49	1000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	72000.00
50	1000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
51	1000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
52	1000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
53	1000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
54	1000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
55	1000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
56	1000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
57	1000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	811.71
58	1000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
59	1000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	1000.00
60	1000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	1000.00
61	1000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	1000.00
62	1000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	1000.00
63	1000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	1000.00
64	1000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	105536.33
65	1000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
66	1000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
67	1000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
68	1000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
69	1000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
70	1000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
71	1000			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-8898720.28
72	1000			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-8507790.00
73	1000			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-9608454.00
74	1000			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-9940454.00
75	1000			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-10290554.00
76	1000			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-10653954.00
77	1000			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-11032054.00
78	1000			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-820171.02
79	1000			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-788060.00
80	1000			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-305600.00
81	1000			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-316200.00
82	1000			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-326800.00
83	1000			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-337400.00
84	1000			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-348000.00
85	1000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-1809832.10
86	1000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-1660840.00
87	1000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-1585210.00
88	1000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-1331813.00
89	1000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-1488183.00
90	1000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-1393483.00
91	1000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-1486483.00
92	1000			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-324077.95
93	1000			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-277651.00
94	1000			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-270384.00
95	1000			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-309575.00
96	1000			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-309575.00
97	1000			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-309575.00
98	1000			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-309575.00
99	1000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
100	1000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
101	1000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
102	1000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
103	1000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
104	1000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
105	1000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
106	1000			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-74798.49
107	1000			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-80620.00
108	1000			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-84370.00
109	1000			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-84370.00
110	1000			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-84370.00
111	1000			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-84370.00
112	1000			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-84370.00
113	1000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-3799241.40
114	1000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-4390066.00
115	1000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-4446230.00
116	1000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-4415480.00
117	1000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-4525380.00
118	1000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-4538080.00
119	1000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-4563080.00
120	1000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	0.00
121	1000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
122	1000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
123	1000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
124	1000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
125	1000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
126	1000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
127	1000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	1516.00
128	1000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	1517.00
129	1000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	1516.00
130	1000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	1517.00
131	1000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	1517.00
132	1000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	1517.00
133	1000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	1517.00
134	1000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	354035.96
135	1000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	154120.00
136	1000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	180080.00
137	1000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	181470.00
138	1000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	182910.00
139	1000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	184060.00
140	1000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	185260.00
141	1000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	88222.22
142	1000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	118500.00
143	1000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	72000.00
144	1000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	72000.00
145	1000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	72000.00
146	1000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	72000.00
147	1000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	72000.00
148	1000	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	811.71
149	1000	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
150	1000	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	1000.00
151	1000	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	1000.00
152	1000	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	1000.00
153	1000	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	1000.00
154	1000	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	1000.00
155	1000	11		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-8077749.83
156	1000	11		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-7782140.00
157	1000	11		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-8781554.00
158	1000	11		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-9083854.00
159	1000	11		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-9403054.00
160	1000	11		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-9734454.00
161	1000	11		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-10079454.00
162	1000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-713286.93
163	1000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-702520.00
164	1000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-270800.00
165	1000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-280200.00
166	1000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-289600.00
167	1000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-299000.00
168	1000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-308400.00
169	1000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-1795433.41
170	1000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-1652064.00
171	1000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-1576576.00
172	1000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-1322779.00
173	1000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-1472583.00
174	1000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-1377483.00
175	1000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-1470883.00
176	1000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-322049.09
177	1000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-275424.00
178	1000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-270384.00
179	1000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-309575.00
180	1000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-255898.00
181	1000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-255898.00
182	1000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-255898.00
183	1000	11		43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-70208.50
184	1000	11		43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-76030.00
185	1000	11		43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-79780.00
186	1000	11		43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-79780.00
187	1000	11		43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-79780.00
188	1000	11		43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-79780.00
189	1000	11		43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-79780.00
190	1000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-3777004.47
191	1000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-4366707.00
192	1000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-4418350.00
193	1000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-4385855.00
194	1000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-4448480.00
195	1000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-4459580.00
196	1000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-4486180.00
197	1000	12	1224	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	140.00
198	1000	12	1224	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	0.00
199	1000	12	1224	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	0.00
200	1000	12	1224	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	0.00
201	1000	12	1224	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	0.00
202	1000	12	1224	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	0.00
203	1000	12	1224	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	0.00
204	1000	12	1224	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	2475.00
205	1000	12	1224	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
206	1000	12	1224	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
207	1000	12	1224	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
208	1000	12	1224	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
209	1000	12	1224	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
210	1000	12	1224	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
211	1000	12	1224	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-47778.47
212	1000	12	1224	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-36190.00
213	1000	12	1224	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
214	1000	12	1224	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
215	1000	12	1224	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	0.00
216	1000	12	1224	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	0.00
217	1000	12	1224	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	0.00
218	1000	12	1224	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-6409.49
219	1000	12	1224	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-6180.00
220	1000	12	1224	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
221	1000	12	1224	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
222	1000	12	1224	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	0.00
223	1000	12	1224	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	0.00
224	1000	12	1224	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	0.00
225	1000	12	1224	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	0.00
226	1000	12	1224	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-21.00
227	1000	12	1224	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	0.00
228	1000	12	1224	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	0.00
229	1000	12	1224	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	0.00
230	1000	12	1224	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	0.00
231	1000	12	1224	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	0.00
232	1000	12	1224	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-2028.86
233	1000	12	1224	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-2227.00
234	1000	12	1224	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	0.00
235	1000	12	1224	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	0.00
236	1000	12	1224	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-147.00
237	1000	12	1224	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-147.00
238	1000	12	1224	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-147.00
239	1000	12	1224	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-7.10
240	1000	12	1224	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
241	1000	12	1224	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
242	1000	12	1224	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
243	1000	12	1224	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
244	1000	12	1224	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
245	1000	12	1224	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
246	1100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
247	1100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
248	1100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
249	1100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
250	1100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
251	1100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
252	1100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
253	1100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	89240.99
254	1100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	99000.00
255	1100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	89640.00
256	1100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	77500.00
257	1100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	77500.00
258	1100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	77500.00
259	1100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	77500.00
260	1100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	0.00
261	1100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	0.00
262	1100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	0.00
263	1100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	0.00
264	1100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
265	1100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
266	1100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
267	1100			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
268	1100			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
269	1100			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
270	1100			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
271	1100			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
272	1100			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
273	1100			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
274	1100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	0.00
275	1100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	0.00
276	1100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	0.00
277	1100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	0.00
278	1100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	0.00
279	1100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	0.00
280	1100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	0.00
281	1100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	2211261.96
282	1100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	2115000.00
283	1100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	1695126.00
284	1100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	1695679.00
285	1100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	1696246.00
286	1100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	1696827.00
287	1100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	1697423.00
288	1100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	3755928.16
289	1100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	3880500.00
290	1100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	4008250.00
291	1100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	4108250.00
292	1100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	4244750.00
293	1100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	4385950.00
294	1100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	4532150.00
295	1100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
296	1100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
297	1100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
298	1100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
299	1100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
300	1100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
301	1100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
302	1100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	1988.77
303	1100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
304	1100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
305	1100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
306	1100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
307	1100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
308	1100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
309	1100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
310	1100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
311	1100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
312	1100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
313	1100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
314	1100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
315	1100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
316	1100			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-11988898.35
317	1100			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-14517190.00
318	1100			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-13087940.00
319	1100			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-13566040.00
320	1100			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-14045640.00
321	1100			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-14543040.00
322	1100			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-15060240.00
323	1100			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-1239784.12
324	1100			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-1185290.00
325	1100			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-457100.00
326	1100			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-473000.00
327	1100			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-488900.00
328	1100			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-504800.00
329	1100			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-520700.00
330	1100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-2335583.88
331	1100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-2349390.00
332	1100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-1307500.00
333	1100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-1295000.00
334	1100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-1330520.00
335	1100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-1363080.00
336	1100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-1396600.00
337	1100			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-989438.98
338	1100			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-1305713.00
339	1100			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-552140.00
340	1100			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-575388.00
341	1100			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-575388.00
342	1100			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-575388.00
343	1100			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-575388.00
344	1100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
345	1100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
346	1100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
347	1100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
348	1100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
349	1100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
350	1100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
351	1100			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-17424.00
352	1100			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-166400.00
353	1100			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
354	1100			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
355	1100			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	0.00
356	1100			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	0.00
357	1100			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	0.00
358	1100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-4034451.84
359	1100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-2951460.00
360	1100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-985787.00
361	1100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-1020787.00
362	1100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-1045877.00
363	1100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-1068847.00
364	1100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-1092487.00
365	1100	11	1112	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	4320.00
366	1100	11	1112	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	4000.00
367	1100	11	1112	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	8640.00
368	1100	11	1112	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	7500.00
369	1100	11	1112	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	7500.00
370	1100	11	1112	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	7500.00
371	1100	11	1112	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	7500.00
372	1100	11	1112	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	4167.64
373	1100	11	1112	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	0.00
374	1100	11	1112	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	0.00
375	1100	11	1112	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	0.00
376	1100	11	1112	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	0.00
377	1100	11	1112	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	0.00
378	1100	11	1112	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	0.00
379	1100	11	1112	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	500.00
380	1100	11	1112	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
381	1100	11	1112	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	250.00
382	1100	11	1112	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	250.00
383	1100	11	1112	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	250.00
384	1100	11	1112	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	250.00
385	1100	11	1112	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	250.00
386	1100	11	1112	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-135871.77
387	1100	11	1112	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
388	1100	11	1112	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
389	1100	11	1112	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
390	1100	11	1112	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	0.00
391	1100	11	1112	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	0.00
392	1100	11	1112	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	0.00
393	1100	11	1112	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-14114.20
394	1100	11	1112	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
395	1100	11	1112	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
396	1100	11	1112	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
397	1100	11	1112	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	0.00
398	1100	11	1112	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	0.00
399	1100	11	1112	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	0.00
400	1100	11	1112	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-328005.53
401	1100	11	1112	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-539210.00
402	1100	11	1112	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-290960.00
403	1100	11	1112	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-290960.00
404	1100	11	1112	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-297180.00
405	1100	11	1112	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-302090.00
406	1100	11	1112	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-307140.00
407	1100	11	1112	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-159247.67
408	1100	11	1112	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-198980.00
409	1100	11	1112	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-161179.00
410	1100	11	1112	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-197064.00
411	1100	11	1112	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	0.00
412	1100	11	1112	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	0.00
413	1100	11	1112	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	0.00
414	1100	11	1112	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-46990.37
415	1100	11	1112	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-70000.00
416	1100	11	1112	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-95000.00
417	1100	11	1112	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-130000.00
418	1100	11	1112	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-132700.00
419	1100	11	1112	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-134870.00
420	1100	11	1112	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-137090.00
421	1200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
422	1200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
423	1200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
424	1200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
425	1200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
426	1200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
427	1200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
428	1200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	0.00
429	1200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	250000.00
430	1200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
431	1200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
432	1200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
433	1200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
434	1200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
435	1200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	0.00
436	1200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	0.00
437	1200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	0.00
438	1200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	0.00
439	1200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
440	1200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
441	1200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
442	1200			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
443	1200			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
444	1200			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
445	1200			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
446	1200			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
447	1200			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
448	1200			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
449	1200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	266.00
450	1200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	1040.00
451	1200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	500.00
452	1200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	500.00
453	1200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	500.00
454	1200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	500.00
455	1200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	500.00
456	1200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	20865.68
457	1200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	35380.00
458	1200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	37500.00
459	1200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	37500.00
460	1200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	38500.00
461	1200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	38500.00
462	1200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	39500.00
463	1200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	20917.86
464	1200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
465	1200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	230000.00
466	1200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	45000.00
467	1200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	225000.00
468	1200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
469	1200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	480000.00
470	1200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
471	1200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
472	1200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
473	1200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
474	1200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
475	1200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
476	1200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
477	1200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	0.00
478	1200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
479	1200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
480	1200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
481	1200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
482	1200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
483	1200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
484	1200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
485	1200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
486	1200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
487	1200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
488	1200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
489	1200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
490	1200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
491	1200			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-2051782.53
492	1200			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-2243340.00
493	1200			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-2159200.00
494	1200			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-2238800.00
495	1200			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-2321300.00
496	1200			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-2406700.00
497	1200			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-2495200.00
498	1200			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-87170.34
499	1200			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-79060.00
500	1200			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-28800.00
501	1200			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-29800.00
502	1200			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-30800.00
503	1200			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-31800.00
504	1200			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-32800.00
505	1200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-218931.89
506	1200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-376470.00
507	1200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-487563.00
508	1200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-286463.00
509	1200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-688443.00
510	1200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-499443.00
511	1200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-1027898.00
512	1200			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-38620.56
513	1200			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-25747.00
514	1200			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-26189.00
515	1200			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-31692.00
516	1200			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-31692.00
517	1200			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-31692.00
518	1200			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-31692.00
519	1200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
520	1200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
521	1200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
522	1200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
523	1200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
524	1200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
525	1200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
526	1200			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-76293.08
527	1200			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-350000.00
528	1200			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-217100.00
529	1200			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-243000.00
530	1200			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-250800.00
531	1200			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-250800.00
532	1200			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-287600.00
533	1200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-24832.89
534	1200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-200910.00
535	1200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-225448.00
536	1200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-24948.00
537	1200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-497181.00
538	1200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-284181.00
539	1200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-579681.00
540	1200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	3522.18
541	1200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	4260.00
542	1200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	3500.00
543	1200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	3500.00
544	1200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	3500.00
545	1200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	3500.00
546	1200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	3500.00
547	1200	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	2949.16
548	1200	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
549	1200	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
550	1200	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
551	1200	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
552	1200	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
553	1200	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
554	1200	11		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-346939.11
555	1200	11		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-203160.00
556	1200	11		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-544300.00
557	1200	11		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-563900.00
558	1200	11		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-584200.00
559	1200	11		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-605200.00
560	1200	11		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-627000.00
561	1200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-3951.87
562	1200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-350.00
563	1200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
564	1200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
565	1200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	0.00
566	1200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	0.00
567	1200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	0.00
568	1200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-21216.46
569	1200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-73305.00
570	1200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-148984.00
571	1200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-148384.00
572	1200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-148072.00
573	1200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-148072.00
574	1200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-148027.00
575	1200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-5593.45
576	1200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-2203.00
577	1200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-5763.00
578	1200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-12018.00
579	1200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-2273.00
580	1200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-2273.00
581	1200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-2273.00
582	1200	11		43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
583	1200	11		43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
584	1200	11		43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-217100.00
585	1200	11		43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-243000.00
586	1200	11		43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-250800.00
587	1200	11		43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-250800.00
588	1200	11		43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-287600.00
589	1200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-976.19
590	1200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-3110.00
591	1200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-4936.00
592	1200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-5223.00
593	1200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-4509.00
594	1200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-4509.00
595	1200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-4509.00
596	1200	12	1210	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	0.00
597	1200	12	1210	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	250000.00
598	1200	12	1210	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
599	1200	12	1210	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
600	1200	12	1210	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
601	1200	12	1210	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
602	1200	12	1210	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
603	1200	12	1210	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	266.00
604	1200	12	1210	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	1040.00
605	1200	12	1210	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	500.00
606	1200	12	1210	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	500.00
607	1200	12	1210	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	500.00
608	1200	12	1210	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	500.00
609	1200	12	1210	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	500.00
610	1200	12	1210	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	16854.80
611	1200	12	1210	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	13120.00
612	1200	12	1210	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	16000.00
613	1200	12	1210	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	16000.00
614	1200	12	1210	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	17000.00
615	1200	12	1210	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	17000.00
616	1200	12	1210	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	18000.00
617	1200	12	1210	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	31.30
618	1200	12	1210	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
619	1200	12	1210	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	230000.00
620	1200	12	1210	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	45000.00
621	1200	12	1210	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	225000.00
622	1200	12	1210	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
623	1200	12	1210	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	480000.00
624	1200	12	1210	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-830502.67
625	1200	12	1210	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-969140.00
626	1200	12	1210	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-832200.00
627	1200	12	1210	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-864000.00
628	1200	12	1210	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-897000.00
629	1200	12	1210	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-931200.00
630	1200	12	1210	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-966600.00
631	1200	12	1210	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-51065.23
632	1200	12	1210	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-53450.00
633	1200	12	1210	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-17400.00
634	1200	12	1210	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-18000.00
635	1200	12	1210	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-18600.00
636	1200	12	1210	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-19200.00
637	1200	12	1210	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-19800.00
638	1200	12	1210	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-10169.32
639	1200	12	1210	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-125230.00
640	1200	12	1210	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-228135.00
641	1200	12	1210	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-27455.00
642	1200	12	1210	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-425847.00
643	1200	12	1210	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-236847.00
644	1200	12	1210	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-765347.00
645	1200	12	1210	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-20022.39
646	1200	12	1210	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-17169.00
647	1200	12	1210	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-14873.00
648	1200	12	1210	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-12054.00
649	1200	12	1210	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-5493.00
650	1200	12	1210	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-5493.00
651	1200	12	1210	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-5493.00
652	1200	12	1210	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-12234.94
653	1200	12	1210	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-174180.00
654	1200	12	1210	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-209049.00
655	1200	12	1210	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-8262.00
656	1200	12	1210	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-479715.00
657	1200	12	1210	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-266715.00
658	1200	12	1210	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-562215.00
659	1200	51	5110	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	488.70
660	1200	51	5110	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	18000.00
661	1200	51	5110	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	18000.00
662	1200	51	5110	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	18000.00
663	1200	51	5110	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	18000.00
664	1200	51	5110	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	18000.00
665	1200	51	5110	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	18000.00
666	1200	51	5110	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	17937.40
667	1200	51	5110	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
668	1200	51	5110	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
669	1200	51	5110	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
670	1200	51	5110	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
671	1200	51	5110	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
672	1200	51	5110	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
673	1200	51	5110	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-447408.33
674	1200	51	5110	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-625980.00
675	1200	51	5110	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-329700.00
676	1200	51	5110	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-341600.00
677	1200	51	5110	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-353900.00
678	1200	51	5110	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-366600.00
679	1200	51	5110	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-379800.00
680	1200	51	5110	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-13852.87
681	1200	51	5110	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-13070.00
682	1200	51	5110	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-5000.00
683	1200	51	5110	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-5200.00
684	1200	51	5110	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-5400.00
685	1200	51	5110	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-5600.00
686	1200	51	5110	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-5800.00
687	1200	51	5110	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-186447.85
688	1200	51	5110	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-173380.00
689	1200	51	5110	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-105285.00
690	1200	51	5110	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-105466.00
691	1200	51	5110	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-105654.00
692	1200	51	5110	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-105654.00
693	1200	51	5110	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-105654.00
694	1200	51	5110	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-13004.72
695	1200	51	5110	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-6376.00
696	1200	51	5110	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-5552.00
697	1200	51	5110	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-7621.00
698	1200	51	5110	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-2694.00
699	1200	51	5110	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-2694.00
700	1200	51	5110	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-2694.00
701	1200	51	5110	43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-76293.08
702	1200	51	5110	43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-350000.00
703	1200	51	5110	43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
704	1200	51	5110	43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
705	1200	51	5110	43	Transferaufwendungen	2019	Planung	0.00
706	1200	51	5110	43	Transferaufwendungen	2020	Planung	0.00
707	1200	51	5110	43	Transferaufwendungen	2021	Planung	0.00
708	1200	51	5110	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-6788.02
709	1200	51	5110	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-15120.00
710	1200	51	5110	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-3453.00
711	1200	51	5110	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-3453.00
712	1200	51	5110	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-3177.00
713	1200	51	5110	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-3177.00
714	1200	51	5110	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-3177.00
715	1300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
716	1300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
717	1300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
718	1300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
719	1300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
720	1300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
721	1300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
722	1300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	0.00
723	1300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
724	1300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
725	1300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
726	1300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
727	1300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
728	1300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
729	1300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	0.00
730	1300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	0.00
731	1300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	0.00
732	1300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	0.00
733	1300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
734	1300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
735	1300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
736	1300			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
737	1300			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
738	1300			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
739	1300			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
740	1300			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
741	1300			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
742	1300			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
743	1300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	0.00
744	1300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	0.00
745	1300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	0.00
746	1300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	0.00
747	1300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	0.00
748	1300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	0.00
749	1300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	0.00
750	1300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	55494.76
751	1300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	51420.00
752	1300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	51710.00
753	1300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	51780.00
754	1300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	51840.00
755	1300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	51900.00
756	1300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	51950.00
757	1300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	135.45
758	1300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
759	1300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	500.00
760	1300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	500.00
761	1300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	500.00
762	1300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	500.00
763	1300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	500.00
764	1300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
765	1300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
766	1300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
767	1300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
768	1300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
769	1300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
770	1300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
771	1300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	0.00
772	1300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
773	1300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
774	1300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
775	1300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
776	1300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
777	1300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
778	1300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
779	1300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
780	1300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
781	1300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
782	1300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
783	1300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
784	1300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
785	1300			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-1549244.68
786	1300			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-1540530.00
787	1300			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-1599100.00
788	1300			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-1656700.00
789	1300			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-1716400.00
790	1300			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-1778200.00
791	1300			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-1842300.00
792	1300			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-74094.09
793	1300			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-74260.00
794	1300			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-28100.00
795	1300			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-29100.00
796	1300			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-30100.00
797	1300			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-31100.00
798	1300			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-32100.00
799	1300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-457636.85
800	1300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-471650.00
801	1300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-344960.00
802	1300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-321960.00
803	1300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-348550.00
804	1300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-325550.00
805	1300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-348550.00
806	1300			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-20690.12
807	1300			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-33177.00
808	1300			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-18724.00
809	1300			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-17807.00
810	1300			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-17807.00
811	1300			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-17807.00
812	1300			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-17807.00
813	1300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
814	1300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
815	1300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
816	1300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
817	1300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
818	1300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
819	1300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
820	1300			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
821	1300			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
822	1300			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
823	1300			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
824	1300			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	0.00
825	1300			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	0.00
826	1300			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	0.00
827	1300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-22450.91
828	1300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-17350.00
829	1300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-23700.00
830	1300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-23700.00
831	1300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-23800.00
832	1300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-23800.00
833	1300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-23800.00
834	1400			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
835	1400			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
836	1400			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
837	1400			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
838	1400			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
839	1400			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
840	1400			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
841	1400			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	0.00
842	1400			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
843	1400			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
844	1400			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
845	1400			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
846	1400			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
847	1400			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
848	1400			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	0.00
849	1400			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	0.00
850	1400			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	0.00
851	1400			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	0.00
852	1400			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
853	1400			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
854	1400			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
855	1400			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
856	1400			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
857	1400			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
858	1400			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
859	1400			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
860	1400			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
861	1400			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
862	1400			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	0.00
863	1400			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	0.00
864	1400			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	0.00
865	1400			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	0.00
866	1400			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	0.00
867	1400			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	0.00
868	1400			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	0.00
869	1400			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	889781.59
870	1400			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	928420.00
871	1400			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	950180.00
872	1400			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	950180.00
873	1400			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	973540.00
874	1400			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	973540.00
875	1400			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	997440.00
876	1400			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	0.00
877	1400			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	609.00
878	1400			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
879	1400			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
880	1400			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
881	1400			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
882	1400			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
883	1400			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
884	1400			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
885	1400			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
886	1400			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
887	1400			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
888	1400			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
889	1400			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
890	1400			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	0.00
891	1400			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
892	1400			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
893	1400			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
894	1400			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
895	1400			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
896	1400			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
897	1400			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
898	1400			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
899	1400			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
900	1400			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
901	1400			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
902	1400			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
903	1400			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
904	1400			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-2196986.54
905	1400			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-2364010.00
906	1400			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-2602200.00
907	1400			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-2681400.00
908	1400			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-2777700.00
909	1400			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-2878300.00
910	1400			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-2982600.00
911	1400			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-261715.82
912	1400			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-310760.00
913	1400			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-104600.00
914	1400			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-108300.00
915	1400			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-112000.00
916	1400			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-115700.00
917	1400			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-119400.00
918	1400			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-7547.70
919	1400			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-13460.00
920	1400			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-13700.00
921	1400			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-13700.00
922	1400			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-13900.00
923	1400			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-13900.00
924	1400			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-13900.00
925	1400			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-10355.48
926	1400			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-8291.00
927	1400			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-6215.00
928	1400			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-6357.00
929	1400			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-6357.00
930	1400			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-6357.00
931	1400			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-6357.00
932	1400			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
933	1400			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
934	1400			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
935	1400			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
936	1400			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
937	1400			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
938	1400			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
939	1400			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
940	1400			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
941	1400			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
942	1400			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
943	1400			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	0.00
944	1400			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	0.00
945	1400			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	0.00
946	1400			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-17067.02
947	1400			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-20150.00
948	1400			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-19250.00
949	1400			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-19250.00
950	1400			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-19390.00
951	1400			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-19390.00
952	1400			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-19390.00
953	1500			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
954	1500			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
955	1500			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
956	1500			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
957	1500			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
958	1500			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
959	1500			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
960	1500			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	14994.45
961	1500			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
962	1500			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
963	1500			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
964	1500			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
965	1500			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
966	1500			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
967	1500			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	1951.89
968	1500			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	136.00
969	1500			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	1358.00
970	1500			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	1291.00
971	1500			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	1291.00
972	1500			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	1291.00
973	1500			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	1291.00
974	1500			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
975	1500			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
976	1500			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
977	1500			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
978	1500			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
979	1500			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
980	1500			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
981	1500			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	219925.28
982	1500			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	115335.00
983	1500			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	395686.00
984	1500			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	395686.00
985	1500			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	410936.00
986	1500			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	424536.00
987	1500			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	424736.00
988	1500			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	319704.69
989	1500			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	320579.00
990	1500			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	167770.00
991	1500			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	161010.00
992	1500			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	173060.00
993	1500			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	169330.00
994	1500			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	178570.00
995	1500			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	43165.28
996	1500			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	9300.00
997	1500			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	3800.00
998	1500			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	3800.00
999	1500			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	3800.00
1000	1500			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	3800.00
1001	1500			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	3800.00
1002	1500			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
1003	1500			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
1004	1500			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
1005	1500			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
1006	1500			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
1007	1500			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
1008	1500			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
1009	1500			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	28420.83
1010	1500			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
1011	1500			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
1012	1500			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
1013	1500			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
1014	1500			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
1015	1500			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
1016	1500			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	6567.35
1017	1500			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
1018	1500			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
1019	1500			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
1020	1500			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
1021	1500			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
1022	1500			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
1023	1500			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-3691028.48
1024	1500			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-3909740.00
1025	1500			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-4158200.00
1026	1500			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-4337665.00
1027	1500			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-4489676.00
1028	1500			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-4651576.00
1029	1500			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-4819276.00
1030	1500			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-311025.01
1031	1500			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-306440.00
1032	1500			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-112200.00
1033	1500			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-116000.00
1034	1500			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-119800.00
1035	1500			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-123600.00
1036	1500			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-127400.00
1037	1500			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-177035.14
1038	1500			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-173732.00
1039	1500			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-199561.00
1040	1500			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-191619.00
1041	1500			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-179501.00
1042	1500			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-179201.00
1043	1500			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-176736.00
1044	1500			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-444005.22
1045	1500			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-161752.00
1046	1500			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-161075.00
1047	1500			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-173921.00
1048	1500			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-173921.00
1049	1500			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-173921.00
1050	1500			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-173921.00
1051	1500			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
1052	1500			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
1053	1500			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
1054	1500			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
1055	1500			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
1056	1500			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
1057	1500			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
1058	1500			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-27033.37
1059	1500			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-22570.00
1060	1500			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-23960.00
1061	1500			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-23960.00
1062	1500			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-23960.00
1063	1500			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-23960.00
1064	1500			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-23960.00
1065	1500			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-419208.73
1066	1500			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-401770.00
1067	1500			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-422392.00
1068	1500			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-422392.00
1069	1500			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-414883.00
1070	1500			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-414883.00
1071	1500			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-415078.00
1072	1700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
1073	1700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
1074	1700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
1075	1700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
1076	1700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
1077	1700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
1078	1700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
1079	1700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	0.00
1080	1700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
1081	1700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
1082	1700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
1083	1700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
1084	1700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
1085	1700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
1086	1700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	0.00
1087	1700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	0.00
1088	1700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	0.00
1089	1700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	0.00
1090	1700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
1091	1700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
1092	1700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
1093	1700			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
1094	1700			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
1095	1700			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
1096	1700			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
1097	1700			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
1098	1700			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
1099	1700			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
1100	1700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	0.00
1101	1700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	0.00
1102	1700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	0.00
1103	1700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	0.00
1104	1700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	0.00
1105	1700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	0.00
1106	1700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	0.00
1107	1700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	0.00
1108	1700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	0.00
1109	1700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	546000.00
1110	1700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	556000.00
1111	1700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	571300.00
1112	1700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	587060.00
1113	1700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	603290.00
1114	1700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	0.00
1115	1700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
1116	1700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
1117	1700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
1118	1700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
1119	1700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
1120	1700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
1121	1700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
1122	1700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
1123	1700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
1124	1700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
1125	1700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
1126	1700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
1127	1700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
1128	1700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	0.00
1129	1700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
1130	1700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
1131	1700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
1132	1700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
1133	1700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
1134	1700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
1135	1700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
1136	1700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
1137	1700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
1138	1700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
1139	1700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
1140	1700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
1141	1700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
1142	1700			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
1143	1700			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
1144	1700			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-2484200.00
1145	1700			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-2559100.00
1146	1700			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-2638600.00
1147	1700			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-2721500.00
1148	1700			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-2809200.00
1149	1700			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
1150	1700			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
1151	1700			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-12200.00
1152	1700			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-12600.00
1153	1700			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-13000.00
1154	1700			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-13400.00
1155	1700			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-13800.00
1156	1700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	0.00
1157	1700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	0.00
1158	1700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-938470.00
1159	1700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-926470.00
1160	1700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-949025.00
1161	1700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-969985.00
1162	1700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-4321575.00
1163	1700			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	0.00
1164	1700			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	0.00
1165	1700			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-595033.00
1166	1700			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-986055.00
1167	1700			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-986055.00
1168	1700			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-986055.00
1169	1700			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-986055.00
1170	1700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
1171	1700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
1172	1700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
1173	1700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
1174	1700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
1175	1700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
1176	1700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
1177	1700			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
1178	1700			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
1179	1700			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
1180	1700			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
1181	1700			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	0.00
1182	1700			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	0.00
1183	1700			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	0.00
1184	1700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
1185	1700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
1186	1700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-2659860.00
1187	1700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-2669860.00
1188	1700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-2566845.00
1189	1700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-2600595.00
1190	1700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-2635345.00
1191	2000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	484754459.02
1192	2000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	492711200.00
1193	2000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	544422570.00
1194	2000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	558060840.00
1195	2000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	569160500.00
1196	2000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	575860170.00
1197	2000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	587459840.00
1198	2000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	263469691.51
1199	2000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	291807900.00
1200	2000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	306798370.00
1201	2000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	277860280.00
1202	2000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	289681900.00
1203	2000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	295347480.00
1204	2000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	288538530.00
1205	2000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	1966.00
1206	2000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	214.00
1207	2000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	1858.00
1208	2000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	1857.00
1209	2000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	1857.00
1210	2000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	1857.00
1211	2000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	1857.00
1212	2000			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
1213	2000			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
1214	2000			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
1215	2000			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
1216	2000			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
1217	2000			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
1218	2000			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
1219	2000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	2556.88
1220	2000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	400.00
1221	2000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	22640.00
1222	2000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	22640.00
1223	2000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	22640.00
1224	2000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	22640.00
1225	2000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	22640.00
1226	2000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	2432476.05
1227	2000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	1964500.00
1228	2000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	2161010.00
1229	2000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	2161360.00
1230	2000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	2163710.00
1231	2000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	2163710.00
1232	2000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	2165710.00
1233	2000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	279418.33
1234	2000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	170140.00
1235	2000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	161210.00
1236	2000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	162820.00
1237	2000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	164340.00
1238	2000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	164340.00
1239	2000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	164340.00
1240	2000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	869095.80
1241	2000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	1909600.00
1242	2000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	807550.00
1243	2000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	278150.00
1244	2000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	276130.00
1245	2000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	275490.00
1246	2000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	272740.00
1247	2000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	0.00
1248	2000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
1249	2000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
1250	2000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
1251	2000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
1252	2000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
1253	2000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
1254	2000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	37700321.71
1255	2000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	28332170.00
1256	2000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	32955570.00
1257	2000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	34117150.00
1258	2000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	33453860.00
1259	2000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	33658860.00
1260	2000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	34225860.00
1261	2000			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-8383959.61
1262	2000			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-8592260.00
1263	2000			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-10316500.00
1264	2000			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-10668100.00
1265	2000			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-11009000.00
1266	2000			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-11388700.00
1267	2000			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-11783900.00
1268	2000			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-1159426.46
1269	2000			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-1131140.00
1270	2000			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-419800.00
1271	2000			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-434400.00
1272	2000			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-449000.00
1273	2000			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-463600.00
1274	2000			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-478200.00
1275	2000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-1254732.61
1276	2000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-1365760.00
1277	2000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-1489530.00
1278	2000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-1572820.00
1279	2000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-1640940.00
1280	2000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-1710940.00
1281	2000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-1780940.00
1282	2000			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-7254464.37
1283	2000			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-524299.00
1284	2000			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-724285.00
1285	2000			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-934209.00
1286	2000			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-934209.00
1287	2000			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-934209.00
1288	2000			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-934209.00
1289	2000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-6171476.59
1290	2000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-8869260.00
1291	2000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-6556030.00
1292	2000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-8716350.00
1293	2000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	-12041690.00
1294	2000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	-15846960.00
1295	2000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	-19982770.00
1296	2000			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-176157646.66
1297	2000			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-188312200.00
1298	2000			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-205096740.00
1299	2000			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-194574300.00
1300	2000			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-215398260.00
1301	2000			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-237240310.00
1302	2000			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-241839120.00
1303	2000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-10389851.51
1304	2000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-2996840.00
1305	2000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-5962130.00
1306	2000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-5049190.00
1307	2000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-6828820.00
1308	2000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-6207770.00
1309	2000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-6194230.00
1310	2000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	430332.79
1311	2000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	2000.00
1312	2000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	3100.00
1313	2000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	3100.00
1314	2000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	3100.00
1315	2000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	3100.00
1316	2000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	3100.00
1317	2000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	1804.78
1318	2000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	214.00
1319	2000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	1858.00
1320	2000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	1857.00
1321	2000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	1857.00
1322	2000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	1857.00
1323	2000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	1857.00
1324	2000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	2556.88
1325	2000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	400.00
1326	2000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	22640.00
1327	2000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	22640.00
1328	2000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	22640.00
1329	2000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	22640.00
1330	2000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	22640.00
1331	2000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	2430896.00
1332	2000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	1964500.00
1333	2000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	2161010.00
1334	2000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	2161360.00
1335	2000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	2163710.00
1336	2000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	2163710.00
1337	2000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	2165710.00
1338	2000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	170134.40
1339	2000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	161530.00
1340	2000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	161210.00
1341	2000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	162820.00
1342	2000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	164340.00
1343	2000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	164340.00
1344	2000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	164340.00
1345	2000	11		36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	-101729.44
1346	2000	11		36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	89600.00
1347	2000	11		36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	146000.00
1348	2000	11		36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	146000.00
1349	2000	11		36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	146000.00
1350	2000	11		36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	146000.00
1351	2000	11		36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	146000.00
1352	2000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	1358293.08
1353	2000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	700000.00
1354	2000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	1361400.00
1355	2000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	1374980.00
1356	2000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	1388690.00
1357	2000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	1388690.00
1358	2000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	1388690.00
1359	2000	11		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-6160277.50
1360	2000	11		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-6377970.00
1361	2000	11		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-7435300.00
1362	2000	11		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-7683100.00
1363	2000	11		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-7916600.00
1364	2000	11		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-8184900.00
1365	2000	11		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-8464700.00
1366	2000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-818909.08
1367	2000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-798350.00
1368	2000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-288400.00
1369	2000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-298400.00
1370	2000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-308400.00
1371	2000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-318400.00
1372	2000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-328400.00
1373	2000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-1168617.58
1374	2000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-1261930.00
1375	2000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-1238630.00
1376	2000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-1344410.00
1377	2000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-1410000.00
1378	2000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-1480000.00
1379	2000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-1550000.00
1380	2000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-469621.46
1381	2000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-524299.00
1382	2000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-724285.00
1383	2000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-934209.00
1384	2000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-137352.00
1385	2000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-137352.00
1386	2000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-137352.00
1387	2000	11		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-107255.08
1388	2000	11		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-98940.00
1389	2000	11		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-103030.00
1390	2000	11		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-104060.00
1391	2000	11		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	-105100.00
1392	2000	11		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	-105100.00
1393	2000	11		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	-105100.00
1394	2000	11		43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-106808.10
1395	2000	11		43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-162270.00
1396	2000	11		43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-164130.00
1397	2000	11		43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-164750.00
1398	2000	11		43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-165370.00
1399	2000	11		43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-165370.00
1400	2000	11		43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-165370.00
1401	2000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-609856.15
1402	2000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-212560.00
1403	2000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-352820.00
1404	2000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-356410.00
1405	2000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-360030.00
1406	2000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-360030.00
1407	2000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-360030.00
1408	2000	31	3140	43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
1409	2000	31	3140	43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
1410	2000	31	3140	43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-50000.00
1411	2000	31	3140	43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-50000.00
1412	2000	31	3140	43	Transferaufwendungen	2019	Planung	0.00
1413	2000	31	3140	43	Transferaufwendungen	2020	Planung	0.00
1414	2000	31	3140	43	Transferaufwendungen	2021	Planung	0.00
1415	2000	41	4110	43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-2910000.00
1416	2000	41	4110	43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-2500000.00
1417	2000	41	4110	43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-3500000.00
1418	2000	41	4110	43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
1419	2000	41	4110	43	Transferaufwendungen	2019	Planung	0.00
1420	2000	41	4110	43	Transferaufwendungen	2020	Planung	0.00
1421	2000	41	4110	43	Transferaufwendungen	2021	Planung	0.00
1422	2000	53		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	21186151.00
1423	2000	53		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	22093000.00
1424	2000	53		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	22055000.00
1425	2000	53		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	22203000.00
1426	2000	53		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	22526000.00
1427	2000	53		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	22731000.00
1428	2000	53		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	23298000.00
1429	2000	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	8138491.00
1430	2000	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	8186900.00
1431	2000	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	192910.00
1432	2000	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	193380.00
1433	2000	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	193850.00
1434	2000	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	194320.00
1435	2000	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	194790.00
1436	2000	54		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	99953.27
1437	2000	54		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
1438	2000	54		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
1439	2000	54		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
1440	2000	54		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
1441	2000	54		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
1442	2000	54		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
1443	2000	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	539167.51
1444	2000	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	539170.00
1445	2000	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	539170.00
1446	2000	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	539170.00
1447	2000	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	539170.00
1448	2000	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	539170.00
1449	2000	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	539170.00
1450	2000	54		43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-3146000.00
1451	2000	54		43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-11529630.00
1452	2000	54		43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-3493710.00
1453	2000	54		43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-3549150.00
1454	2000	54		43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-3606240.00
1455	2000	54		43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-3665050.00
1456	2000	54		43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-3725620.00
1457	2000	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-140590.55
1458	2000	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-131000.00
1459	2000	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-142000.00
1460	2000	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-143420.00
1461	2000	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-144860.00
1462	2000	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-146310.00
1463	2000	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-147770.00
1464	2000	57		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	7650.00
1465	2000	57		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	0.00
1466	2000	57		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	0.00
1467	2000	57		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	0.00
1468	2000	57		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	0.00
1469	2000	57		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	0.00
1470	2000	57		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	0.00
1471	2000	57		43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-31215390.68
1472	2000	57		43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-22818680.00
1473	2000	57		43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-23128950.00
1474	2000	57		43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-22638730.00
1475	2000	57		43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-21744400.00
1476	2000	57		43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-46659240.00
1477	2000	57		43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-45777770.00
1478	2000	57		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-194500.00
1479	2000	57		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
1480	2000	57		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-785000.00
1481	2000	57		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-850000.00
1482	2000	57		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-637500.00
1483	2000	57		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
1484	2000	57		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
1485	2000	61	6110	30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	484754459.02
1486	2000	61	6110	30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	492711200.00
1487	2000	61	6110	30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	544422570.00
1488	2000	61	6110	30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	558060840.00
1489	2000	61	6110	30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	569160500.00
1490	2000	61	6110	30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	575860170.00
1491	2000	61	6110	30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	587459840.00
1492	2000	61	6110	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	254900867.72
1493	2000	61	6110	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	283619000.00
1494	2000	61	6110	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	306602360.00
1495	2000	61	6110	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	277663800.00
1496	2000	61	6110	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	289484950.00
1497	2000	61	6110	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	295150060.00
1498	2000	61	6110	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	288340640.00
1499	2000	61	6110	35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	14616710.12
1500	2000	61	6110	35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	5000000.00
1501	2000	61	6110	35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	9000000.00
1502	2000	61	6110	35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	10000000.00
1503	2000	61	6110	35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	9000000.00
1504	2000	61	6110	35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	9000000.00
1505	2000	61	6110	35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	9000000.00
1506	2000	61	6110	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-6783647.66
1507	2000	61	6110	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	0.00
1508	2000	61	6110	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	0.00
1509	2000	61	6110	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	0.00
1510	2000	61	6110	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	0.00
1511	2000	61	6110	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	0.00
1512	2000	61	6110	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	0.00
1513	2000	61	6110	43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-138779447.88
1514	2000	61	6110	43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-151301620.00
1515	2000	61	6110	43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-174759950.00
1516	2000	61	6110	43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-168171670.00
1517	2000	61	6110	43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-189882250.00
1518	2000	61	6110	43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-186750650.00
1519	2000	61	6110	43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-192170360.00
1520	2000	61	6110	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-9358281.21
1521	2000	61	6110	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-2000000.00
1522	2000	61	6110	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-4000000.00
1523	2000	61	6110	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-3000000.00
1524	2000	61	6110	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-5000000.00
1525	2000	61	6110	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-5000000.00
1526	2000	61	6110	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-5000000.00
1527	2000	61	6120	36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	970825.24
1528	2000	61	6120	36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	1820000.00
1529	2000	61	6120	36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	661550.00
1530	2000	61	6120	36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	132150.00
1531	2000	61	6120	36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	130130.00
1532	2000	61	6120	36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	129490.00
1533	2000	61	6120	36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	126740.00
1534	2000	61	6120	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-3.00
1535	2000	61	6120	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	0.00
1536	2000	61	6120	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	0.00
1537	2000	61	6120	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	0.00
1538	2000	61	6120	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	0.00
1539	2000	61	6120	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	0.00
1540	2000	61	6120	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	0.00
1541	2000	61	6120	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-6064221.51
1542	2000	61	6120	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-8770320.00
1543	2000	61	6120	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-6453000.00
1544	2000	61	6120	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-8612290.00
1545	2000	61	6120	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	-11936590.00
1546	2000	61	6120	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	-15741860.00
1547	2000	61	6120	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	-19877670.00
1548	2000	61	6120	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
1549	2000	61	6120	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-500000.00
1550	2000	61	6120	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-500000.00
1551	2000	61	6120	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-500000.00
1552	2000	61	6120	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-500000.00
1553	2000	61	6120	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-500000.00
1554	2000	61	6120	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-500000.00
1555	3000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	3126.00
1556	3000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
1557	3000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	6000.00
1558	3000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	4800.00
1559	3000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
1560	3000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
1561	3000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
1562	3000			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	-88633.36
1563	3000			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
1564	3000			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
1565	3000			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
1566	3000			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
1567	3000			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
1568	3000			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
1569	3000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	384063.81
1570	3000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	401280.00
1571	3000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	424900.00
1572	3000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	424900.00
1573	3000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	454900.00
1574	3000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	454900.00
1575	3000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	454900.00
1576	3000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	0.00
1577	3000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	25.00
1578	3000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	0.00
1579	3000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	0.00
1580	3000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	0.00
1581	3000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	0.00
1582	3000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	0.00
1583	3000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	32474.31
1584	3000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
1585	3000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	48140.00
1586	3000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	48140.00
1587	3000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	48140.00
1588	3000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	48140.00
1589	3000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	48140.00
1590	3000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	417.63
1591	3000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
1592	3000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
1593	3000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
1594	3000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
1595	3000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
1596	3000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
1597	3000			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-3615492.13
1598	3000			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-3732340.00
1599	3000			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-4420300.00
1600	3000			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-4510490.00
1601	3000			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-4648740.00
1602	3000			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-4804440.00
1603	3000			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-4967640.00
1604	3000			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-433821.31
1605	3000			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-470260.00
1606	3000			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-168200.00
1607	3000			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-174200.00
1608	3000			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-180200.00
1609	3000			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-186200.00
1610	3000			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-192200.00
1611	3000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-60598.02
1612	3000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-70650.00
1613	3000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-67200.00
1614	3000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-67760.00
1615	3000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-68920.00
1616	3000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-69565.00
1617	3000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-70200.00
1618	3000			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-30204.58
1619	3000			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-25676.00
1620	3000			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-30912.00
1621	3000			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-30761.00
1622	3000			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-30761.00
1623	3000			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-30761.00
1624	3000			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-30761.00
1625	3000			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-6500.00
1626	3000			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-23300.00
1627	3000			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-23300.00
1628	3000			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
1629	3000			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	0.00
1630	3000			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	0.00
1631	3000			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	0.00
1632	3000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-93656.92
1633	3000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-93310.00
1634	3000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-85300.00
1635	3000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-85405.00
1636	3000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-86450.00
1637	3000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-86580.00
1638	3000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-86720.00
1639	3000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	0.00
1640	3000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
1641	3000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	2090.00
1642	3000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	1690.00
1643	3000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
1644	3000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
1645	3000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
1646	3000	11		32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	-88633.36
1647	3000	11		32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
1648	3000	11		32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
1649	3000	11		32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
1650	3000	11		32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
1651	3000	11		32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
1652	3000	11		32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
1653	3000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	40825.11
1654	3000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	93180.00
1655	3000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	85000.00
1656	3000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	85000.00
1657	3000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	85000.00
1658	3000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	85000.00
1659	3000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	85000.00
1660	3000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	0.00
1661	3000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	25.00
1662	3000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	0.00
1663	3000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	0.00
1664	3000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	0.00
1665	3000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	0.00
1666	3000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	0.00
1667	3000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	31018.28
1668	3000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
1669	3000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	48140.00
1670	3000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	48140.00
1671	3000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	48140.00
1672	3000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	48140.00
1673	3000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	48140.00
1674	3000	11		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-1245785.94
1675	3000	11		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-1218802.00
1676	3000	11		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-1490787.00
1677	3000	11		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-1522187.00
1678	3000	11		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-543600.00
1679	3000	11		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-563100.00
1680	3000	11		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-583400.00
1681	3000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-150462.09
1682	3000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-154645.00
1683	3000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-54038.00
1684	3000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-55959.00
1685	3000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-11000.00
1686	3000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-11400.00
1687	3000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-11800.00
1688	3000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-14245.43
1689	3000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-13910.00
1690	3000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-17440.00
1691	3000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-17440.00
1692	3000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-17620.00
1693	3000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-17620.00
1694	3000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-17620.00
1695	3000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-12780.30
1696	3000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-13863.00
1697	3000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-14179.00
1698	3000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-14410.00
1699	3000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-2324.00
1700	3000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-2324.00
1701	3000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-2324.00
1702	3000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-33661.24
1703	3000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-18270.00
1704	3000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-28060.00
1705	3000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-28060.00
1706	3000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-28600.00
1707	3000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-28600.00
1708	3000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-28600.00
1709	3000	12	1223	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	0.00
1710	3000	12	1223	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
1711	3000	12	1223	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	32.00
1712	3000	12	1223	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	26.00
1713	3000	12	1223	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
1714	3000	12	1223	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
1715	3000	12	1223	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
1716	3000	12	1223	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	9896.10
1717	3000	12	1223	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	11000.00
1718	3000	12	1223	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	11000.00
1719	3000	12	1223	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	11000.00
1720	3000	12	1223	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	11000.00
1721	3000	12	1223	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	11000.00
1722	3000	12	1223	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	11000.00
1723	3000	12	1223	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-27427.48
1724	3000	12	1223	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-60199.00
1725	3000	12	1223	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-35351.00
1726	3000	12	1223	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-35821.00
1727	3000	12	1223	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	0.00
1728	3000	12	1223	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	0.00
1729	3000	12	1223	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	0.00
1730	3000	12	1223	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-3942.42
1731	3000	12	1223	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-9589.00
1732	3000	12	1223	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-1574.00
1733	3000	12	1223	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-1629.00
1734	3000	12	1223	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	0.00
1735	3000	12	1223	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	0.00
1736	3000	12	1223	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	0.00
1737	3000	12	1223	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	0.00
1738	3000	12	1223	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	0.00
1739	3000	12	1223	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-320.00
1740	3000	12	1223	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-320.00
1741	3000	12	1223	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-320.00
1742	3000	12	1223	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-320.00
1743	3000	12	1223	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-320.00
1744	3000	12	1223	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-84.87
1745	3000	12	1223	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-315.00
1746	3000	12	1223	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-122.00
1747	3000	12	1223	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-175.00
1748	3000	12	1223	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-66.00
1749	3000	12	1223	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-66.00
1750	3000	12	1223	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-66.00
1751	3000	12	1223	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
1752	3000	12	1223	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
1753	3000	12	1223	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
1754	3000	12	1223	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
1755	3000	12	1223	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
1756	3000	12	1223	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
1757	3000	12	1223	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
1758	3000	51	5111	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	167026.69
1759	3000	51	5111	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	130000.00
1760	3000	51	5111	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	150000.00
1761	3000	51	5111	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	150000.00
1762	3000	51	5111	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	180000.00
1763	3000	51	5111	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	180000.00
1764	3000	51	5111	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	180000.00
1765	3000	51	5111	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	1021.75
1766	3000	51	5111	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
1767	3000	51	5111	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
1768	3000	51	5111	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
1769	3000	51	5111	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
1770	3000	51	5111	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
1771	3000	51	5111	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
1772	3000	51	5111	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-217503.91
1773	3000	51	5111	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-223840.00
1774	3000	51	5111	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-251200.00
1775	3000	51	5111	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-252900.00
1776	3000	51	5111	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-262000.00
1777	3000	51	5111	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-271400.00
1778	3000	51	5111	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-281200.00
1779	3000	51	5111	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-22186.05
1780	3000	51	5111	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-23390.00
1781	3000	51	5111	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-7900.00
1782	3000	51	5111	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-8200.00
1783	3000	51	5111	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-8500.00
1784	3000	51	5111	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-8800.00
1785	3000	51	5111	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-9100.00
1786	3000	51	5111	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-7062.25
1787	3000	51	5111	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-11970.00
1788	3000	51	5111	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-9770.00
1789	3000	51	5111	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-9770.00
1790	3000	51	5111	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-9770.00
1791	3000	51	5111	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-9770.00
1792	3000	51	5111	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-9770.00
1793	3000	51	5111	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-6307.95
1794	3000	51	5111	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-3024.00
1795	3000	51	5111	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-4898.00
1796	3000	51	5111	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-4154.00
1797	3000	51	5111	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-792.00
1798	3000	51	5111	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-792.00
1799	3000	51	5111	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-792.00
1800	3000	51	5111	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-15298.43
1801	3000	51	5111	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-16200.00
1802	3000	51	5111	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-16900.00
1803	3000	51	5111	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-16900.00
1804	3000	51	5111	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-16900.00
1805	3000	51	5111	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-16900.00
1806	3000	51	5111	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-16900.00
1807	3000	52	5230	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	0.00
1808	3000	52	5230	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
1809	3000	52	5230	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	384.00
1810	3000	52	5230	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	297.00
1811	3000	52	5230	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
1812	3000	52	5230	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
1813	3000	52	5230	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
1814	3000	52	5230	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	18533.00
1815	3000	52	5230	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	14000.00
1816	3000	52	5230	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	28500.00
1817	3000	52	5230	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	28500.00
1818	3000	52	5230	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	28500.00
1819	3000	52	5230	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	28500.00
1820	3000	52	5230	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	28500.00
1821	3000	52	5230	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	0.00
1822	3000	52	5230	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
1823	3000	52	5230	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
1824	3000	52	5230	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
1825	3000	52	5230	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
1826	3000	52	5230	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
1827	3000	52	5230	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
1828	3000	52	5230	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-234465.38
1829	3000	52	5230	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-287088.00
1830	3000	52	5230	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-298777.00
1831	3000	52	5230	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-309322.00
1832	3000	52	5230	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-309000.00
1833	3000	52	5230	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-320100.00
1834	3000	52	5230	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-331600.00
1835	3000	52	5230	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-15457.56
1836	3000	52	5230	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-24399.00
1837	3000	52	5230	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-8384.00
1838	3000	52	5230	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-8701.00
1839	3000	52	5230	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-8500.00
1840	3000	52	5230	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-8800.00
1841	3000	52	5230	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-9100.00
1842	3000	52	5230	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-2021.89
1843	3000	52	5230	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-1470.00
1844	3000	52	5230	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-280.00
1845	3000	52	5230	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-280.00
1846	3000	52	5230	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-280.00
1847	3000	52	5230	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-280.00
1848	3000	52	5230	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-280.00
1849	3000	52	5230	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-933.13
1850	3000	52	5230	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-1770.00
1851	3000	52	5230	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-1405.00
1852	3000	52	5230	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-1728.00
1853	3000	52	5230	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-439.00
1854	3000	52	5230	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-439.00
1855	3000	52	5230	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-439.00
1856	3000	52	5230	43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-6500.00
1857	3000	52	5230	43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-23300.00
1858	3000	52	5230	43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-23300.00
1859	3000	52	5230	43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
1860	3000	52	5230	43	Transferaufwendungen	2019	Planung	0.00
1861	3000	52	5230	43	Transferaufwendungen	2020	Planung	0.00
1862	3000	52	5230	43	Transferaufwendungen	2021	Planung	0.00
1863	3000	52	5230	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-4224.13
1864	3000	52	5230	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-4130.00
1865	3000	52	5230	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-700.00
1866	3000	52	5230	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-700.00
1867	3000	52	5230	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-700.00
1868	3000	52	5230	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-700.00
1869	3000	52	5230	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-700.00
1870	3000	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	0.00
1871	3000	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
1872	3000	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	1491.00
1873	3000	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	1193.00
1874	3000	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
1875	3000	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
1876	3000	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
1877	3000	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	64284.81
1878	3000	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	76100.00
1879	3000	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	71200.00
1880	3000	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	71200.00
1881	3000	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	71200.00
1882	3000	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	71200.00
1883	3000	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	71200.00
1884	3000	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	0.00
1885	3000	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
1886	3000	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
1887	3000	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
1888	3000	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
1889	3000	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
1890	3000	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
1891	3000	55		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	200.00
1892	3000	55		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
1893	3000	55		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
1894	3000	55		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
1895	3000	55		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
1896	3000	55		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
1897	3000	55		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
1898	3000	55		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-542219.76
1899	3000	55		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-505238.00
1900	3000	55		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-698860.00
1901	3000	55		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-708161.00
1902	3000	55		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	0.00
1903	3000	55		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	0.00
1904	3000	55		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	0.00
1905	3000	55		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-77938.90
1906	3000	55		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-80483.00
1907	3000	55		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-31123.00
1908	3000	55		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-32202.00
1909	3000	55		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	0.00
1910	3000	55		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	0.00
1911	3000	55		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	0.00
1912	3000	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-11749.05
1913	3000	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-13180.00
1914	3000	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-12590.00
1915	3000	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-12970.00
1916	3000	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-13340.00
1917	3000	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-13795.00
1918	3000	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-14210.00
1919	3000	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-4116.84
1920	3000	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-3697.00
1921	3000	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-4664.00
1922	3000	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-5298.00
1923	3000	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-872.00
1924	3000	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-872.00
1925	3000	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-872.00
1926	3000	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-3937.10
1927	3000	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-2420.00
1928	3000	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-1850.00
1929	3000	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-1885.00
1930	3000	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-1980.00
1931	3000	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-2000.00
1932	3000	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-2060.00
1933	3000	56		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	0.00
1934	3000	56		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
1935	3000	56		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	2003.00
1936	3000	56		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	1595.00
1937	3000	56		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
1938	3000	56		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
1939	3000	56		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
1940	3000	56		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	83498.10
1941	3000	56		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	77000.00
1942	3000	56		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	79200.00
1943	3000	56		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	79200.00
1944	3000	56		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	79200.00
1945	3000	56		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	79200.00
1946	3000	56		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	79200.00
1947	3000	56		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	0.00
1948	3000	56		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
1949	3000	56		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
1950	3000	56		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
1951	3000	56		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
1952	3000	56		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
1953	3000	56		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
1954	3000	56		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	217.63
1955	3000	56		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
1956	3000	56		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
1957	3000	56		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
1958	3000	56		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
1959	3000	56		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
1960	3000	56		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
1961	3000	56		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-379764.99
1962	3000	56		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-386991.00
1963	3000	56		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-489474.00
1964	3000	56		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-495988.00
1965	3000	56		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	0.00
1966	3000	56		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	0.00
1967	3000	56		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	0.00
1968	3000	56		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-54587.52
1969	3000	56		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-61646.00
1970	3000	56		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-21798.00
1971	3000	56		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-22554.00
1972	3000	56		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	0.00
1973	3000	56		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	0.00
1974	3000	56		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	0.00
1975	3000	56		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-5254.58
1976	3000	56		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-7820.00
1977	3000	56		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-6990.00
1978	3000	56		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-7170.00
1979	3000	56		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-7310.00
1980	3000	56		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-7500.00
1981	3000	56		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-7720.00
1982	3000	56		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-5981.49
1983	3000	56		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-3007.00
1984	3000	56		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-5644.00
1985	3000	56		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-4997.00
1986	3000	56		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-316.00
1987	3000	56		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-316.00
1988	3000	56		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-316.00
1989	3000	56		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-5456.10
1990	3000	56		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-2980.00
1991	3000	56		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-4390.00
1992	3000	56		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-4460.00
1993	3000	56		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-4570.00
1994	3000	56		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-4680.00
1995	3000	56		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-4760.00
1996	3100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
1997	3100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
1998	3100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
1999	3100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
2000	3100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
2001	3100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
2002	3100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
2003	3100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	81803.55
2004	3100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	335225.00
2005	3100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	601250.00
2006	3100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	561540.00
2007	3100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	477320.00
2008	3100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	410000.00
2009	3100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	410000.00
2010	3100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	0.00
2011	3100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	0.00
2012	3100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	0.00
2013	3100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	0.00
2014	3100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
2015	3100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
2016	3100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
2017	3100			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
2018	3100			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
2019	3100			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
2020	3100			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
2021	3100			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
2022	3100			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
2023	3100			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
2024	3100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	1905.00
2025	3100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	7000.00
2026	3100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	800.00
2027	3100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	800.00
2028	3100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	800.00
2029	3100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	800.00
2030	3100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	800.00
2031	3100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	3844.79
2032	3100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	0.00
2033	3100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	0.00
2034	3100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	0.00
2035	3100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	0.00
2036	3100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	0.00
2037	3100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	0.00
2038	3100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	99383.96
2039	3100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	6000.00
2040	3100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
2041	3100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
2042	3100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
2043	3100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
2044	3100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
2045	3100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
2046	3100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
2047	3100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
2048	3100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
2049	3100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
2050	3100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
2051	3100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
2052	3100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	0.00
2053	3100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
2054	3100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
2055	3100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
2056	3100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
2057	3100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
2058	3100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
2059	3100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
2060	3100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
2061	3100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
2062	3100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
2063	3100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
2064	3100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
2065	3100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
2066	3100			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-2937522.61
2067	3100			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-3137450.00
2068	3100			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-3270000.00
2069	3100			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-3387700.00
2070	3100			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-3509700.00
2071	3100			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-3636100.00
2072	3100			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-3767000.00
2073	3100			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-177979.72
2074	3100			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-274650.00
2075	3100			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-73900.00
2076	3100			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-76500.00
2077	3100			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-79100.00
2078	3100			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-81700.00
2079	3100			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-84300.00
2080	3100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-1407976.34
2081	3100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-3177685.00
2082	3100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-3333630.00
2083	3100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-3044830.00
2084	3100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-2684400.00
2085	3100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-2609600.00
2086	3100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-2520000.00
2087	3100			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-23307.72
2088	3100			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-75645.00
2089	3100			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-68408.00
2090	3100			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-119690.00
2091	3100			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-119690.00
2092	3100			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-119690.00
2093	3100			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-119690.00
2094	3100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-257680.15
2095	3100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
2096	3100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
2097	3100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
2098	3100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
2099	3100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
2100	3100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
2101	3100			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-391439.93
2102	3100			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-376160.00
2103	3100			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-457150.00
2104	3100			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-457150.00
2105	3100			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-457150.00
2106	3100			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-457150.00
2107	3100			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-427150.00
2108	3100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-25883.31
2109	3100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-45580.00
2110	3100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-41667.00
2111	3100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-41667.00
2112	3100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-43067.00
2113	3100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-43067.00
2114	3100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-43867.00
2115	3100	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-10096.75
2116	3100	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-8967.00
2117	3100	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-28036.00
2118	3100	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-49104.00
2119	3100	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	0.00
2120	3100	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	0.00
2121	3100	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	0.00
2122	3100	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	10773.25
2123	3100	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	20000.00
2124	3100	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	20000.00
2125	3100	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	20000.00
2126	3100	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	20000.00
2127	3100	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	20000.00
2128	3100	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	20000.00
2129	3100	55		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-238742.95
2130	3100	55		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-210210.00
2131	3100	55		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-300000.00
2132	3100	55		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-310800.00
2133	3100	55		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-322000.00
2134	3100	55		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-333600.00
2135	3100	55		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-345600.00
2136	3100	55		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-7679.39
2137	3100	55		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-21650.00
2138	3100	55		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-7500.00
2139	3100	55		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-7800.00
2140	3100	55		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-8100.00
2141	3100	55		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-8400.00
2142	3100	55		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-8700.00
2143	3100	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-149838.99
2144	3100	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-234359.00
2145	3100	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-245485.00
2146	3100	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-245485.00
2147	3100	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-258000.00
2148	3100	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-258000.00
2149	3100	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-238000.00
2150	3100	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-3265.93
2151	3100	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-2172.00
2152	3100	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-9640.00
2153	3100	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-17258.00
2154	3100	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-477.00
2155	3100	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-477.00
2156	3100	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-477.00
2157	3100	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-1306.74
2158	3100	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-1361.00
2159	3100	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-1502.00
2160	3100	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-1502.00
2161	3100	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
2162	3100	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
2163	3100	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
2164	3100	56		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	71030.30
2165	3100	56		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	315225.00
2166	3100	56		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	581250.00
2167	3100	56		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	541540.00
2168	3100	56		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	457320.00
2169	3100	56		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	390000.00
2170	3100	56		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	390000.00
2171	3100	56		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	1905.00
2172	3100	56		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	7000.00
2173	3100	56		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	800.00
2174	3100	56		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	800.00
2175	3100	56		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	800.00
2176	3100	56		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	800.00
2177	3100	56		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	800.00
2178	3100	56		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	3844.79
2179	3100	56		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	0.00
2180	3100	56		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	0.00
2181	3100	56		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	0.00
2182	3100	56		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	0.00
2183	3100	56		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	0.00
2184	3100	56		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	0.00
2185	3100	56		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	99383.96
2186	3100	56		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	6000.00
2187	3100	56		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
2188	3100	56		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
2189	3100	56		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
2190	3100	56		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
2191	3100	56		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
2192	3100	56		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
2193	3100	56		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
2194	3100	56		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
2195	3100	56		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
2196	3100	56		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
2197	3100	56		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
2198	3100	56		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
2199	3100	56		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-1927123.12
2200	3100	56		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-1932910.00
2201	3100	56		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-2264600.00
2202	3100	56		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-2346100.00
2203	3100	56		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-2430600.00
2204	3100	56		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-2518100.00
2205	3100	56		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-2608800.00
2206	3100	56		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-100770.26
2207	3100	56		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-168120.00
2208	3100	56		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-44800.00
2209	3100	56		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-46400.00
2210	3100	56		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-48000.00
2211	3100	56		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-49600.00
2212	3100	56		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-51200.00
2213	3100	56		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-1240504.17
2214	3100	56		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-2894539.00
2215	3100	56		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-3013900.00
2216	3100	56		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-2744100.00
2217	3100	56		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-2359800.00
2218	3100	56		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-2285000.00
2219	3100	56		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-2215200.00
2220	3100	56		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-9945.04
2221	3100	56		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-64506.00
2222	3100	56		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-30731.00
2223	3100	56		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-53328.00
2224	3100	56		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-102013.00
2225	3100	56		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-102013.00
2226	3100	56		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-102013.00
2227	3100	56		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-257680.15
2228	3100	56		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
2229	3100	56		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
2230	3100	56		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
2231	3100	56		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
2232	3100	56		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
2233	3100	56		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
2234	3100	56		43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-391439.93
2235	3100	56		43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-376160.00
2236	3100	56		43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-457150.00
2237	3100	56		43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-457150.00
2238	3100	56		43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-457150.00
2239	3100	56		43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-457150.00
2240	3100	56		43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-427150.00
2241	3100	56		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-15350.75
2242	3100	56		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-27694.00
2243	3100	56		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-26151.00
2244	3100	56		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-26151.00
2245	3100	56		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-17700.00
2246	3100	56		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-17700.00
2247	3100	56		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-17700.00
2248	3200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
2249	3200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
2250	3200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
2251	3200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
2252	3200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
2253	3200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
2254	3200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
2255	3200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	0.00
2256	3200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
2257	3200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
2258	3200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
2259	3200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
2260	3200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
2261	3200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
2262	3200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	3139.59
2263	3200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	2508.00
2264	3200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	1762.00
2265	3200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	1554.00
2266	3200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	1554.00
2267	3200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	1554.00
2268	3200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	1554.00
2269	3200			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
2270	3200			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
2271	3200			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
2272	3200			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
2273	3200			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
2274	3200			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
2275	3200			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
2276	3200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	8935191.17
2277	3200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	8680900.00
2278	3200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	10272445.00
2279	3200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	10502445.00
2280	3200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	10702445.00
2281	3200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	10702445.00
2282	3200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	10602445.00
2283	3200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	283957.40
2284	3200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	283300.00
2285	3200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	283300.00
2286	3200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	283300.00
2287	3200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	283300.00
2288	3200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	283300.00
2289	3200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	283300.00
2290	3200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	113552.55
2291	3200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	5339.00
2292	3200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
2293	3200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
2294	3200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
2295	3200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
2296	3200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
2297	3200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
2298	3200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
2299	3200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
2300	3200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
2301	3200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
2302	3200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
2303	3200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
2304	3200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	0.00
2305	3200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
2306	3200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
2307	3200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
2308	3200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
2309	3200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
2310	3200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
2311	3200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	9323789.76
2312	3200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	10350000.00
2313	3200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	11989200.00
2314	3200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	11359200.00
2315	3200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	11359200.00
2316	3200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	11359200.00
2317	3200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	11359200.00
2318	3200			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-19915391.29
2319	3200			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-20383650.00
2320	3200			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-24154500.00
2321	3200			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-25000600.00
2322	3200			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-25876200.00
2323	3200			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-26783800.00
2324	3200			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-27726000.00
2325	3200			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-1900640.59
2326	3200			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-1747370.00
2327	3200			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-661100.00
2328	3200			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-684400.00
2329	3200			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-707700.00
2330	3200			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-731000.00
2331	3200			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-754300.00
2332	3200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-4228420.10
2333	3200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-4352600.00
2334	3200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-4824580.00
2335	3200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-4987142.00
2336	3200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-5202204.00
2337	3200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-5202204.00
2338	3200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-5112204.00
2339	3200			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-598469.60
2340	3200			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-743779.00
2341	3200			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-829867.00
2342	3200			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-840648.00
2343	3200			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-840648.00
2344	3200			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-840648.00
2345	3200			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-840648.00
2346	3200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
2347	3200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
2348	3200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
2349	3200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
2350	3200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
2351	3200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
2352	3200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
2353	3200			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-364413.56
2354	3200			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-410600.00
2355	3200			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-325400.00
2356	3200			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-325400.00
2357	3200			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-325400.00
2358	3200			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-325400.00
2359	3200			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-325400.00
2360	3200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-955953.94
2361	3200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-1147700.00
2362	3200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-1044940.00
2363	3200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-780593.00
2364	3200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-753699.00
2365	3200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-753699.00
2366	3200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-753699.00
2367	3200	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	232.71
2368	3200	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	43.00
2369	3200	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	0.00
2370	3200	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	0.00
2371	3200	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
2372	3200	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
2373	3200	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
2374	3200	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	1352845.70
2375	3200	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	1200000.00
2376	3200	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	1390800.00
2377	3200	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	1320800.00
2378	3200	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	1320800.00
2379	3200	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	1320800.00
2380	3200	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	1320800.00
2381	3200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	14718.53
2382	3200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	45000.00
2383	3200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	45000.00
2384	3200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	45000.00
2385	3200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	45000.00
2386	3200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	45000.00
2387	3200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	45000.00
2388	3200	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	9267738.41
2389	3200	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	10350000.00
2390	3200	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	11989200.00
2391	3200	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	11359200.00
2392	3200	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	11359200.00
2393	3200	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	11359200.00
2394	3200	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	11359200.00
2395	3200	11		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-1693775.98
2396	3200	11		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-1824540.00
2397	3200	11		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-2231700.00
2398	3200	11		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-2306100.00
2399	3200	11		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-2383200.00
2400	3200	11		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-2463000.00
2401	3200	11		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-2545800.00
2402	3200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-180617.44
2403	3200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-146470.00
2404	3200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-58600.00
2405	3200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-60700.00
2406	3200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-62800.00
2407	3200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-64900.00
2408	3200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-67000.00
2409	3200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-244645.02
2410	3200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-292606.00
2411	3200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-302600.00
2412	3200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-288722.00
2413	3200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-293946.00
2414	3200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-293946.00
2415	3200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-293946.00
2416	3200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-20073.95
2417	3200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-56284.00
2418	3200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-52856.00
2419	3200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-56135.00
2420	3200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-1761.00
2421	3200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-1761.00
2422	3200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-1761.00
2423	3200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-150713.61
2424	3200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-13445.00
2425	3200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-149000.00
2426	3200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-151980.00
2427	3200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-155020.00
2428	3200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-155020.00
2429	3200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-155020.00
2430	3200	12		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	2906.88
2431	3200	12		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	2465.00
2432	3200	12		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	1762.00
2433	3200	12		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	1554.00
2434	3200	12		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	1425.00
2435	3200	12		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	1425.00
2436	3200	12		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	1425.00
2437	3200	12		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	7582345.47
2438	3200	12		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	7480900.00
2439	3200	12		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	8881645.00
2440	3200	12		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	9181645.00
2441	3200	12		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	9381645.00
2442	3200	12		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	9381645.00
2443	3200	12		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	9281645.00
2444	3200	12		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	269238.87
2445	3200	12		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	238300.00
2446	3200	12		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	238300.00
2447	3200	12		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	238300.00
2448	3200	12		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	238300.00
2449	3200	12		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	238300.00
2450	3200	12		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	238300.00
2451	3200	12		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	33845.90
2452	3200	12		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
2453	3200	12		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
2454	3200	12		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
2455	3200	12		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
2456	3200	12		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
2457	3200	12		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
2458	3200	12		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	56051.35
2459	3200	12		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
2460	3200	12		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
2461	3200	12		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
2462	3200	12		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
2463	3200	12		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
2464	3200	12		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
2465	3200	12		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-15420653.21
2466	3200	12		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-15775310.00
2467	3200	12		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-18438100.00
2468	3200	12		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-19084300.00
2469	3200	12		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-19752800.00
2470	3200	12		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-20445900.00
2471	3200	12		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-21165800.00
2472	3200	12		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-1474693.72
2473	3200	12		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-1394580.00
2474	3200	12		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-512900.00
2475	3200	12		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-531000.00
2476	3200	12		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-549100.00
2477	3200	12		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-567200.00
2478	3200	12		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-585300.00
2479	3200	12		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-3870068.21
2480	3200	12		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-3713494.00
2481	3200	12		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-4200980.00
2482	3200	12		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-4372000.00
2483	3200	12		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-4575310.00
2484	3200	12		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-4575310.00
2485	3200	12		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-4485310.00
2486	3200	12		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-578395.65
2487	3200	12		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-687495.00
2488	3200	12		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-777011.00
2489	3200	12		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-784513.00
2490	3200	12		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-266032.00
2491	3200	12		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-266032.00
2492	3200	12		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-266032.00
2493	3200	12		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
2494	3200	12		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
2495	3200	12		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
2496	3200	12		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
2497	3200	12		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
2498	3200	12		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
2499	3200	12		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
2500	3200	12		43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-364413.56
2501	3200	12		43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-410600.00
2502	3200	12		43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-325400.00
2503	3200	12		43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-325400.00
2504	3200	12		43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-325400.00
2505	3200	12		43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-325400.00
2506	3200	12		43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-325400.00
2507	3200	12		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-606200.79
2508	3200	12		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-1004829.00
2509	3200	12		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-607840.00
2510	3200	12		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-448951.00
2511	3200	12		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-457424.00
2512	3200	12		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-457424.00
2513	3200	12		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-457424.00
2514	3700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
2515	3700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
2516	3700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
2517	3700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
2518	3700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
2519	3700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
2520	3700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
2521	3700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	308931.10
2522	3700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	308500.00
2523	3700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	313500.00
2524	3700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	313500.00
2525	3700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	316008.00
2526	3700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	316008.00
2527	3700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	316008.00
2528	3700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	216049.00
2529	3700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	527738.00
2530	3700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	390671.00
2531	3700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	381534.00
2532	3700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	381534.00
2533	3700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	381534.00
2534	3700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	381534.00
2535	3700			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
2536	3700			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
2537	3700			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
2538	3700			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
2539	3700			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
2540	3700			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
2541	3700			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
2542	3700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	724896.31
2543	3700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	456500.00
2544	3700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	495500.00
2545	3700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	505500.00
2546	3700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	509500.00
2547	3700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	509500.00
2548	3700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	509500.00
2549	3700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	224153.82
2550	3700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	234400.00
2551	3700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	357210.00
2552	3700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	356780.00
2553	3700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	359770.00
2554	3700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	361030.00
2555	3700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	362500.00
2556	3700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	60407.23
2557	3700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	179850.00
2558	3700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	576723.00
2559	3700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	576723.00
2560	3700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	664561.00
2561	3700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	664561.00
2562	3700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	664561.00
2563	3700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
2564	3700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
2565	3700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
2566	3700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
2567	3700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
2568	3700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
2569	3700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
2570	3700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	116222.43
2571	3700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	410000.00
2572	3700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
2573	3700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
2574	3700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
2575	3700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
2576	3700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
2577	3700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	887.00
2578	3700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	887.00
2579	3700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	887.00
2580	3700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	887.00
2581	3700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	887.00
2582	3700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	887.00
2583	3700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	887.00
2584	3700			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-14380950.42
2585	3700			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-15038130.00
2586	3700			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-17250600.00
2587	3700			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-17857000.00
2588	3700			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-18487300.00
2589	3700			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-19140900.00
2590	3700			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-19819700.00
2591	3700			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-2549858.25
2592	3700			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-2440290.00
2593	3700			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-923500.00
2594	3700			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-956000.00
2595	3700			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-988500.00
2596	3700			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-1021000.00
2597	3700			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-1053500.00
2598	3700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-1525242.55
2599	3700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-2119901.00
2600	3700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-2006654.00
2601	3700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-1993154.00
2602	3700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-2119496.00
2603	3700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-2119496.00
2604	3700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-2119496.00
2605	3700			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-1387732.99
2606	3700			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-1701165.00
2607	3700			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-1983555.00
2608	3700			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-2184931.00
2609	3700			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-2184931.00
2610	3700			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-2184931.00
2611	3700			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-2184931.00
2612	3700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
2613	3700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
2614	3700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
2615	3700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
2616	3700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
2617	3700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
2618	3700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
2619	3700			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-53448.94
2620	3700			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-63800.00
2621	3700			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-63800.00
2622	3700			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-63800.00
2623	3700			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-63800.00
2624	3700			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-63800.00
2625	3700			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-63800.00
2626	3700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-197285.26
2627	3700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-205494.00
2628	3700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-264014.00
2629	3700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-247514.00
2630	3700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-248848.00
2631	3700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-248848.00
2632	3700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-248848.00
2633	3700	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	43374.16
2634	3700	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	52000.00
2635	3700	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	37000.00
2636	3700	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	37000.00
2637	3700	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	37296.00
2638	3700	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	37296.00
2639	3700	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	37296.00
2640	3700	12	1260	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	302298.00
2641	3700	12	1260	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	299000.00
2642	3700	12	1260	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	304000.00
2643	3700	12	1260	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	304000.00
2644	3700	12	1260	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	306432.00
2645	3700	12	1260	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	306432.00
2646	3700	12	1260	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	306432.00
2647	3700	12	1260	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	210642.00
2648	3700	12	1260	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	522330.00
2649	3700	12	1260	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	385264.00
2650	3700	12	1260	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	376126.00
2651	3700	12	1260	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	376126.00
2652	3700	12	1260	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	376126.00
2653	3700	12	1260	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	376126.00
2654	3700	12	1260	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	724896.31
2655	3700	12	1260	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	456500.00
2656	3700	12	1260	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	495500.00
2657	3700	12	1260	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	505500.00
2658	3700	12	1260	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	509500.00
2659	3700	12	1260	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	509500.00
2660	3700	12	1260	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	509500.00
2661	3700	12	1260	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	180779.66
2662	3700	12	1260	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	171690.00
2663	3700	12	1260	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	302210.00
2664	3700	12	1260	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	301780.00
2665	3700	12	1260	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	304394.00
2666	3700	12	1260	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	305654.00
2667	3700	12	1260	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	307124.00
2668	3700	12	1260	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	35862.00
2669	3700	12	1260	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	179850.00
2670	3700	12	1260	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	576723.00
2671	3700	12	1260	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	576723.00
2672	3700	12	1260	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	664561.00
2673	3700	12	1260	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	664561.00
2674	3700	12	1260	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	664561.00
2675	3700	12	1260	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	116222.43
2676	3700	12	1260	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	410000.00
2677	3700	12	1260	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
2678	3700	12	1260	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
2679	3700	12	1260	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
2680	3700	12	1260	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
2681	3700	12	1260	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
2682	3700	12	1260	35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	887.00
2683	3700	12	1260	35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	887.00
2684	3700	12	1260	35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	887.00
2685	3700	12	1260	35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	887.00
2686	3700	12	1260	35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	887.00
2687	3700	12	1260	35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	887.00
2688	3700	12	1260	35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	887.00
2689	3700	12	1260	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-14264890.66
2690	3700	12	1260	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-14973688.00
2691	3700	12	1260	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-16916057.00
2692	3700	12	1260	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-17510402.00
2693	3700	12	1260	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-18487300.00
2694	3700	12	1260	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-19140900.00
2695	3700	12	1260	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-19819700.00
2696	3700	12	1260	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-2534316.81
2697	3700	12	1260	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-2435240.00
2698	3700	12	1260	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-910030.00
2699	3700	12	1260	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-942069.00
2700	3700	12	1260	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-988500.00
2701	3700	12	1260	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-1021000.00
2702	3700	12	1260	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-1053500.00
2703	3700	12	1260	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-1505072.21
2704	3700	12	1260	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-2077673.00
2705	3700	12	1260	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-1962358.00
2706	3700	12	1260	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-1948858.00
2707	3700	12	1260	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-2078168.00
2708	3700	12	1260	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-2078168.00
2709	3700	12	1260	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-2078168.00
2710	3700	12	1260	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-1356720.96
2711	3700	12	1260	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-1612835.00
2712	3700	12	1260	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-1950998.00
2713	3700	12	1260	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-2146054.00
2714	3700	12	1260	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-2142556.00
2715	3700	12	1260	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-2142556.00
2716	3700	12	1260	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-2142556.00
2717	3700	12	1260	43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-53448.94
2718	3700	12	1260	43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-63800.00
2719	3700	12	1260	43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-63800.00
2720	3700	12	1260	43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-63800.00
2721	3700	12	1260	43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-63800.00
2722	3700	12	1260	43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-63800.00
2723	3700	12	1260	43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-63800.00
2724	3700	12	1260	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-188683.53
2725	3700	12	1260	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-201006.00
2726	3700	12	1260	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-259214.00
2727	3700	12	1260	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-242714.00
2728	3700	12	1260	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-244009.00
2729	3700	12	1260	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-244009.00
2730	3700	12	1260	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-244009.00
2731	3700	12	1280	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	6633.10
2732	3700	12	1280	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	9500.00
2733	3700	12	1280	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	9500.00
2734	3700	12	1280	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	9500.00
2735	3700	12	1280	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	9576.00
2736	3700	12	1280	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	9576.00
2737	3700	12	1280	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	9576.00
2738	3700	12	1280	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	5407.00
2739	3700	12	1280	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	5408.00
2740	3700	12	1280	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	5407.00
2741	3700	12	1280	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	5408.00
2742	3700	12	1280	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	5408.00
2743	3700	12	1280	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	5408.00
2744	3700	12	1280	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	5408.00
2745	3700	12	1280	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	0.00
2746	3700	12	1280	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	0.00
2747	3700	12	1280	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	8000.00
2748	3700	12	1280	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	8000.00
2749	3700	12	1280	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	8000.00
2750	3700	12	1280	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	8000.00
2751	3700	12	1280	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	8000.00
2752	3700	12	1280	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-116059.76
2753	3700	12	1280	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-60602.00
2754	3700	12	1280	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-334543.00
2755	3700	12	1280	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-346598.00
2756	3700	12	1280	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	0.00
2757	3700	12	1280	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	0.00
2758	3700	12	1280	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	0.00
2759	3700	12	1280	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-15541.44
2760	3700	12	1280	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-5050.00
2761	3700	12	1280	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-13470.00
2762	3700	12	1280	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-13931.00
2763	3700	12	1280	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	0.00
2764	3700	12	1280	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	0.00
2765	3700	12	1280	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	0.00
2766	3700	12	1280	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-20170.34
2767	3700	12	1280	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-42228.00
2768	3700	12	1280	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-44296.00
2769	3700	12	1280	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-44296.00
2770	3700	12	1280	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-41328.00
2771	3700	12	1280	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-41328.00
2772	3700	12	1280	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-41328.00
2773	3700	12	1280	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-31012.03
2774	3700	12	1280	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-88330.00
2775	3700	12	1280	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-32557.00
2776	3700	12	1280	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-38877.00
2777	3700	12	1280	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-42375.00
2778	3700	12	1280	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-42375.00
2779	3700	12	1280	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-42375.00
2780	3700	12	1280	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-8601.73
2781	3700	12	1280	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-4488.00
2782	3700	12	1280	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-4800.00
2783	3700	12	1280	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-4800.00
2784	3700	12	1280	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-4838.00
2785	3700	12	1280	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-4838.00
2786	3700	12	1280	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-4838.00
2787	4000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
2788	4000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
2789	4000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
2790	4000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
2791	4000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
2792	4000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
2793	4000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
2794	4000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	27667677.61
2795	4000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	28948900.00
2796	4000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	29561520.00
2797	4000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	30022340.00
2798	4000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	30673070.00
2799	4000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	31347270.00
2800	4000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	32031280.00
2801	4000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	55497.00
2802	4000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	51400.00
2803	4000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	47699.00
2804	4000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	37725.00
2805	4000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	37725.00
2806	4000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	37725.00
2807	4000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	37725.00
2808	4000			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
2809	4000			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
2810	4000			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
2811	4000			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
2812	4000			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
2813	4000			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
2814	4000			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
2815	4000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	854250.59
2816	4000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	944610.00
2817	4000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	899250.00
2818	4000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	899250.00
2819	4000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	892000.00
2820	4000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	892000.00
2821	4000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	892000.00
2822	4000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	3826628.57
2823	4000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	3942380.00
2824	4000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	4317995.00
2825	4000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	4558350.00
2826	4000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	4668150.00
2827	4000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	4708460.00
2828	4000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	4727820.00
2829	4000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	732187.11
2830	4000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	835309.00
2831	4000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	743340.00
2832	4000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	768170.00
2833	4000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	772750.00
2834	4000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	772750.00
2835	4000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	772750.00
2836	4000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
2837	4000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
2838	4000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
2839	4000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
2840	4000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
2841	4000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
2842	4000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
2843	4000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	0.00
2844	4000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
2845	4000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
2846	4000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
2847	4000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
2848	4000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
2849	4000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
2850	4000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	16250.37
2851	4000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	9576.00
2852	4000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	9605.00
2853	4000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	9562.00
2854	4000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	9562.00
2855	4000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	9562.00
2856	4000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	9562.00
2857	4000			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-20077124.43
2858	4000			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-21240230.00
2859	4000			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-23193400.00
2860	4000			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-24005900.00
2861	4000			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-24596100.00
2862	4000			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-25467600.00
2863	4000			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-26372700.00
2864	4000			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-449498.28
2865	4000			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-397320.00
2866	4000			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-124500.00
2867	4000			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-129000.00
2868	4000			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-133500.00
2869	4000			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-138000.00
2870	4000			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-142500.00
2871	4000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-8368139.24
2872	4000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-8745740.00
2873	4000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-10200035.00
2874	4000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-10349735.00
2875	4000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-10530123.00
2876	4000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-10830123.00
2877	4000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-11130123.00
2878	4000			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-5201597.38
2879	4000			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-4036675.00
2880	4000			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-3921092.00
2881	4000			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-4264162.00
2882	4000			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-4264162.00
2883	4000			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-4264162.00
2884	4000			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-4264162.00
2885	4000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
2886	4000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
2887	4000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
2888	4000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
2889	4000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
2890	4000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
2891	4000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
2892	4000			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-6153294.35
2893	4000			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-6203880.00
2894	4000			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-6115140.00
2895	4000			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-6070210.00
2896	4000			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-6106360.00
2897	4000			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-6083480.00
2898	4000			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-6111530.00
2899	4000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-8127088.60
2900	4000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-9008183.00
2901	4000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-7767221.00
2902	4000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-7955611.00
2903	4000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-8255117.00
2904	4000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-8488367.00
2905	4000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-8701617.00
2906	4000	21		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	27630259.74
2907	4000	21		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	28948900.00
2908	4000	21		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	29561520.00
2909	4000	21		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	30022340.00
2910	4000	21		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	30673070.00
2911	4000	21		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	31347270.00
2912	4000	21		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	32031280.00
2913	4000	21		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	55497.00
2914	4000	21		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	51400.00
2915	4000	21		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	47699.00
2916	4000	21		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	37725.00
2917	4000	21		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	37725.00
2918	4000	21		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	37725.00
2919	4000	21		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	37725.00
2920	4000	21		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	854250.59
2921	4000	21		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	944610.00
2922	4000	21		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	899250.00
2923	4000	21		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	899250.00
2924	4000	21		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	892000.00
2925	4000	21		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	892000.00
2926	4000	21		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	892000.00
2927	4000	21		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	3291357.05
2928	4000	21		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	3327450.00
2929	4000	21		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	3742665.00
2930	4000	21		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	3980350.00
2931	4000	21		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	4087380.00
2932	4000	21		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	4125470.00
2933	4000	21		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	4142550.00
2934	4000	21		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	673039.80
2935	4000	21		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	765510.00
2936	4000	21		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	713340.00
2937	4000	21		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	738170.00
2938	4000	21		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	742750.00
2939	4000	21		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	742750.00
2940	4000	21		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	742750.00
2941	4000	21		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	16250.37
2942	4000	21		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	9576.00
2943	4000	21		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	9605.00
2944	4000	21		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	9562.00
2945	4000	21		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	9562.00
2946	4000	21		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	9562.00
2947	4000	21		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	9562.00
2948	4000	21		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-16372525.60
2949	4000	21		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-17163840.00
2950	4000	21		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-19191600.00
2951	4000	21		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-19827000.00
2952	4000	21		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-19910300.00
2953	4000	21		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-20617300.00
2954	4000	21		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-21351900.00
2955	4000	21		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-199070.17
2956	4000	21		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-159590.00
2957	4000	21		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-42900.00
2958	4000	21		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-44500.00
2959	4000	21		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-46100.00
2960	4000	21		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-47700.00
2961	4000	21		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-49300.00
2962	4000	21		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-8057022.54
2963	4000	21		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-8368442.00
2964	4000	21		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-9770608.00
2965	4000	21		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-9976397.00
2966	4000	21		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-10152084.00
2967	4000	21		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-10452084.00
2968	4000	21		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-10752084.00
2969	4000	21		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-4408096.03
2970	4000	21		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-3207203.00
2971	4000	21		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-3051367.00
2972	4000	21		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-3325292.00
2973	4000	21		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-1903151.00
2974	4000	21		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-1903151.00
2975	4000	21		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-1903151.00
2976	4000	21		43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-2008039.40
2977	4000	21		43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-2167770.00
2978	4000	21		43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-2155540.00
2979	4000	21		43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-2137480.00
2980	4000	21		43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-2144010.00
2981	4000	21		43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-2124010.00
2982	4000	21		43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-2124010.00
2983	4000	21		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-7314559.67
2984	4000	21		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-8926409.00
2985	4000	21		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-7695180.00
2986	4000	21		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-7883570.00
2987	4000	21		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-6641903.00
2988	4000	21		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-6795153.00
2989	4000	21		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-6928403.00
2990	4000	42	4210	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	100456.38
2991	4000	42	4210	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	62750.00
2992	4000	42	4210	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	68450.00
2993	4000	42	4210	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	71120.00
2994	4000	42	4210	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	73890.00
2995	4000	42	4210	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	76110.00
2996	4000	42	4210	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	78390.00
2997	4000	42	4210	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	9902.70
2998	4000	42	4210	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	20000.00
2999	4000	42	4210	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	20000.00
3000	4000	42	4210	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	20000.00
3001	4000	42	4210	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	20000.00
3002	4000	42	4210	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	20000.00
3003	4000	42	4210	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	20000.00
3004	4000	42	4210	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-243498.10
3005	4000	42	4210	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-141350.00
3006	4000	42	4210	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-138700.00
3007	4000	42	4210	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-138700.00
3008	4000	42	4210	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-138700.00
3009	4000	42	4210	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-138700.00
3010	4000	42	4210	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-138700.00
3011	4000	42	4210	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
3012	4000	42	4210	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
3013	4000	42	4210	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
3014	4000	42	4210	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
3015	4000	42	4210	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	0.00
3016	4000	42	4210	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	0.00
3017	4000	42	4210	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	0.00
3018	4000	42	4210	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-112110.71
3019	4000	42	4210	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-109650.00
3020	4000	42	4210	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-108532.00
3021	4000	42	4210	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-108532.00
3022	4000	42	4210	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-109188.00
3023	4000	42	4210	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-109188.00
3024	4000	42	4210	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-109188.00
3025	4000	42	4210	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-695938.89
3026	4000	42	4210	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-735390.00
3027	4000	42	4210	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-790039.00
3028	4000	42	4210	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-856660.00
3029	4000	42	4210	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-858344.00
3030	4000	42	4210	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-858344.00
3031	4000	42	4210	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-858344.00
3032	4000	42	4210	43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-4145254.95
3033	4000	42	4210	43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-4036110.00
3034	4000	42	4210	43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-3959600.00
3035	4000	42	4210	43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-3932730.00
3036	4000	42	4210	43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-3962350.00
3037	4000	42	4210	43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-3959470.00
3038	4000	42	4210	43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-3987520.00
3039	4000	42	4210	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-203.86
3040	4000	42	4210	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
3041	4000	42	4210	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
3042	4000	42	4210	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
3043	4000	42	4210	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
3044	4000	42	4210	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
3045	4000	42	4210	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
3046	4000	42	4241	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	434815.14
3047	4000	42	4241	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	552180.00
3048	4000	42	4241	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	506880.00
3049	4000	42	4241	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	506880.00
3050	4000	42	4241	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	506880.00
3051	4000	42	4241	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	506880.00
3052	4000	42	4241	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	506880.00
3053	4000	42	4241	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	0.00
3054	4000	42	4241	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	24000.00
3055	4000	42	4241	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	10000.00
3056	4000	42	4241	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	10000.00
3057	4000	42	4241	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	10000.00
3058	4000	42	4241	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	10000.00
3059	4000	42	4241	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	10000.00
3060	4000	42	4241	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-602898.26
3061	4000	42	4241	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-712880.00
3062	4000	42	4241	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-655200.00
3063	4000	42	4241	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-678700.00
3064	4000	42	4241	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-703100.00
3065	4000	42	4241	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-728300.00
3066	4000	42	4241	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-754500.00
3067	4000	42	4241	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-860.20
3068	4000	42	4241	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-1080.00
3069	4000	42	4241	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
3070	4000	42	4241	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
3071	4000	42	4241	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	0.00
3072	4000	42	4241	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	0.00
3073	4000	42	4241	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	0.00
3074	4000	42	4241	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-130941.70
3075	4000	42	4241	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-250782.00
3076	4000	42	4241	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-288009.00
3077	4000	42	4241	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-248009.00
3078	4000	42	4241	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-250490.00
3079	4000	42	4241	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-250490.00
3080	4000	42	4241	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-250490.00
3081	4000	42	4241	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-97562.46
3082	4000	42	4241	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-94082.00
3083	4000	42	4241	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-79686.00
3084	4000	42	4241	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-82210.00
3085	4000	42	4241	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-58464.00
3086	4000	42	4241	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-58464.00
3087	4000	42	4241	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-58464.00
3088	4000	42	4241	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-767860.50
3089	4000	42	4241	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-10624.00
3090	4000	42	4241	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-10730.00
3091	4000	42	4241	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-10730.00
3092	4000	42	4241	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-10837.00
3093	4000	42	4241	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-10837.00
3094	4000	42	4241	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-10837.00
3095	4100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
3096	4100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
3097	4100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
3098	4100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
3099	4100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
3100	4100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
3101	4100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
3102	4100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	107101.42
3103	4100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
3104	4100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
3105	4100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
3106	4100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
3107	4100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
3108	4100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
3109	4100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	4102.00
3110	4100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	4104.00
3111	4100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	3025.00
3112	4100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	2257.00
3113	4100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	2257.00
3114	4100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	2257.00
3115	4100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	2257.00
3116	4100			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
3117	4100			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
3118	4100			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
3119	4100			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
3120	4100			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
3121	4100			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
3122	4100			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
3123	4100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	184649.61
3124	4100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	179000.00
3125	4100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	224000.00
3126	4100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	224000.00
3127	4100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	224000.00
3128	4100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	224000.00
3129	4100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	224000.00
3130	4100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	1657701.44
3131	4100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	1606030.00
3132	4100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	1609970.00
3133	4100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	1604830.00
3134	4100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	1609810.00
3135	4100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	1610870.00
3136	4100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	1610980.00
3137	4100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	134638.14
3138	4100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	22910.00
3139	4100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
3140	4100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
3141	4100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
3142	4100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
3143	4100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
3144	4100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
3145	4100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
3146	4100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
3147	4100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
3148	4100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
3149	4100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
3150	4100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
3151	4100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	3801.11
3152	4100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
3153	4100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
3154	4100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
3155	4100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
3156	4100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
3157	4100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
3158	4100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	1175.00
3159	4100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	980.00
3160	4100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	327.00
3161	4100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
3162	4100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
3163	4100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
3164	4100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
3165	4100			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-8153853.04
3166	4100			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-8159390.00
3167	4100			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-8986200.00
3168	4100			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-9295100.00
3169	4100			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-9617000.00
3170	4100			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-9951200.00
3171	4100			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-10299300.00
3172	4100			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-278853.18
3173	4100			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-270520.00
3174	4100			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-86300.00
3175	4100			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-89400.00
3176	4100			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-92500.00
3177	4100			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-95600.00
3178	4100			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-98700.00
3179	4100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-3146186.06
3180	4100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-2341612.00
3181	4100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-2274370.00
3182	4100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-2307403.00
3183	4100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-2220437.00
3184	4100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-2289707.00
3185	4100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-2212437.00
3186	4100			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-957410.15
3187	4100			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-990489.00
3188	4100			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-924931.00
3189	4100			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-963802.00
3190	4100			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-963802.00
3191	4100			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-963802.00
3192	4100			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-963802.00
3193	4100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-115150.76
3194	4100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-105820.00
3195	4100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-96060.00
3196	4100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-85850.00
3197	4100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	-75180.00
3198	4100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	-64010.00
3199	4100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	-52330.00
3200	4100			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-39733683.60
3201	4100			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-38323540.00
3202	4100			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-37665120.00
3203	4100			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-38200990.00
3204	4100			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-37946690.00
3205	4100			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-38188850.00
3206	4100			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-38422160.00
3207	4100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-468705.23
3208	4100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-473270.00
3209	4100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-419686.00
3210	4100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-418886.00
3211	4100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-424243.00
3212	4100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-424243.00
3213	4100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-424163.00
3214	4100	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	18478.00
3215	4100	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	7000.00
3216	4100	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	10000.00
3217	4100	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	10000.00
3218	4100	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	10000.00
3219	4100	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	10000.00
3220	4100	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	10000.00
3221	4100	11		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-242632.98
3222	4100	11		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-304790.00
3223	4100	11		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-363700.00
3224	4100	11		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-376800.00
3225	4100	11		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-390400.00
3226	4100	11		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-404500.00
3227	4100	11		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-419100.00
3228	4100	11		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-448.41
3229	4100	11		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-490.00
3230	4100	11		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
3231	4100	11		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
3232	4100	11		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	0.00
3233	4100	11		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	0.00
3234	4100	11		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	0.00
3235	4100	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-30287.85
3236	4100	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-30820.00
3237	4100	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-31100.00
3238	4100	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-31100.00
3239	4100	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-31360.00
3240	4100	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-31360.00
3241	4100	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-31360.00
3242	4100	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	0.00
3243	4100	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-233.00
3244	4100	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-299.00
3245	4100	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-279.00
3246	4100	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-2269.00
3247	4100	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-2269.00
3248	4100	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-2269.00
3249	4100	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-2474.70
3250	4100	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-1530.00
3251	4100	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-1580.00
3252	4100	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-1580.00
3253	4100	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-1650.00
3254	4100	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-1650.00
3255	4100	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-1650.00
3256	4100	25		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	13885.72
3257	4100	25		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
3258	4100	25		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
3259	4100	25		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
3260	4100	25		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
3261	4100	25		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
3262	4100	25		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
3263	4100	25		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	2269.00
3264	4100	25		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	2260.00
3265	4100	25		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	1192.00
3266	4100	25		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	424.00
3267	4100	25		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	424.00
3268	4100	25		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	424.00
3269	4100	25		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	424.00
3270	4100	25		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	21379.21
3271	4100	25		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	14000.00
3272	4100	25		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	19000.00
3273	4100	25		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	19000.00
3274	4100	25		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	19000.00
3275	4100	25		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	19000.00
3276	4100	25		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	19000.00
3277	4100	25		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	103555.78
3278	4100	25		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	96500.00
3279	4100	25		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	101320.00
3280	4100	25		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	96070.00
3281	4100	25		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	101900.00
3282	4100	25		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	101900.00
3283	4100	25		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	101900.00
3284	4100	25		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	11365.26
3285	4100	25		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
3286	4100	25		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
3287	4100	25		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
3288	4100	25		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
3289	4100	25		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
3290	4100	25		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
3291	4100	25		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	1166.88
3292	4100	25		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	960.00
3293	4100	25		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	327.00
3294	4100	25		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
3295	4100	25		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
3296	4100	25		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
3297	4100	25		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
3298	4100	25		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-2767270.35
3299	4100	25		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-2753400.00
3300	4100	25		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-2913400.00
3301	4100	25		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-3018200.00
3302	4100	25		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-3126800.00
3303	4100	25		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-3239400.00
3304	4100	25		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-3356200.00
3305	4100	25		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-83190.34
3306	4100	25		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-96690.00
3307	4100	25		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-27300.00
3308	4100	25		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-28300.00
3309	4100	25		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-29300.00
3310	4100	25		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-30300.00
3311	4100	25		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-31300.00
3312	4100	25		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-1121221.86
3313	4100	25		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-937700.00
3314	4100	25		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-901630.00
3315	4100	25		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-902630.00
3316	4100	25		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-884584.00
3317	4100	25		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-876584.00
3318	4100	25		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-876584.00
3319	4100	25		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-92060.76
3320	4100	25		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-85858.00
3321	4100	25		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-82585.00
3322	4100	25		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-88128.00
3323	4100	25		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-62028.00
3324	4100	25		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-62028.00
3325	4100	25		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-62028.00
3326	4100	25		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-173097.96
3327	4100	25		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-155895.00
3328	4100	25		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-141314.00
3329	4100	25		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-140514.00
3330	4100	25		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-137717.00
3331	4100	25		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-137717.00
3332	4100	25		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-137717.00
3333	4100	26		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	1000.00
3334	4100	26		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
3335	4100	26		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
3336	4100	26		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
3337	4100	26		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
3338	4100	26		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
3339	4100	26		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
3340	4100	26		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	44291.17
3341	4100	26		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	7670.00
3342	4100	26		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	8310.00
3343	4100	26		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	8330.00
3344	4100	26		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	8360.00
3345	4100	26		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	8380.00
3346	4100	26		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	8400.00
3347	4100	26		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	59922.27
3348	4100	26		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
3349	4100	26		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
3350	4100	26		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
3351	4100	26		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
3352	4100	26		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
3353	4100	26		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
3354	4100	26		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-319885.05
3355	4100	26		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-72500.00
3356	4100	26		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-73230.00
3357	4100	26		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-73230.00
3358	4100	26		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-73970.00
3359	4100	26		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-73970.00
3360	4100	26		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-73970.00
3361	4100	26		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-313623.81
3362	4100	26		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-308163.00
3363	4100	26		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-311871.00
3364	4100	26		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-312670.00
3365	4100	26		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-300812.00
3366	4100	26		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-300812.00
3367	4100	26		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-300812.00
3368	4100	26		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-115150.76
3369	4100	26		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-105820.00
3370	4100	26		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-96060.00
3371	4100	26		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-85850.00
3372	4100	26		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	-75180.00
3373	4100	26		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	-64010.00
3374	4100	26		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	-52330.00
3375	4100	26		43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-25091287.37
3376	4100	26		43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-25239030.00
3377	4100	26		43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-24670110.00
3378	4100	26		43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-25167490.00
3379	4100	26		43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-24941460.00
3380	4100	26		43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-25125460.00
3381	4100	26		43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-25098400.00
3382	4100	26		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-4598.89
3383	4100	26		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-850.00
3384	4100	26		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-850.00
3385	4100	26		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-850.00
3386	4100	26		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-850.00
3387	4100	26		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-850.00
3388	4100	26		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-850.00
3389	4100	27		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	1194.80
3390	4100	27		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
3391	4100	27		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
3392	4100	27		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
3393	4100	27		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
3394	4100	27		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
3395	4100	27		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
3396	4100	27		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	163270.40
3397	4100	27		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	165000.00
3398	4100	27		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	205000.00
3399	4100	27		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	205000.00
3400	4100	27		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	205000.00
3401	4100	27		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	205000.00
3402	4100	27		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	205000.00
3403	4100	27		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	109710.12
3404	4100	27		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	125000.00
3405	4100	27		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	125000.00
3406	4100	27		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	125000.00
3407	4100	27		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	125000.00
3408	4100	27		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	125000.00
3409	4100	27		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	125000.00
3410	4100	27		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	405.03
3411	4100	27		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
3412	4100	27		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
3413	4100	27		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
3414	4100	27		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
3415	4100	27		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
3416	4100	27		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
3417	4100	27		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	3801.11
3418	4100	27		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
3419	4100	27		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
3420	4100	27		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
3421	4100	27		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
3422	4100	27		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
3423	4100	27		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
3424	4100	27		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-2907345.61
3425	4100	27		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-2869190.00
3426	4100	27		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-3309300.00
3427	4100	27		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-3428400.00
3428	4100	27		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-3551800.00
3429	4100	27		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-3679700.00
3430	4100	27		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-3812100.00
3431	4100	27		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-11713.57
3432	4100	27		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-9810.00
3433	4100	27		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-1700.00
3434	4100	27		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-1800.00
3435	4100	27		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-1900.00
3436	4100	27		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-2000.00
3437	4100	27		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-2100.00
3438	4100	27		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-719886.77
3439	4100	27		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-705612.00
3440	4100	27		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-719430.00
3441	4100	27		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-719430.00
3442	4100	27		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-726550.00
3443	4100	27		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-726550.00
3444	4100	27		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-726550.00
3445	4100	27		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-187166.38
3446	4100	27		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-258944.00
3447	4100	27		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-177891.00
3448	4100	27		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-211145.00
3449	4100	27		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-203085.00
3450	4100	27		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-203085.00
3451	4100	27		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-203085.00
3452	4100	27		43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-1637525.55
3453	4100	27		43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-1467350.00
3454	4100	27		43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-1394060.00
3455	4100	27		43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-1384060.00
3456	4100	27		43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-1387870.00
3457	4100	27		43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-1418270.00
3458	4100	27		43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-1449430.00
3459	4100	27		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-212709.52
3460	4100	27		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-271010.00
3461	4100	27		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-231686.00
3462	4100	27		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-231686.00
3463	4100	27		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-235086.00
3464	4100	27		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-235086.00
3465	4100	27		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-235086.00
3466	4100	28		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	91020.90
3467	4100	28		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
3468	4100	28		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
3469	4100	28		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
3470	4100	28		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
3471	4100	28		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
3472	4100	28		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
3473	4100	28		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	1833.00
3474	4100	28		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	1844.00
3475	4100	28		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	1833.00
3476	4100	28		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	1833.00
3477	4100	28		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
3478	4100	28		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
3479	4100	28		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
3480	4100	28		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	1381666.37
3481	4100	28		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	1369860.00
3482	4100	28		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	1365340.00
3483	4100	28		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	1365430.00
3484	4100	28		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	1364550.00
3485	4100	28		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	1365590.00
3486	4100	28		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	1365680.00
3487	4100	28		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	15032.21
3488	4100	28		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
3489	4100	28		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
3490	4100	28		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
3491	4100	28		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
3492	4100	28		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
3493	4100	28		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
3494	4100	28		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	8.12
3495	4100	28		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	20.00
3496	4100	28		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
3497	4100	28		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
3498	4100	28		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
3499	4100	28		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
3500	4100	28		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
3501	4100	28		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-937359.39
3502	4100	28		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-580980.00
3503	4100	28		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-534920.00
3504	4100	28		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-566953.00
3505	4100	28		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-489863.00
3506	4100	28		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-567133.00
3507	4100	28		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-489863.00
3508	4100	28		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-364551.08
3509	4100	28		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-337291.00
3510	4100	28		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-352286.00
3511	4100	28		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-351580.00
3512	4100	28		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-297145.00
3513	4100	28		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-297145.00
3514	4100	28		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-297145.00
3515	4100	28		43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-12955386.06
3516	4100	28		43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-11567160.00
3517	4100	28		43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-11600950.00
3518	4100	28		43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-11649440.00
3519	4100	28		43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-11617360.00
3520	4100	28		43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-11645120.00
3521	4100	28		43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-11874330.00
3522	4100	28		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-26653.01
3523	4100	28		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-8280.00
3524	4100	28		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-8280.00
3525	4100	28		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-8280.00
3526	4100	28		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-8290.00
3527	4100	28		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-8290.00
3528	4100	28		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-8210.00
3529	4100	29		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	0.00
3530	4100	29		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	0.00
3531	4100	29		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	0.00
3532	4100	29		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	0.00
3533	4100	29		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	0.00
3534	4100	29		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	0.00
3535	4100	29		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	0.00
3536	4100	57		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-8.12
3537	4100	57		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	0.00
3538	4100	57		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	0.00
3539	4100	57		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	0.00
3540	4100	57		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	0.00
3541	4100	57		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	0.00
3542	4100	57		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	0.00
3543	4100	57		43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-49484.62
3544	4100	57		43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-50000.00
3545	4100	57		43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
3546	4100	57		43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
3547	4100	57		43	Transferaufwendungen	2019	Planung	0.00
3548	4100	57		43	Transferaufwendungen	2020	Planung	0.00
3549	4100	57		43	Transferaufwendungen	2021	Planung	0.00
3550	4300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
3551	4300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
3552	4300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
3553	4300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
3554	4300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
3555	4300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
3556	4300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
3557	4300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	428484.53
3558	4300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	432725.00
3559	4300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	427982.00
3560	4300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	434542.00
3561	4300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	441231.00
3562	4300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	448056.00
3563	4300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	455017.00
3564	4300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	1839.00
3565	4300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	970.00
3566	4300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	100.00
3567	4300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	100.00
3568	4300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	100.00
3569	4300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	100.00
3570	4300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	100.00
3571	4300			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
3572	4300			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
3573	4300			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
3574	4300			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
3575	4300			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
3576	4300			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
3577	4300			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
3578	4300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	1995498.12
3579	4300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	2059168.00
3580	4300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	2042570.00
3581	4300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	2042570.00
3582	4300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	2092570.00
3583	4300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	2092570.00
3584	4300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	2142570.00
3585	4300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	565.00
3586	4300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	1060.00
3587	4300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	1000.00
3588	4300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	1000.00
3589	4300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	1000.00
3590	4300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	1000.00
3591	4300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	1000.00
3592	4300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	0.00
3593	4300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
3594	4300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
3595	4300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
3596	4300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
3597	4300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
3598	4300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
3599	4300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
3600	4300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
3601	4300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
3602	4300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
3603	4300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
3604	4300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
3605	4300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
3606	4300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	0.00
3607	4300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
3608	4300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
3609	4300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
3610	4300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
3611	4300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
3612	4300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
3613	4300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	13896.69
3614	4300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
3615	4300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
3616	4300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
3617	4300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
3618	4300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
3619	4300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
3620	4300			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-4158566.80
3621	4300			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-4480350.00
3622	4300			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-4292800.00
3623	4300			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-4434600.00
3624	4300			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-4583500.00
3625	4300			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-4738100.00
3626	4300			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-4900200.00
3627	4300			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-29873.98
3628	4300			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-35800.00
3629	4300			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-7100.00
3630	4300			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-7300.00
3631	4300			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-7500.00
3632	4300			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-7700.00
3633	4300			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-7900.00
3634	4300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-81556.09
3635	4300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-71361.00
3636	4300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-102257.00
3637	4300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-103447.00
3638	4300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-105464.00
3639	4300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-106664.00
3640	4300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-107864.00
3641	4300			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-34361.19
3642	4300			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-35013.00
3643	4300			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-30903.00
3644	4300			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-29246.00
3645	4300			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-29246.00
3646	4300			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-29246.00
3647	4300			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-29246.00
3648	4300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
3649	4300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
3650	4300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
3651	4300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
3652	4300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
3653	4300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
3654	4300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
3655	4300			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-45404.22
3656	4300			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-47940.00
3657	4300			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-40000.00
3658	4300			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-40000.00
3659	4300			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-40000.00
3660	4300			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-40000.00
3661	4300			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-40000.00
3662	4300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-56101.29
3663	4300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-24164.00
3664	4300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-23677.00
3665	4300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-23677.00
3666	4300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-23888.00
3667	4300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-23888.00
3668	4300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-23888.00
3669	5000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	2968245.48
3670	5000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	2500000.00
3671	5000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	2500000.00
3672	5000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	2500000.00
3673	5000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	2500000.00
3674	5000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	2500000.00
3675	5000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	2500000.00
3676	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	101915119.78
3677	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	101617240.00
3678	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	113361346.00
3679	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	121327420.00
3680	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	124673520.00
3681	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	127253520.00
3682	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	130323520.00
3683	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	15719.00
3684	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	14862.00
3685	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	13901.00
3686	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	11998.00
3687	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	11998.00
3688	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	11998.00
3689	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	11998.00
3690	5000			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	15389671.99
3691	5000			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	14141000.00
3692	5000			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	15056000.00
3693	5000			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	15066000.00
3694	5000			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	15053000.00
3695	5000			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	15073000.00
3696	5000			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	15093000.00
3697	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	6494381.28
3698	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	6338420.00
3699	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	7030650.00
3700	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	7030650.00
3701	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	7142935.00
3702	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	7277758.00
3703	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	7515952.00
3704	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	377043.07
3705	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	324464.00
3706	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	311000.00
3707	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	311000.00
3708	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	311000.00
3709	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	311000.00
3710	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	311000.00
3711	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	19357552.08
3712	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	13049028.00
3713	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	25823900.00
3714	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	26402900.00
3715	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	26410900.00
3716	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	26410900.00
3717	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	26810900.00
3718	5000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
3719	5000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
3720	5000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
3721	5000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
3722	5000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
3723	5000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
3724	5000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
3725	5000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	11667.64
3726	5000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
3727	5000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
3728	5000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
3729	5000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
3730	5000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
3731	5000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
3732	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	2057673.83
3733	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	25146.00
3734	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	28175.00
3735	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	27973.00
3736	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	27973.00
3737	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	27973.00
3738	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	27973.00
3739	5000			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-61490913.16
3740	5000			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-66084130.00
3741	5000			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-68287410.00
3742	5000			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-70662070.00
3743	5000			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-73036075.00
3744	5000			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-75717475.00
3745	5000			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-78447675.00
3746	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-3027349.48
3747	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-2976060.00
3748	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-984400.00
3749	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-1019200.00
3750	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-1053800.00
3751	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-1088400.00
3752	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-1123000.00
3753	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-6327484.53
3754	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-6784729.00
3755	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-7995824.00
3756	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-8072754.00
3757	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-8613886.00
3758	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-8692059.00
3759	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-9137533.00
3760	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-4247260.08
3761	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-2014463.00
3762	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-1837313.00
3763	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-2054910.00
3764	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-2054910.00
3765	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-2054910.00
3766	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-2054910.00
3767	5000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
3768	5000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
3769	5000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
3770	5000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
3771	5000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
3772	5000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
3773	5000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
3774	5000			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-283364580.05
3775	5000			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-280341077.00
3776	5000			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-319645301.00
3777	5000			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-333126309.00
3778	5000			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-347671095.00
3779	5000			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-360883631.00
3780	5000			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-374248089.00
3781	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-62867518.21
3782	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-62639050.00
3783	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-64189440.00
3784	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-65582653.00
3785	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-66993700.00
3786	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-68393700.00
3787	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-69803700.00
3788	5000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	29420.45
3789	5000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	15000.00
3790	5000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	15000.00
3791	5000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	15000.00
3792	5000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	15000.00
3793	5000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	15000.00
3794	5000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	15000.00
3795	5000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	21.02
3796	5000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	21.00
3797	5000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	21.00
3798	5000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	5.00
3799	5000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
3800	5000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
3801	5000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
3802	5000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	10185.00
3803	5000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	15000.00
3804	5000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	15000.00
3805	5000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	15000.00
3806	5000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	15000.00
3807	5000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	15000.00
3808	5000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	15000.00
3809	5000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	1125.00
3810	5000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
3811	5000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	3.00
3812	5000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
3813	5000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
3814	5000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
3815	5000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
3816	5000	11		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-514708.97
3817	5000	11		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-495000.00
3818	5000	11		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-663600.00
3819	5000	11		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-687500.00
3820	5000	11		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-712200.00
3821	5000	11		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-737800.00
3822	5000	11		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-764400.00
3823	5000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-36818.98
3824	5000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-41330.00
3825	5000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-10800.00
3826	5000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-11200.00
3827	5000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-11600.00
3828	5000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-12000.00
3829	5000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-12400.00
3830	5000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-9672.23
3831	5000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-10960.00
3832	5000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-10122.00
3833	5000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-10122.00
3834	5000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-9000.00
3835	5000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-9000.00
3836	5000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-9000.00
3837	5000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-152136.92
3838	5000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-13024.00
3839	5000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-7367.00
3840	5000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-8112.00
3841	5000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-705.00
3842	5000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-705.00
3843	5000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-705.00
3844	5000	11		43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-1066798.40
3845	5000	11		43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-1275044.00
3846	5000	11		43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-1202112.00
3847	5000	11		43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-1197612.00
3848	5000	11		43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-1202612.00
3849	5000	11		43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-1202612.00
3850	5000	11		43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-1207612.00
3851	5000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-61527.08
3852	5000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-48978.00
3853	5000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-54750.00
3854	5000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-54750.00
3855	5000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-54750.00
3856	5000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-54750.00
3857	5000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-54750.00
3858	5000	11		30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	2968245.48
3859	5000	11		30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	2500000.00
3860	5000	11		30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	2500000.00
3861	5000	11		30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	2500000.00
3862	5000	11		30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	2500000.00
3863	5000	11		30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	2500000.00
3864	5000	11		30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	2500000.00
3865	5000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	58745519.41
3866	5000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	59553330.00
3867	5000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	67466000.00
3868	5000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	74966000.00
3869	5000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	77966000.00
3870	5000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	80366000.00
3871	5000	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	83366000.00
3872	5000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	7851.74
3873	5000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	7671.00
3874	5000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	7615.00
3875	5000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	6661.00
3876	5000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	1928.00
3877	5000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	1928.00
3878	5000	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	1928.00
3879	5000	11		32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	11528339.87
3880	5000	11		32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	11220000.00
3881	5000	11		32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	11955000.00
3882	5000	11		32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	11955000.00
3883	5000	11		32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	11955000.00
3884	5000	11		32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	11955000.00
3885	5000	11		32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	11955000.00
3886	5000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	1436478.10
3887	5000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	763600.00
3888	5000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	1650000.00
3889	5000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	1650000.00
3890	5000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	1750000.00
3891	5000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	1750000.00
3892	5000	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	1850000.00
3893	5000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	353903.53
3894	5000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	253210.00
3895	5000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	250000.00
3896	5000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	250000.00
3897	5000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	250000.00
3898	5000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	250000.00
3899	5000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	250000.00
3900	5000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	7143044.54
3901	5000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	5947780.00
3902	5000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	5163500.00
3903	5000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	5163500.00
3904	5000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	5163500.00
3905	5000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	5163500.00
3906	5000	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	5163500.00
3907	5000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	1561754.78
3908	5000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	678.00
3909	5000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	1355.00
3910	5000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	1297.00
3911	5000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
3912	5000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
3913	5000	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
3914	5000	11		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-11891299.85
3915	5000	11		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-12550045.00
3916	5000	11		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-14485554.00
3917	5000	11		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-14985392.00
3918	5000	11		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-15214300.00
3919	5000	11		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-15747500.00
3920	5000	11		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-16301300.00
3921	5000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-1487751.72
3922	5000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-1497641.00
3923	5000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-490611.00
3924	5000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-508048.00
3925	5000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-524100.00
3926	5000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-541300.00
3927	5000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-558500.00
3928	5000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-3849351.82
3929	5000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-3397582.00
3930	5000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-4750214.00
3931	5000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-4750914.00
3932	5000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-5092030.00
3933	5000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-5094530.00
3934	5000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-5462130.00
3935	5000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-2289486.41
3936	5000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-427104.00
3937	5000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-332004.00
3938	5000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-364588.00
3939	5000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-1350574.00
3940	5000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-1350574.00
3941	5000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-1350574.00
3942	5000	11		43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-123377858.71
3943	5000	11		43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-127209063.00
3944	5000	11		43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-139309218.00
3945	5000	11		43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-145674773.00
3946	5000	11		43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-153267741.00
3947	5000	11		43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-160859227.00
3948	5000	11		43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-168481634.00
3949	5000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-60069283.35
3950	5000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-60859230.00
3951	5000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-61790466.00
3952	5000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-63188466.00
3953	5000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-64574540.00
3954	5000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-65974540.00
3955	5000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-67384540.00
3956	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	34479885.29
3957	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	38700000.00
3958	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	42250000.00
3959	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	44350000.00
3960	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	46950000.00
3961	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	49050000.00
3962	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	51650000.00
3963	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	310.34
3964	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	311.00
3965	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	278.00
3966	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	280.00
3967	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	280.00
3968	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	280.00
3969	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	280.00
3970	5000			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	11283040.40
3971	5000			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	9700000.00
3972	5000			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	10930000.00
3973	5000			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	10930000.00
3974	5000			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	10930000.00
3975	5000			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	10930000.00
3976	5000			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	10930000.00
3977	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	28453.96
3978	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	0.00
3979	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	0.00
3980	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	0.00
3981	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	0.00
3982	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	0.00
3983	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	0.00
3984	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	133579.76
3985	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
3986	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
3987	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
3988	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
3989	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
3990	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
3991	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	1552865.88
3992	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	382.00
3993	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	557.00
3994	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	539.00
3995	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
3996	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
3997	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
3998	5000			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-5602119.49
3999	5000			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-5345633.00
4000	5000			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-6156064.00
4001	5000			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-6357006.00
4002	5000			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-6568900.00
4003	5000			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-6793300.00
4004	5000			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-7027500.00
4005	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-768503.90
4006	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-723563.00
4007	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-254100.00
4008	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-263100.00
4009	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-272100.00
4010	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-281100.00
4011	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-290100.00
4012	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-76851.31
4013	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-82172.00
4014	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-132582.00
4015	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-130782.00
4016	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-27730.00
4017	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-27730.00
4018	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-27730.00
4019	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-1809622.37
4020	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-107825.00
4021	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-86857.00
4022	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-98592.00
4023	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-3369.00
4024	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-3369.00
4025	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-3369.00
4026	5000			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-115812860.81
4027	5000			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-117710000.00
4028	5000			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-130917833.00
4029	5000			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-136978488.00
4030	5000			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-144339356.00
4031	5000			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-151700442.00
4032	5000			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-159061750.00
4033	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-274240.08
4034	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-72602.00
4035	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-88000.00
4036	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-86000.00
4037	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-63000.00
4038	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-63000.00
4039	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-63000.00
4040	5000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	2968245.48
4041	5000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	2500000.00
4042	5000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	2500000.00
4043	5000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	2500000.00
4044	5000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	2500000.00
4045	5000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	2500000.00
4046	5000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	2500000.00
4047	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	24047414.11
4048	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	20800000.00
4049	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	25100000.00
4050	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	30500000.00
4051	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	30900000.00
4052	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	31200000.00
4053	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	31600000.00
4054	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	6.31
4055	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	6.00
4056	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	0.00
4057	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	0.00
4058	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
4059	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
4060	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
4061	5000			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	49027.80
4062	5000			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	300000.00
4063	5000			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	50000.00
4064	5000			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	50000.00
4065	5000			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	50000.00
4066	5000			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	50000.00
4067	5000			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	50000.00
4068	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	18672.28
4069	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	0.00
4070	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	0.00
4071	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	0.00
4072	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	0.00
4073	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	0.00
4074	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	0.00
4075	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	5865804.76
4076	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	5930280.00
4077	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	4910000.00
4078	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	4910000.00
4079	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	4910000.00
4080	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	4910000.00
4081	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	4910000.00
4082	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	405.73
4083	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	71.00
4084	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	128.00
4085	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	104.00
4086	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
4087	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
4088	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
4089	5000			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-3952959.13
4090	5000			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-4599960.00
4091	5000			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-5586900.00
4092	5000			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-5788000.00
4093	5000			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-5996400.00
4094	5000			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-6212300.00
4095	5000			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-6435900.00
4096	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-526759.62
4097	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-553690.00
4098	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-172800.00
4099	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-178900.00
4100	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-184800.00
4101	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-190700.00
4102	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-196600.00
4103	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-36359.40
4104	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-42165.00
4105	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-33072.00
4106	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-33072.00
4107	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-20000.00
4108	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-20000.00
4109	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-20000.00
4110	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-108566.90
4111	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-59280.00
4112	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-43110.00
4113	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-47784.00
4114	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-4446.00
4115	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-4446.00
4116	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-4446.00
4117	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-59593827.92
4118	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-60627224.00
4119	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-61546340.00
4120	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-62946340.00
4121	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-64346340.00
4122	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-65746340.00
4123	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-67146340.00
4124	5000	36		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	42955133.45
4125	5000	36		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	41833410.00
4126	5000	36		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	45664846.00
4127	5000	36		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	46130920.00
4128	5000	36		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	46477020.00
4129	5000	36		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	46657020.00
4130	5000	36		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	46727020.00
4131	5000	36		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	7750.28
4132	5000	36		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	7074.00
4133	5000	36		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	6170.00
4134	5000	36		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	5248.00
4135	5000	36		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	803.00
4136	5000	36		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	803.00
4137	5000	36		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	803.00
4138	5000	36		32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	3861332.12
4139	5000	36		32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	2921000.00
4140	5000	36		32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	3101000.00
4141	5000	36		32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	3111000.00
4142	5000	36		32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	3098000.00
4143	5000	36		32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	3118000.00
4144	5000	36		32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	3138000.00
4145	5000	36		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	5057903.18
4146	5000	36		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	5574820.00
4147	5000	36		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	5380650.00
4148	5000	36		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	5380650.00
4149	5000	36		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	5392935.00
4150	5000	36		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	5527758.00
4151	5000	36		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	5665952.00
4152	5000	36		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	11092.16
4153	5000	36		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	10094.00
4154	5000	36		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	0.00
4155	5000	36		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	0.00
4156	5000	36		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	0.00
4157	5000	36		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	0.00
4158	5000	36		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	0.00
4159	5000	36		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	11659319.98
4160	5000	36		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	6984000.00
4161	5000	36		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	20530400.00
4162	5000	36		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	21110400.00
4163	5000	36		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	21118400.00
4164	5000	36		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	21118400.00
4165	5000	36		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	21518400.00
4166	5000	36		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	6355.38
4167	5000	36		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
4168	5000	36		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
4169	5000	36		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
4170	5000	36		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
4171	5000	36		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
4172	5000	36		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
4173	5000	36		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	492131.53
4174	5000	36		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	24457.00
4175	5000	36		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	26812.00
4176	5000	36		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	26676.00
4177	5000	36		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	21964.00
4178	5000	36		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	21964.00
4179	5000	36		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	21964.00
4180	5000	36		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-32283933.38
4181	5000	36		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-34959192.00
4182	5000	36		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-35774091.00
4183	5000	36		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-37023655.00
4184	5000	36		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-38421575.00
4185	5000	36		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-39873475.00
4186	5000	36		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-41328075.00
4187	5000	36		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-667368.47
4188	5000	36		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-625008.00
4189	5000	36		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-213589.00
4190	5000	36		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-221052.00
4191	5000	36		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-229700.00
4192	5000	36		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-237200.00
4193	5000	36		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-244700.00
4194	5000	36		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-2102919.44
4195	5000	36		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-2877369.00
4196	5000	36		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-2687604.00
4197	5000	36		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-2764395.00
4198	5000	36		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-2766586.00
4199	5000	36		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-2842259.00
4200	5000	36		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-2920133.00
4201	5000	36		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-1795040.60
4202	5000	36		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-1561951.00
4203	5000	36		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-1488239.00
4204	5000	36		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-1673255.00
4205	5000	36		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-225346.00
4206	5000	36		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-225346.00
4207	5000	36		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-225346.00
4208	5000	36		43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-155867573.32
4209	5000	36		43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-147728290.00
4210	5000	36		43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-176170236.00
4211	5000	36		43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-183290188.00
4212	5000	36		43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-190237007.00
4213	5000	36		43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-195858057.00
4214	5000	36		43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-201595107.00
4215	5000	36		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-2427999.09
4216	5000	36		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-1422486.00
4217	5000	36		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-1982654.00
4218	5000	36		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-1982547.00
4219	5000	36		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-1934520.00
4220	5000	36		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-1934520.00
4221	5000	36		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-1934520.00
4222	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	403499.71
4223	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	167000.00
4224	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	447256.00
4225	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	457820.00
4226	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	452820.00
4227	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	452820.00
4228	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	452820.00
4229	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	333.68
4230	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	275.00
4231	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	76.00
4232	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	9.00
4233	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
4234	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
4235	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
4236	5000			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	2220139.61
4237	5000			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	1543000.00
4238	5000			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	1495000.00
4239	5000			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	1495000.00
4240	5000			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	1495000.00
4241	5000			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	1495000.00
4242	5000			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	1495000.00
4243	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	0.00
4244	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	0.00
4245	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	0.00
4246	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	0.00
4247	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	0.00
4248	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	0.00
4249	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	0.00
4250	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	446.45
4251	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	6481.00
4252	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	0.00
4253	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	0.00
4254	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	0.00
4255	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	0.00
4256	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	0.00
4257	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	9805121.35
4258	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	5390000.00
4259	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	19011400.00
4260	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	19611400.00
4261	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	19611400.00
4262	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	19611400.00
4263	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	20011400.00
4264	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	449779.18
4265	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	1971.00
4266	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	3027.00
4267	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	2994.00
4268	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
4269	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
4270	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
4271	5000			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-4548039.65
4272	5000			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-4489457.00
4273	5000			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-4827928.00
4274	5000			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-5001628.00
4275	5000			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-5163700.00
4276	5000			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-5349700.00
4277	5000			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-5542300.00
4278	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-376697.25
4279	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-361725.00
4280	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-131300.00
4281	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-135900.00
4282	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-140500.00
4283	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-145100.00
4284	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-149700.00
4285	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-52327.27
4286	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-62287.00
4287	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-90573.00
4288	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-90573.00
4289	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-42304.00
4290	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-42304.00
4291	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-42304.00
4292	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-108844.24
4293	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-148585.00
4294	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-120681.00
4295	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-129588.00
4296	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-4426.00
4297	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-4426.00
4298	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-4426.00
4299	5000			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-59554384.37
4300	5000			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-47733546.00
4301	5000			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-64881912.00
4302	5000			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-67781912.00
4303	5000			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-69181912.00
4304	5000			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-70181912.00
4305	5000			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-71181912.00
4306	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-2155138.25
4307	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-1343036.00
4308	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-1733200.00
4309	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-1731700.00
4310	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-1731700.00
4311	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-1731700.00
4312	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-1731700.00
4313	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	41901983.08
4314	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	41156410.00
4315	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	44652590.00
4316	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	45088100.00
4317	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	45434200.00
4318	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	45614200.00
4319	5000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	45684200.00
4320	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	2488.72
4321	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	2350.00
4322	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	1293.00
4323	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	592.00
4324	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	85.00
4325	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	85.00
4326	5000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	85.00
4327	5000			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	555751.85
4328	5000			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	590000.00
4329	5000			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	585000.00
4330	5000			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	595000.00
4331	5000			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	600000.00
4332	5000			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	620000.00
4333	5000			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	640000.00
4334	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	5057903.18
4335	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	5574820.00
4336	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	5380650.00
4337	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	5380650.00
4338	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	5392935.00
4339	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	5527758.00
4340	5000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	5665952.00
4341	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	10286.79
4342	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	3607.00
4343	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	0.00
4344	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	0.00
4345	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	0.00
4346	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	0.00
4347	5000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	0.00
4348	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	661492.20
4349	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	292000.00
4350	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	205000.00
4351	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	205000.00
4352	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	205000.00
4353	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	205000.00
4354	5000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	205000.00
4355	5000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	6355.38
4356	5000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
4357	5000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
4358	5000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
4359	5000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
4360	5000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
4361	5000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
4362	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	39758.96
4363	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	1580.00
4364	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	2218.00
4365	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	2123.00
4366	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	1964.00
4367	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	1964.00
4368	5000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	1964.00
4369	5000			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-20843926.59
4370	5000			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-21982760.00
4371	5000			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-22761560.00
4372	5000			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-23512270.00
4373	5000			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-24296675.00
4374	5000			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-25177675.00
4375	5000			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-26090675.00
4376	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-131506.89
4377	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-115970.00
4378	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-31700.00
4379	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-32800.00
4380	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-33900.00
4381	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-35000.00
4382	5000			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-36100.00
4383	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-2032253.64
4384	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-2796654.00
4385	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-2571230.00
4386	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-2648020.00
4387	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-2712282.00
4388	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-2787955.00
4389	5000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-2865829.00
4390	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-1249291.82
4391	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-1345035.00
4392	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-1293830.00
4393	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-1466431.00
4394	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-206420.00
4395	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-206420.00
4396	5000			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-206420.00
4397	5000			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-89525836.56
4398	5000			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-92013363.00
4399	5000			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-103488460.00
4400	5000			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-107633489.00
4401	5000			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-112855307.00
4402	5000			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-117377357.00
4403	5000			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-121899407.00
4404	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-208422.58
4405	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-55030.00
4406	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-223380.00
4407	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-224773.00
4408	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-175820.00
4409	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-175820.00
4410	5000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-175820.00
4411	5000	41	4140	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	183193.31
4412	5000	41	4140	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	215500.00
4413	5000	41	4140	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	215500.00
4414	5000	41	4140	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	215500.00
4415	5000	41	4140	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	215500.00
4416	5000	41	4140	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	215500.00
4417	5000	41	4140	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	215500.00
4418	5000	41	4140	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	95.96
4419	5000	41	4140	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	96.00
4420	5000	41	4140	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	95.00
4421	5000	41	4140	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	84.00
4422	5000	41	4140	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	98.00
4423	5000	41	4140	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	98.00
4424	5000	41	4140	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	98.00
4425	5000	41	4140	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	1873.78
4426	5000	41	4140	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	160.00
4427	5000	41	4140	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	0.00
4428	5000	41	4140	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	0.00
4429	5000	41	4140	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	0.00
4430	5000	41	4140	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	0.00
4431	5000	41	4140	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	0.00
4432	5000	41	4140	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	119333.16
4433	5000	41	4140	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
4434	5000	41	4140	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	129000.00
4435	5000	41	4140	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	129000.00
4436	5000	41	4140	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	129000.00
4437	5000	41	4140	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	129000.00
4438	5000	41	4140	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	129000.00
4439	5000	41	4140	35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	2662.52
4440	5000	41	4140	35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	10.00
4441	5000	41	4140	35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	3.00
4442	5000	41	4140	35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
4443	5000	41	4140	35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
4444	5000	41	4140	35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
4445	5000	41	4140	35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
4446	5000	41	4140	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-988355.46
4447	5000	41	4140	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-1004070.00
4448	5000	41	4140	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-1083185.00
4449	5000	41	4140	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-1122261.00
4450	5000	41	4140	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-1151400.00
4451	5000	41	4140	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-1192800.00
4452	5000	41	4140	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-1235800.00
4453	5000	41	4140	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-1224.53
4454	5000	41	4140	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-1690.00
4455	5000	41	4140	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
4456	5000	41	4140	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
4457	5000	41	4140	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	0.00
4458	5000	41	4140	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	0.00
4459	5000	41	4140	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	0.00
4460	5000	41	4140	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-16027.49
4461	5000	41	4140	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-25009.00
4462	5000	41	4140	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-8675.00
4463	5000	41	4140	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-8675.00
4464	5000	41	4140	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-6000.00
4465	5000	41	4140	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-6000.00
4466	5000	41	4140	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-6000.00
4467	5000	41	4140	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-10881.47
4468	5000	41	4140	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-11658.00
4469	5000	41	4140	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-9252.00
4470	5000	41	4140	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-8518.00
4471	5000	41	4140	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-4012.00
4472	5000	41	4140	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-4012.00
4473	5000	41	4140	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-4012.00
4474	5000	41	4140	43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-226610.04
4475	5000	41	4140	43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-1264730.00
4476	5000	41	4140	43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-196935.00
4477	5000	41	4140	43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-196935.00
4478	5000	41	4140	43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-196935.00
4479	5000	41	4140	43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-196935.00
4480	5000	41	4140	43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-196935.00
4481	5000	41	4140	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-6314.96
4482	5000	41	4140	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-5671.00
4483	5000	41	4140	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-43260.00
4484	5000	41	4140	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-38560.00
4485	5000	41	4140	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-38560.00
4486	5000	41	4140	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-38560.00
4487	5000	41	4140	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-38560.00
4488	5000	57	5710	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	33.77
4489	5000	57	5710	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
4490	5000	57	5710	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
4491	5000	57	5710	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
4492	5000	57	5710	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
4493	5000	57	5710	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
4494	5000	57	5710	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
4495	5000	57	5710	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	0.00
4496	5000	57	5710	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	0.00
4497	5000	57	5710	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	0.00
4498	5000	57	5710	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	0.00
4499	5000	57	5710	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
4500	5000	57	5710	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
4501	5000	57	5710	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
4502	5000	57	5710	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	-11.40
4503	5000	57	5710	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	0.00
4504	5000	57	5710	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	0.00
4505	5000	57	5710	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	0.00
4506	5000	57	5710	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	0.00
4507	5000	57	5710	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	0.00
4508	5000	57	5710	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	0.00
4509	5000	57	5710	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	110653.33
4510	5000	57	5710	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
4511	5000	57	5710	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
4512	5000	57	5710	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
4513	5000	57	5710	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
4514	5000	57	5710	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
4515	5000	57	5710	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
4516	5000	57	5710	35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
4517	5000	57	5710	35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
4518	5000	57	5710	35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
4519	5000	57	5710	35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
4520	5000	57	5710	35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
4521	5000	57	5710	35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
4522	5000	57	5710	35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
4523	5000	57	5710	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-100.07
4524	5000	57	5710	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	0.00
4525	5000	57	5710	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	0.00
4526	5000	57	5710	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	0.00
4527	5000	57	5710	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	0.00
4528	5000	57	5710	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	0.00
4529	5000	57	5710	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	0.00
4530	5000	57	5710	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	455.00
4531	5000	57	5710	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-48.00
4532	5000	57	5710	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-278.00
4533	5000	57	5710	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-264.00
4534	5000	57	5710	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	0.00
4535	5000	57	5710	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	0.00
4536	5000	57	5710	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	0.00
4537	5000	57	5710	43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-2825739.58
4538	5000	57	5710	43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-2863950.00
4539	5000	57	5710	43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-2766801.00
4540	5000	57	5710	43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-2766801.00
4541	5000	57	5710	43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-2766801.00
4542	5000	57	5710	43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-2766801.00
4543	5000	57	5710	43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-2766801.00
4544	5000	57	5710	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-0.19
4545	5000	57	5710	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
4546	5000	57	5710	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
4547	5000	57	5710	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
4548	5000	57	5710	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
4549	5000	57	5710	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
4550	5000	57	5710	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
4551	5200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
4552	5200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
4553	5200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
4554	5200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
4555	5200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
4556	5200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
4557	5200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
4558	5200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	4302.00
4559	5200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	4000.00
4560	5200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	4000.00
4561	5200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	4000.00
4562	5200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	4000.00
4563	5200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	4000.00
4564	5200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	4000.00
4565	5200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	98787.00
4566	5200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	82499.00
4567	5200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	90678.00
4568	5200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	87432.00
4569	5200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	87432.00
4570	5200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	87432.00
4571	5200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	87432.00
4572	5200			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
4573	5200			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
4574	5200			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
4575	5200			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
4576	5200			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
4577	5200			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
4578	5200			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
4579	5200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	0.00
4580	5200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	0.00
4581	5200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	0.00
4582	5200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	0.00
4583	5200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	0.00
4584	5200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	0.00
4585	5200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	0.00
4586	5200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	3005052.12
4587	5200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	2743200.00
4588	5200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	3056800.00
4589	5200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	3056800.00
4590	5200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	3056800.00
4591	5200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	3216800.00
4592	5200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	3216800.00
4593	5200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	24745.84
4594	5200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	53000.00
4595	5200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	21500.00
4596	5200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	21500.00
4597	5200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	21500.00
4598	5200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	21500.00
4599	5200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	21500.00
4600	5200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
4601	5200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
4602	5200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
4603	5200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
4604	5200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
4605	5200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
4606	5200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
4607	5200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	33500.00
4608	5200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	35042.00
4609	5200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
4610	5200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
4611	5200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
4612	5200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
4613	5200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
4614	5200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
4615	5200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
4616	5200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
4617	5200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
4618	5200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
4619	5200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
4620	5200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
4621	5200			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-4055698.85
4622	5200			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-4491420.00
4623	5200			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-4424700.00
4624	5200			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-4569400.00
4625	5200			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-4721400.00
4626	5200			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-4879300.00
4627	5200			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-5044600.00
4628	5200			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-66224.40
4629	5200			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-66050.00
4630	5200			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-21000.00
4631	5200			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-21700.00
4632	5200			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-22400.00
4633	5200			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-23100.00
4634	5200			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-23800.00
4635	5200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-2886490.15
4636	5200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-2651240.00
4637	5200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-2774340.00
4638	5200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-2774340.00
4639	5200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-2802083.00
4640	5200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-2802083.00
4641	5200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-2802083.00
4642	5200			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-1041221.39
4643	5200			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-1026811.00
4644	5200			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-1235159.00
4645	5200			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-1345344.00
4646	5200			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-1345344.00
4647	5200			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-1345344.00
4648	5200			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-1345344.00
4649	5200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-4478.22
4650	5200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-1500.00
4651	5200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-5000.00
4652	5200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-5000.00
4653	5200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	-5050.00
4654	5200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	-5050.00
4655	5200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	-5050.00
4656	5200			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-1143510.00
4657	5200			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-882060.00
4658	5200			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-1957060.00
4659	5200			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-2118060.00
4660	5200			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-2156060.00
4661	5200			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-2127060.00
4662	5200			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-2095060.00
4663	5200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-302621.83
4664	5200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-287040.00
4665	5200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-322880.00
4666	5200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-322880.00
4667	5200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-326109.00
4668	5200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-326109.00
4669	5200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-326109.00
4670	5200	42	4240	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	4302.00
4671	5200	42	4240	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	4000.00
4672	5200	42	4240	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	4000.00
4673	5200	42	4240	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	4000.00
4674	5200	42	4240	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	4000.00
4675	5200	42	4240	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	4000.00
4676	5200	42	4240	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	4000.00
4677	5200	42	4240	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	98787.00
4678	5200	42	4240	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	82499.00
4679	5200	42	4240	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	90678.00
4680	5200	42	4240	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	87432.00
4681	5200	42	4240	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	87432.00
4682	5200	42	4240	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	87432.00
4683	5200	42	4240	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	87432.00
4684	5200	42	4240	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	2998267.92
4685	5200	42	4240	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	2736400.00
4686	5200	42	4240	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	3050000.00
4687	5200	42	4240	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	3050000.00
4688	5200	42	4240	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	2950000.00
4689	5200	42	4240	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	3110000.00
4690	5200	42	4240	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	3110000.00
4691	5200	42	4240	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	19379.20
4692	5200	42	4240	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	53000.00
4693	5200	42	4240	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	21500.00
4694	5200	42	4240	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	21500.00
4695	5200	42	4240	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
4696	5200	42	4240	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
4697	5200	42	4240	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
4698	5200	42	4240	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	33500.00
4699	5200	42	4240	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	35042.00
4700	5200	42	4240	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
4701	5200	42	4240	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
4702	5200	42	4240	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
4703	5200	42	4240	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
4704	5200	42	4240	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
4705	5200	42	4240	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-4051922.00
4706	5200	42	4240	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-4478220.00
4707	5200	42	4240	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-4424700.00
4708	5200	42	4240	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-4569400.00
4709	5200	42	4240	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-4721400.00
4710	5200	42	4240	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-4879300.00
4711	5200	42	4240	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-5044600.00
4712	5200	42	4240	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-66157.97
4713	5200	42	4240	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-66030.00
4714	5200	42	4240	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-21000.00
4715	5200	42	4240	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-21700.00
4716	5200	42	4240	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-22400.00
4717	5200	42	4240	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-23100.00
4718	5200	42	4240	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-23800.00
4719	5200	42	4240	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-2885521.78
4720	5200	42	4240	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-2648740.00
4721	5200	42	4240	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-2771050.00
4722	5200	42	4240	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-2771050.00
4723	5200	42	4240	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-2798760.00
4724	5200	42	4240	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-2798760.00
4725	5200	42	4240	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-2798760.00
4726	5200	42	4240	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-1040595.39
4727	5200	42	4240	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-1026185.00
4728	5200	42	4240	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-1234533.00
4729	5200	42	4240	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-1344718.00
4730	5200	42	4240	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-1344718.00
4731	5200	42	4240	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-1344718.00
4732	5200	42	4240	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-1344718.00
4733	5200	42	4240	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-4478.22
4734	5200	42	4240	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-1500.00
4735	5200	42	4240	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-5000.00
4736	5200	42	4240	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-5000.00
4737	5200	42	4240	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	-5050.00
4738	5200	42	4240	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	-5050.00
4739	5200	42	4240	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	-5050.00
4740	5200	42	4240	43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-1143510.00
4741	5200	42	4240	43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-882060.00
4742	5200	42	4240	43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-1957060.00
4743	5200	42	4240	43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-2118060.00
4744	5200	42	4240	43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-2156060.00
4745	5200	42	4240	43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-2127060.00
4746	5200	42	4240	43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-2095060.00
4747	5200	42	4240	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-302621.83
4748	5200	42	4240	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-287040.00
4749	5200	42	4240	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-322880.00
4750	5200	42	4240	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-322880.00
4751	5200	42	4240	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-326109.00
4752	5200	42	4240	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-326109.00
4753	5200	42	4240	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-326109.00
4754	6100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
4755	6100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
4756	6100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
4757	6100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
4758	6100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
4759	6100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
4760	6100			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
4761	6100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	14282.12
4762	6100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	234500.00
4763	6100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	126000.00
4764	6100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	78760.00
4765	6100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	75760.00
4766	6100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	75760.00
4767	6100			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	75760.00
4768	6100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	151086.10
4769	6100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	229177.00
4770	6100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	221580.00
4771	6100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	246580.00
4772	6100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	246580.00
4773	6100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	246580.00
4774	6100			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	246580.00
4775	6100			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
4776	6100			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
4777	6100			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
4778	6100			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
4779	6100			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
4780	6100			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
4781	6100			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
4782	6100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	1964.10
4783	6100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	2500.00
4784	6100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	8500.00
4785	6100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	8500.00
4786	6100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	18500.00
4787	6100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	38500.00
4788	6100			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	48500.00
4789	6100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	4976.11
4790	6100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	0.00
4791	6100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	0.00
4792	6100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	0.00
4793	6100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	0.00
4794	6100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	0.00
4795	6100			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	0.00
4796	6100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	182827.29
4797	6100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	160000.00
4798	6100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	177600.00
4799	6100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	177600.00
4800	6100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	177600.00
4801	6100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	177600.00
4802	6100			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	177600.00
4803	6100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
4804	6100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
4805	6100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
4806	6100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
4807	6100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
4808	6100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
4809	6100			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
4810	6100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	10757.95
4811	6100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
4812	6100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
4813	6100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
4814	6100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
4815	6100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
4816	6100			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
4817	6100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
4818	6100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
4819	6100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
4820	6100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
4821	6100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
4822	6100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
4823	6100			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
4824	6100			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-3992895.11
4825	6100			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-4322820.00
4826	6100			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-4363700.00
4827	6100			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-4524200.00
4828	6100			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-4690500.00
4829	6100			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-4862700.00
4830	6100			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-5041200.00
4831	6100			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-170210.57
4832	6100			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-216650.00
4833	6100			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-62700.00
4834	6100			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-65000.00
4835	6100			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-67300.00
4836	6100			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-69600.00
4837	6100			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-71900.00
4838	6100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-1303294.47
4839	6100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-1679655.00
4840	6100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-1211839.00
4841	6100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-1206838.00
4842	6100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-1233469.00
4843	6100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-1218784.00
4844	6100			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-1186675.00
4845	6100			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-312222.11
4846	6100			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-460708.00
4847	6100			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-490114.00
4848	6100			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-547257.00
4849	6100			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-547257.00
4850	6100			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-547257.00
4851	6100			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-547257.00
4852	6100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
4853	6100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
4854	6100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
4855	6100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
4856	6100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
4857	6100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
4858	6100			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
4859	6100			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-762145.59
4860	6100			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-865900.00
4861	6100			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-949775.00
4862	6100			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-949775.00
4863	6100			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-935500.00
4864	6100			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-948500.00
4865	6100			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-948500.00
4866	6100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-124055.31
4867	6100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-209436.00
4868	6100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-173452.00
4869	6100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-168452.00
4870	6100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-170125.00
4871	6100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-171814.00
4872	6100			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-173520.00
4873	6200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
4874	6200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
4875	6200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
4876	6200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
4877	6200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
4878	6200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
4879	6200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
4880	6200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	57243.63
4881	6200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	9000.00
4882	6200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	6000.00
4883	6200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	6000.00
4884	6200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	6000.00
4885	6200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	6000.00
4886	6200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	6000.00
4887	6200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	61.00
4888	6200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	60.00
4889	6200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	60.00
4890	6200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	25.00
4891	6200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	25.00
4892	6200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	25.00
4893	6200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	25.00
4894	6200			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
4895	6200			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
4896	6200			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
4897	6200			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
4898	6200			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
4899	6200			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
4900	6200			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
4901	6200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	488667.21
4902	6200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	394500.00
4903	6200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	465000.00
4904	6200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	465000.00
4905	6200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	465000.00
4906	6200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	465000.00
4907	6200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	465000.00
4908	6200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	4616254.55
4909	6200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	4452750.00
4910	6200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	3994740.00
4911	6200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	4047940.00
4912	6200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	4021640.00
4913	6200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	4021810.00
4914	6200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	4021990.00
4915	6200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	451572.27
4916	6200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	485896.00
4917	6200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	17000.00
4918	6200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	17000.00
4919	6200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	17000.00
4920	6200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	17000.00
4921	6200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	17000.00
4922	6200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
4923	6200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
4924	6200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
4925	6200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
4926	6200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
4927	6200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
4928	6200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
4929	6200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	11986.85
4930	6200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
4931	6200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
4932	6200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
4933	6200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
4934	6200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
4935	6200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
4936	6200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	645396.89
4937	6200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	286976.00
4938	6200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	200286.00
4939	6200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	1000976.00
4940	6200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	5300976.00
4941	6200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	1400976.00
4942	6200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	850976.00
4943	6200			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-11470141.69
4944	6200			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-12213470.00
4945	6200			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-10532600.00
4946	6200			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-10886200.00
4947	6200			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-11209000.00
4948	6200			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-11600400.00
4949	6200			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-12007800.00
4950	6200			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-986142.26
4951	6200			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-1118100.00
4952	6200			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-348900.00
4953	6200			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-361300.00
4954	6200			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-373700.00
4955	6200			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-386100.00
4956	6200			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-398500.00
4957	6200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-1624005.11
4958	6200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-1602400.00
4959	6200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-1117070.00
4960	6200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-1117070.00
4961	6200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-1140887.00
4962	6200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-1140887.00
4963	6200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-1140887.00
4964	6200			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-357788.36
4965	6200			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-352510.00
4966	6200			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-296587.00
4967	6200			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-335510.00
4968	6200			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-335510.00
4969	6200			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-335510.00
4970	6200			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-335510.00
4971	6200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
4972	6200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
4973	6200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
4974	6200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
4975	6200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
4976	6200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
4977	6200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
4978	6200			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-95400.00
4979	6200			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-97985.00
4980	6200			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
4981	6200			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
4982	6200			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	0.00
4983	6200			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	0.00
4984	6200			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	0.00
4985	6200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-2996190.44
4986	6200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-1292000.00
4987	6200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-2200200.00
4988	6200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-2200200.00
4989	6200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-2200200.00
4990	6200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-2200200.00
4991	6200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-2200200.00
4992	6200	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	2.01
4993	6200	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	2.00
4994	6200	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	2.00
4995	6200	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	1.00
4996	6200	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
4997	6200	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
4998	6200	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
4999	6200	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	73752.30
5000	6200	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	40000.00
5001	6200	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	100000.00
5002	6200	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	100000.00
5003	6200	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	100000.00
5004	6200	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	100000.00
5005	6200	11		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	100000.00
5006	6200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	3605762.11
5007	6200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	3360000.00
5008	6200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	3628500.00
5009	6200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	3681500.00
5010	6200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	3655000.00
5011	6200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	3655000.00
5012	6200	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	3655000.00
5013	6200	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	11986.85
5014	6200	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
5015	6200	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
5016	6200	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
5017	6200	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
5018	6200	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
5019	6200	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
5020	6200	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	454350.48
5021	6200	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
5022	6200	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
5023	6200	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
5024	6200	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
5025	6200	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
5026	6200	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
5027	6200	11		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-2650622.52
5028	6200	11		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-2830210.00
5029	6200	11		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-3055107.00
5030	6200	11		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-3153937.00
5031	6200	11		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-3202700.00
5032	6200	11		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-3318000.00
5033	6200	11		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-3437500.00
5034	6200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-209427.66
5035	6200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-200880.00
5036	6200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-71329.00
5037	6200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-73858.00
5038	6200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-75800.00
5039	6200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-78300.00
5040	6200	11		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-80800.00
5041	6200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-744264.70
5042	6200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-560759.00
5043	6200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-581717.00
5044	6200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-581717.00
5045	6200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-599000.00
5046	6200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-599000.00
5047	6200	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-599000.00
5048	6200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-71446.01
5049	6200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-56929.00
5050	6200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-69889.00
5051	6200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-78077.00
5052	6200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-80404.00
5053	6200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-80404.00
5054	6200	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-80404.00
5055	6200	11		43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
5056	6200	11		43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-200.00
5057	6200	11		43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
5058	6200	11		43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
5059	6200	11		43	Transferaufwendungen	2019	Planung	0.00
5060	6200	11		43	Transferaufwendungen	2020	Planung	0.00
5061	6200	11		43	Transferaufwendungen	2021	Planung	0.00
5062	6200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-1549795.42
5063	6200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-63560.00
5064	6200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-1071647.00
5065	6200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-1071647.00
5066	6200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-1055000.00
5067	6200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-1055000.00
5068	6200	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-1055000.00
5069	6200	12	1224	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	0.00
5070	6200	12	1224	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
5071	6200	12	1224	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	14000.00
5072	6200	12	1224	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	14000.00
5073	6200	12	1224	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	14000.00
5074	6200	12	1224	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	14000.00
5075	6200	12	1224	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	14000.00
5076	6200	12	1224	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
5077	6200	12	1224	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
5078	6200	12	1224	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-285.00
5079	6200	12	1224	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-302.00
5080	6200	12	1224	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	0.00
5081	6200	12	1224	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	0.00
5082	6200	12	1224	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	0.00
5083	6200	12	1224	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
5084	6200	12	1224	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
5085	6200	12	1224	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-19.00
5086	6200	12	1224	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-21.00
5087	6200	12	1224	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	0.00
5088	6200	12	1224	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	0.00
5089	6200	12	1224	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	0.00
5090	6200	12	1224	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	0.00
5091	6200	12	1224	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	0.00
5092	6200	12	1224	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-4762.00
5093	6200	12	1224	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-6486.00
5094	6200	12	1224	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	0.00
5095	6200	12	1224	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	0.00
5096	6200	12	1224	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	0.00
5097	6200	31	3180	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	1.84
5098	6200	31	3180	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	2.00
5099	6200	31	3180	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	2.00
5100	6200	31	3180	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	1.00
5101	6200	31	3180	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
5102	6200	31	3180	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
5103	6200	31	3180	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
5104	6200	31	3180	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-544721.21
5105	6200	31	3180	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-515050.00
5106	6200	31	3180	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-628941.00
5107	6200	31	3180	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-651649.00
5108	6200	31	3180	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-673300.00
5109	6200	31	3180	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-697500.00
5110	6200	31	3180	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-722600.00
5111	6200	31	3180	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-89922.15
5112	6200	31	3180	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-73460.00
5113	6200	31	3180	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-32810.00
5114	6200	31	3180	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-33920.00
5115	6200	31	3180	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-34900.00
5116	6200	31	3180	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-36000.00
5117	6200	31	3180	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-37100.00
5118	6200	31	3180	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-38180.09
5119	6200	31	3180	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-37846.00
5120	6200	31	3180	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-38650.00
5121	6200	31	3180	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-38650.00
5122	6200	31	3180	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-38000.00
5123	6200	31	3180	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-38000.00
5124	6200	31	3180	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-38000.00
5125	6200	31	3180	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-7326.98
5126	6200	31	3180	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-7699.00
5127	6200	31	3180	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-6107.00
5128	6200	31	3180	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-8145.00
5129	6200	31	3180	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-87.00
5130	6200	31	3180	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-87.00
5131	6200	31	3180	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-87.00
5132	6200	31	3180	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-9471.68
5133	6200	31	3180	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-7106.00
5134	6200	31	3180	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-8022.00
5135	6200	31	3180	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-8022.00
5136	6200	31	3180	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-5000.00
5137	6200	31	3180	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-5000.00
5138	6200	31	3180	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-5000.00
5139	6200	51		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	410166.07
5140	6200	51		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	350000.00
5141	6200	51		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	365000.00
5142	6200	51		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	365000.00
5143	6200	51		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	365000.00
5144	6200	51		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	365000.00
5145	6200	51		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	365000.00
5146	6200	51		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	383754.36
5147	6200	51		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	353350.00
5148	6200	51		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	355050.00
5149	6200	51		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	355250.00
5150	6200	51		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	355450.00
5151	6200	51		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	355620.00
5152	6200	51		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	355800.00
5153	6200	51		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	0.00
5154	6200	51		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
5155	6200	51		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
5156	6200	51		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
5157	6200	51		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
5158	6200	51		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
5159	6200	51		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
5160	6200	51		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	60314.51
5161	6200	51		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	286000.00
5162	6200	51		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	199310.00
5163	6200	51		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	1000000.00
5164	6200	51		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	5300000.00
5165	6200	51		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	1400000.00
5166	6200	51		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	850000.00
5167	6200	51		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-3953717.58
5168	6200	51		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-4201700.00
5169	6200	51		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-4567158.00
5170	6200	51		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-4717202.00
5171	6200	51		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-4863500.00
5172	6200	51		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-5026500.00
5173	6200	51		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-5197100.00
5174	6200	51		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-419320.77
5175	6200	51		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-473460.00
5176	6200	51		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-163367.00
5177	6200	51		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-169213.00
5178	6200	51		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-174300.00
5179	6200	51		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-180100.00
5180	6200	51		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-185900.00
5181	6200	51		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-329293.73
5182	6200	51		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-455864.00
5183	6200	51		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-438414.00
5184	6200	51		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-438414.00
5185	6200	51		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-436637.00
5186	6200	51		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-436637.00
5187	6200	51		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-436637.00
5188	6200	51		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-117379.56
5189	6200	51		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-147504.00
5190	6200	51		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-137799.00
5191	6200	51		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-161250.00
5192	6200	51		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-119720.00
5193	6200	51		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-119720.00
5194	6200	51		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-119720.00
5195	6200	51		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-807655.38
5196	6200	51		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-566353.00
5197	6200	51		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-548179.00
5198	6200	51		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-548179.00
5199	6200	51		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-527000.00
5200	6200	51		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-527000.00
5201	6200	51		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-527000.00
5202	6200	52	5220	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	56.15
5203	6200	52	5220	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	56.00
5204	6200	52	5220	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	56.00
5205	6200	52	5220	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	24.00
5206	6200	52	5220	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	25.00
5207	6200	52	5220	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	25.00
5208	6200	52	5220	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	25.00
5209	6200	52	5220	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	1188.72
5210	6200	52	5220	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	2400.00
5211	6200	52	5220	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	1190.00
5212	6200	52	5220	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	1190.00
5213	6200	52	5220	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	1190.00
5214	6200	52	5220	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	1190.00
5215	6200	52	5220	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	1190.00
5216	6200	52	5220	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	1800.00
5217	6200	52	5220	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
5218	6200	52	5220	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
5219	6200	52	5220	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
5220	6200	52	5220	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
5221	6200	52	5220	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
5222	6200	52	5220	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
5223	6200	52	5220	35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	57544.85
5224	6200	52	5220	35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
5225	6200	52	5220	35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
5226	6200	52	5220	35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
5227	6200	52	5220	35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
5228	6200	52	5220	35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
5229	6200	52	5220	35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
5230	6200	52	5220	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-459501.36
5231	6200	52	5220	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-475190.00
5232	6200	52	5220	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-491582.00
5233	6200	52	5220	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-509223.00
5234	6200	52	5220	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-525400.00
5235	6200	52	5220	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-544300.00
5236	6200	52	5220	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-563900.00
5237	6200	52	5220	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-63910.07
5238	6200	52	5220	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-64640.00
5239	6200	52	5220	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-24939.00
5240	6200	52	5220	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-25846.00
5241	6200	52	5220	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-26600.00
5242	6200	52	5220	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-27500.00
5243	6200	52	5220	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-28400.00
5244	6200	52	5220	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-4162.27
5245	6200	52	5220	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-4737.00
5246	6200	52	5220	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-4900.00
5247	6200	52	5220	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-4900.00
5248	6200	52	5220	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-4500.00
5249	6200	52	5220	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-4500.00
5250	6200	52	5220	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-4500.00
5251	6200	52	5220	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-26128.94
5252	6200	52	5220	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-4842.00
5253	6200	52	5220	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-33317.00
5254	6200	52	5220	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-34412.00
5255	6200	52	5220	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-29843.00
5256	6200	52	5220	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-29843.00
5257	6200	52	5220	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-29843.00
5258	6200	52	5220	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-564073.90
5259	6200	52	5220	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-582573.00
5260	6200	52	5220	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-545091.00
5261	6200	52	5220	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-545091.00
5262	6200	52	5220	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-542900.00
5263	6200	52	5220	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-542900.00
5264	6200	52	5220	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-542900.00
5265	6200	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	57243.63
5266	6200	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	9000.00
5267	6200	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	6000.00
5268	6200	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	6000.00
5269	6200	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	6000.00
5270	6200	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	6000.00
5271	6200	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	6000.00
5272	6200	55		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	1.00
5273	6200	55		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	0.00
5274	6200	55		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	0.00
5275	6200	55		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	0.00
5276	6200	55		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
5277	6200	55		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
5278	6200	55		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
5279	6200	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	4748.84
5280	6200	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	4500.00
5281	6200	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	0.00
5282	6200	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	0.00
5283	6200	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	0.00
5284	6200	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	0.00
5285	6200	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	0.00
5286	6200	55		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	625549.36
5287	6200	55		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	737000.00
5288	6200	55		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	10000.00
5289	6200	55		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	10000.00
5290	6200	55		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	10000.00
5291	6200	55		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	10000.00
5292	6200	55		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	10000.00
5293	6200	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	449772.27
5294	6200	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	471000.00
5295	6200	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	3000.00
5296	6200	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	3000.00
5297	6200	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	3000.00
5298	6200	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	3000.00
5299	6200	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	3000.00
5300	6200	55		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	5179.00
5301	6200	55		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	976.00
5302	6200	55		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	976.00
5303	6200	55		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	976.00
5304	6200	55		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	976.00
5305	6200	55		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	976.00
5306	6200	55		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	976.00
5307	6200	55		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-2229161.16
5308	6200	55		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-2491150.00
5309	6200	55		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-2026.00
5310	6200	55		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-2088.00
5311	6200	55		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	0.00
5312	6200	55		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	0.00
5313	6200	55		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	0.00
5314	6200	55		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-51823.87
5315	6200	55		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-119620.00
5316	6200	55		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-135.00
5317	6200	55		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-143.00
5318	6200	55		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	0.00
5319	6200	55		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	0.00
5320	6200	55		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	0.00
5321	6200	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-495442.76
5322	6200	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-521261.00
5323	6200	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-40250.00
5324	6200	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-40250.00
5325	6200	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-40250.00
5326	6200	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-40250.00
5327	6200	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-40250.00
5328	6200	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-132094.57
5329	6200	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-135535.00
5330	6200	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-44712.00
5331	6200	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-47140.00
5332	6200	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-1387.00
5333	6200	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-1387.00
5334	6200	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-1387.00
5335	6200	55		43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-95400.00
5336	6200	55		43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-97785.00
5337	6200	55		43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
5338	6200	55		43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
5339	6200	55		43	Transferaufwendungen	2019	Planung	0.00
5340	6200	55		43	Transferaufwendungen	2020	Planung	0.00
5341	6200	55		43	Transferaufwendungen	2021	Planung	0.00
5342	6200	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-45215.74
5343	6200	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-55299.00
5344	6200	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
5345	6200	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
5346	6200	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
5347	6200	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
5348	6200	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
5349	6300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
5350	6300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
5351	6300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
5352	6300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
5353	6300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
5354	6300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
5355	6300			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
5356	6300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	26991.27
5357	6300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	25282.00
5358	6300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	26990.00
5359	6300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	26990.00
5360	6300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	26990.00
5361	6300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	26990.00
5362	6300			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	26990.00
5363	6300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	80.00
5364	6300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	0.00
5365	6300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	0.00
5366	6300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	0.00
5367	6300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
5368	6300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
5369	6300			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
5370	6300			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
5371	6300			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
5372	6300			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
5373	6300			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
5374	6300			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
5375	6300			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
5376	6300			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
5377	6300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	2850441.14
5378	6300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	2080800.00
5379	6300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	2900000.00
5380	6300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	2900000.00
5381	6300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	2900000.00
5382	6300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	2900000.00
5383	6300			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	2940000.00
5384	6300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	686.15
5385	6300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	0.00
5386	6300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	0.00
5387	6300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	0.00
5388	6300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	0.00
5389	6300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	0.00
5390	6300			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	0.00
5391	6300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	15039.75
5392	6300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
5393	6300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
5394	6300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
5395	6300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
5396	6300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
5397	6300			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
5398	6300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
5399	6300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
5400	6300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	80000.00
5401	6300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	80000.00
5402	6300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	80000.00
5403	6300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	80000.00
5404	6300			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	80000.00
5405	6300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	0.00
5406	6300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
5407	6300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
5408	6300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
5409	6300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
5410	6300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
5411	6300			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
5412	6300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	99710.35
5413	6300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	10000.00
5414	6300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
5415	6300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
5416	6300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
5417	6300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
5418	6300			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
5419	6300			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-2762782.09
5420	6300			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-2670060.00
5421	6300			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-3610600.00
5422	6300			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-3725900.00
5423	6300			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-3847400.00
5424	6300			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-3973800.00
5425	6300			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-4106700.00
5426	6300			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-279702.84
5427	6300			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-245970.00
5428	6300			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-92100.00
5429	6300			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-95300.00
5430	6300			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-98500.00
5431	6300			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-101700.00
5432	6300			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-104900.00
5433	6300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-28262.04
5434	6300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-29043.00
5435	6300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-17850.00
5436	6300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-17850.00
5437	6300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-18660.00
5438	6300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-18660.00
5439	6300			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-18660.00
5440	6300			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-32562.52
5441	6300			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-21487.00
5442	6300			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-20087.00
5443	6300			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-20129.00
5444	6300			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-20129.00
5445	6300			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-20129.00
5446	6300			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-20129.00
5447	6300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
5448	6300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
5449	6300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
5450	6300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
5451	6300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
5452	6300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
5453	6300			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
5454	6300			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
5455	6300			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
5456	6300			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
5457	6300			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
5458	6300			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	0.00
5459	6300			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	0.00
5460	6300			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	0.00
5461	6300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-1117102.18
5462	6300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-75957.00
5463	6300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-107950.00
5464	6300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-107950.00
5465	6300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-107950.00
5466	6300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-107950.00
5467	6300			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-107950.00
5468	6600			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
5469	6600			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
5470	6600			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
5471	6600			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
5472	6600			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
5473	6600			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
5474	6600			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
5475	6600			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	746724.50
5476	6600			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	880000.00
5477	6600			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	738000.00
5478	6600			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	738000.00
5479	6600			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	738000.00
5480	6600			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	738000.00
5481	6600			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	738000.00
5482	6600			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	5907211.27
5483	6600			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	5603036.00
5484	6600			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	5335467.00
5485	6600			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	5181466.00
5486	6600			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	5181466.00
5487	6600			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	5181466.00
5488	6600			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	5181466.00
5489	6600			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
5490	6600			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
5491	6600			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
5492	6600			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
5493	6600			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
5494	6600			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
5495	6600			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
5496	6600			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	4083251.99
5497	6600			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	3520000.00
5498	6600			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	4100000.00
5499	6600			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	4350000.00
5500	6600			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	4350000.00
5501	6600			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	4350000.00
5502	6600			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	4350000.00
5503	6600			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	1248313.60
5504	6600			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	784760.00
5505	6600			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	851890.00
5506	6600			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	914710.00
5507	6600			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	929690.00
5508	6600			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	929840.00
5509	6600			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	943840.00
5510	6600			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	1302707.25
5511	6600			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	346000.00
5512	6600			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	863500.00
5513	6600			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	863500.00
5514	6600			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	864000.00
5515	6600			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	864000.00
5516	6600			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	864000.00
5517	6600			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
5518	6600			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
5519	6600			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
5520	6600			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
5521	6600			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
5522	6600			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
5523	6600			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
5524	6600			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	2947167.81
5525	6600			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	1886040.00
5526	6600			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	2403380.00
5527	6600			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	2018660.00
5528	6600			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	4017610.00
5529	6600			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	3718610.00
5530	6600			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	3685600.00
5531	6600			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	597873.00
5532	6600			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	428548.00
5533	6600			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	596424.00
5534	6600			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	596428.00
5535	6600			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	596428.00
5536	6600			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	596428.00
5537	6600			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	596428.00
5538	6600			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-16015761.29
5539	6600			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-16561020.00
5540	6600			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-17504200.00
5541	6600			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-18182500.00
5542	6600			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-18758700.00
5543	6600			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-19421800.00
5544	6600			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-20110800.00
5545	6600			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-540826.39
5546	6600			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-587250.00
5547	6600			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-199500.00
5548	6600			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-206500.00
5549	6600			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-213500.00
5550	6600			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-220500.00
5551	6600			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-227500.00
5552	6600			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-9465378.26
5553	6600			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-9291400.00
5554	6600			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-9344800.00
5555	6600			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-9329800.00
5556	6600			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-9422800.00
5557	6600			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-9422800.00
5558	6600			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-9422800.00
5559	6600			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-21057476.67
5560	6600			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-18227405.00
5561	6600			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-20230479.00
5562	6600			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-21006039.00
5563	6600			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-21006039.00
5564	6600			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-21006039.00
5565	6600			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-21006039.00
5566	6600			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-1057.19
5567	6600			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-2100.00
5568	6600			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-2100.00
5569	6600			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-2100.00
5570	6600			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	-2100.00
5571	6600			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	-2100.00
5572	6600			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	-2100.00
5573	6600			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
5574	6600			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
5575	6600			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
5576	6600			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
5577	6600			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	0.00
5578	6600			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	0.00
5579	6600			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	0.00
5580	6600			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-3926062.73
5581	6600			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-3847700.00
5582	6600			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-3925600.00
5583	6600			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-3925600.00
5584	6600			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-3965300.00
5585	6600			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-3965300.00
5586	6600			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-3965300.00
5587	6600	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	746724.50
5588	6600	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	880000.00
5589	6600	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	738000.00
5590	6600	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	738000.00
5591	6600	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	738000.00
5592	6600	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	738000.00
5593	6600	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	738000.00
5594	6600	54		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	5774373.05
5595	6600	54		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	5479929.00
5596	6600	54		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	5160998.00
5597	6600	54		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	5023218.00
5598	6600	54		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	5023052.00
5599	6600	54		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	5023052.00
5600	6600	54		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	5023052.00
5601	6600	54		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	4083251.99
5602	6600	54		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	3520000.00
5603	6600	54		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	4100000.00
5604	6600	54		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	4350000.00
5605	6600	54		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	4350000.00
5606	6600	54		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	4350000.00
5607	6600	54		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	4350000.00
5608	6600	54		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	1220168.50
5609	6600	54		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	780760.00
5610	6600	54		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	847890.00
5611	6600	54		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	910710.00
5612	6600	54		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	925690.00
5613	6600	54		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	925840.00
5614	6600	54		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	939840.00
5615	6600	54		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	1132759.95
5616	6600	54		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	346000.00
5617	6600	54		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	863500.00
5618	6600	54		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	863500.00
5619	6600	54		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	864000.00
5620	6600	54		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	864000.00
5621	6600	54		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	864000.00
5622	6600	54		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	2849245.91
5623	6600	54		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	1827030.00
5624	6600	54		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	2351370.00
5625	6600	54		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	1940120.00
5626	6600	54		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	3965110.00
5627	6600	54		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	3666110.00
5628	6600	54		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	3633100.00
5629	6600	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	597873.00
5630	6600	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	428548.00
5631	6600	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	596424.00
5632	6600	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	596428.00
5633	6600	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	596428.00
5634	6600	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	596428.00
5635	6600	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	596428.00
5636	6600	54		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-39819.63
5637	6600	54		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-41690.00
5638	6600	54		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-43400.00
5639	6600	54		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-45000.00
5640	6600	54		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-46600.00
5641	6600	54		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-48300.00
5642	6600	54		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-50000.00
5643	6600	54		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-55.15
5644	6600	54		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-70.00
5645	6600	54		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
5646	6600	54		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
5647	6600	54		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	0.00
5648	6600	54		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	0.00
5649	6600	54		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	0.00
5650	6600	54		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-8628620.60
5651	6600	54		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-8584391.00
5652	6600	54		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-8722224.00
5653	6600	54		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-8722106.00
5654	6600	54		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-8808100.00
5655	6600	54		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-8808100.00
5656	6600	54		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-8808100.00
5657	6600	54		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-20296625.77
5658	6600	54		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-17622746.00
5659	6600	54		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-19434995.00
5660	6600	54		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-20152350.00
5661	6600	54		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-19518094.00
5662	6600	54		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-19518094.00
5663	6600	54		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-19518094.00
5664	6600	54		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-1057.19
5665	6600	54		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-2100.00
5666	6600	54		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-2100.00
5667	6600	54		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-2100.00
5668	6600	54		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	-2100.00
5669	6600	54		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	-2100.00
5670	6600	54		45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	-2100.00
5671	6600	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-3649611.85
5672	6600	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-3828300.00
5673	6600	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-3921800.00
5674	6600	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-3921800.00
5675	6600	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-3961500.00
5676	6600	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-3961500.00
5677	6600	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-3961500.00
5678	6600	55	5520	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	132838.22
5679	6600	55	5520	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	123107.00
5680	6600	55	5520	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	174469.00
5681	6600	55	5520	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	158248.00
5682	6600	55	5520	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	158248.00
5683	6600	55	5520	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	158248.00
5684	6600	55	5520	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	158248.00
5685	6600	55	5520	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	1249.59
5686	6600	55	5520	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	4000.00
5687	6600	55	5520	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	4000.00
5688	6600	55	5520	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	4000.00
5689	6600	55	5520	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	4000.00
5690	6600	55	5520	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	4000.00
5691	6600	55	5520	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	4000.00
5692	6600	55	5520	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	101150.00
5693	6600	55	5520	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
5694	6600	55	5520	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
5695	6600	55	5520	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
5696	6600	55	5520	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
5697	6600	55	5520	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
5698	6600	55	5520	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
5699	6600	55	5520	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	97921.90
5700	6600	55	5520	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	59010.00
5701	6600	55	5520	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	52010.00
5702	6600	55	5520	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	78540.00
5703	6600	55	5520	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	52500.00
5704	6600	55	5520	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	52500.00
5705	6600	55	5520	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	52500.00
5706	6600	55	5520	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-1865905.96
5707	6600	55	5520	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-1901440.00
5708	6600	55	5520	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-1958528.00
5709	6600	55	5520	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-2028887.00
5710	6600	55	5520	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-2099100.00
5711	6600	55	5520	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-2174600.00
5712	6600	55	5520	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-2252900.00
5713	6600	55	5520	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-29414.66
5714	6600	55	5520	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-32667.00
5715	6600	55	5520	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-10500.00
5716	6600	55	5520	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-10900.00
5717	6600	55	5520	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-11300.00
5718	6600	55	5520	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-11700.00
5719	6600	55	5520	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-12100.00
5720	6600	55	5520	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-385796.04
5721	6600	55	5520	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-397926.00
5722	6600	55	5520	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-373812.00
5723	6600	55	5520	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-372750.00
5724	6600	55	5520	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-335000.00
5725	6600	55	5520	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-335000.00
5726	6600	55	5520	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-335000.00
5727	6600	55	5520	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-669263.45
5728	6600	55	5520	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-581046.00
5729	6600	55	5520	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-776539.00
5730	6600	55	5520	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-832608.00
5731	6600	55	5520	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-796588.00
5732	6600	55	5520	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-796588.00
5733	6600	55	5520	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-796588.00
5734	6600	55	5520	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-27924.91
5735	6600	55	5520	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-19400.00
5736	6600	55	5520	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-3800.00
5737	6600	55	5520	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-3800.00
5738	6600	55	5520	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-3800.00
5739	6600	55	5520	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-3800.00
5740	6600	55	5520	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-3800.00
5741	6700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
5742	6700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
5743	6700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
5744	6700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
5745	6700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
5746	6700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
5747	6700			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
5748	6700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	0.00
5749	6700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
5750	6700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
5751	6700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
5752	6700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
5753	6700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
5754	6700			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
5755	6700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	164979.18
5756	6700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	165966.00
5757	6700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	151835.00
5758	6700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	147757.00
5759	6700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	147757.00
5760	6700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	147757.00
5761	6700			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	147757.00
5762	6700			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
5763	6700			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
5764	6700			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
5765	6700			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
5766	6700			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
5767	6700			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
5768	6700			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
5769	6700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	14319.28
5770	6700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	0.00
5771	6700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	15000.00
5772	6700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	15000.00
5773	6700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	15000.00
5774	6700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	15000.00
5775	6700			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	15000.00
5776	6700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	2354876.95
5777	6700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	1786730.00
5778	6700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	2842120.00
5779	6700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	2943920.00
5780	6700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	2838740.00
5781	6700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	3023880.00
5782	6700			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	2918170.00
5783	6700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	98057.62
5784	6700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
5785	6700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	7000.00
5786	6700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
5787	6700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
5788	6700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
5789	6700			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
5790	6700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
5791	6700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
5792	6700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
5793	6700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
5794	6700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
5795	6700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
5796	6700			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
5797	6700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	774715.37
5798	6700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	609900.00
5799	6700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	705000.00
5800	6700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	529200.00
5801	6700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	46500.00
5802	6700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
5803	6700			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
5804	6700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	204122.16
5805	6700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	55293.00
5806	6700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	221042.00
5807	6700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	215166.00
5808	6700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	215166.00
5809	6700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	215166.00
5810	6700			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	215166.00
5811	6700			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-16527737.42
5812	6700			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-17097870.00
5813	6700			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-17447100.00
5814	6700			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-18062700.00
5815	6700			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-18671600.00
5816	6700			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-19336300.00
5817	6700			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-19995900.00
5818	6700			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-113760.53
5819	6700			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-112570.00
5820	6700			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-33500.00
5821	6700			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-34700.00
5822	6700			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-35900.00
5823	6700			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-37100.00
5824	6700			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-38300.00
5825	6700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-3333211.58
5826	6700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-3443850.00
5827	6700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-3400650.00
5828	6700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-3550992.00
5829	6700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-3441828.00
5830	6700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-3587042.00
5831	6700			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-3441828.00
5832	6700			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-5023677.79
5833	6700			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-4809435.00
5834	6700			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-5086813.00
5835	6700			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-4065227.00
5836	6700			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-4065227.00
5837	6700			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-4065227.00
5838	6700			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-4065227.00
5839	6700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
5840	6700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
5841	6700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
5842	6700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
5843	6700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
5844	6700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
5845	6700			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
5846	6700			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-35603.92
5847	6700			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-52170.00
5848	6700			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-45370.00
5849	6700			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-52170.00
5850	6700			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-45370.00
5851	6700			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-52170.00
5852	6700			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-45370.00
5853	6700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-213412.05
5854	6700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-198280.00
5855	6700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-195530.00
5856	6700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-195530.00
5857	6700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-197500.00
5858	6700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-197500.00
5859	6700			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-197500.00
5860	6700	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	345.62
5861	6700	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	293.00
5862	6700	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	340.00
5863	6700	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	341.00
5864	6700	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
5865	6700	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
5866	6700	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
5867	6700	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	245966.82
5868	6700	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	206930.00
5869	6700	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	327220.00
5870	6700	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	317020.00
5871	6700	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	323840.00
5872	6700	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	324980.00
5873	6700	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	331270.00
5874	6700	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	4064.87
5875	6700	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
5876	6700	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	381.00
5877	6700	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	378.00
5878	6700	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
5879	6700	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
5880	6700	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
5881	6700	11		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-2152182.13
5882	6700	11		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-2240120.00
5883	6700	11		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-2231200.00
5884	6700	11		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-2311500.00
5885	6700	11		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-2394700.00
5886	6700	11		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-2480900.00
5887	6700	11		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-2570200.00
5888	6700	11		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-3035.53
5889	6700	11		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-3500.00
5890	6700	11		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
5891	6700	11		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
5892	6700	11		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	0.00
5893	6700	11		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	0.00
5894	6700	11		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	0.00
5895	6700	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-666799.80
5896	6700	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-630836.00
5897	6700	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-637402.00
5898	6700	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-636594.00
5899	6700	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-98500.00
5900	6700	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-98500.00
5901	6700	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-98500.00
5902	6700	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-360495.99
5903	6700	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-277074.00
5904	6700	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-369684.00
5905	6700	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-361646.00
5906	6700	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-103281.00
5907	6700	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-103281.00
5908	6700	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-103281.00
5909	6700	11		43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-153.75
5910	6700	11		43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
5911	6700	11		43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
5912	6700	11		43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
5913	6700	11		43	Transferaufwendungen	2019	Planung	0.00
5914	6700	11		43	Transferaufwendungen	2020	Planung	0.00
5915	6700	11		43	Transferaufwendungen	2021	Planung	0.00
5916	6700	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-21779.13
5917	6700	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-40109.00
5918	6700	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-41465.00
5919	6700	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-41465.00
5920	6700	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-32800.00
5921	6700	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-32800.00
5922	6700	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-32800.00
5923	6700	55	5510	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	0.00
5924	6700	55	5510	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
5925	6700	55	5510	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
5926	6700	55	5510	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
5927	6700	55	5510	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
5928	6700	55	5510	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
5929	6700	55	5510	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
5930	6700	55	5510	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	164633.56
5931	6700	55	5510	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	165673.00
5932	6700	55	5510	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	151495.00
5933	6700	55	5510	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	147416.00
5934	6700	55	5510	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	147662.00
5935	6700	55	5510	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	147662.00
5936	6700	55	5510	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	147662.00
5937	6700	55	5510	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	14319.28
5938	6700	55	5510	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	0.00
5939	6700	55	5510	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	15000.00
5940	6700	55	5510	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	15000.00
5941	6700	55	5510	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	15000.00
5942	6700	55	5510	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	15000.00
5943	6700	55	5510	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	15000.00
5944	6700	55	5510	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	2108910.13
5945	6700	55	5510	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	1560300.00
5946	6700	55	5510	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	2514900.00
5947	6700	55	5510	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	2626900.00
5948	6700	55	5510	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	893200.00
5949	6700	55	5510	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	1077200.00
5950	6700	55	5510	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	965200.00
5951	6700	55	5510	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	14105.00
5952	6700	55	5510	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
5953	6700	55	5510	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	7000.00
5954	6700	55	5510	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
5955	6700	55	5510	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
5956	6700	55	5510	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
5957	6700	55	5510	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
5958	6700	55	5510	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	774715.37
5959	6700	55	5510	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	609900.00
5960	6700	55	5510	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	705000.00
5961	6700	55	5510	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	529200.00
5962	6700	55	5510	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	46500.00
5963	6700	55	5510	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
5964	6700	55	5510	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
5965	6700	55	5510	35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	200057.29
5966	6700	55	5510	35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	55293.00
5967	6700	55	5510	35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	220661.00
5968	6700	55	5510	35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	214788.00
5969	6700	55	5510	35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	202069.00
5970	6700	55	5510	35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	202069.00
5971	6700	55	5510	35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	202069.00
5972	6700	55	5510	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-10279167.69
5973	6700	55	5510	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-10371170.00
5974	6700	55	5510	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-10968600.00
5975	6700	55	5510	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-11334400.00
5976	6700	55	5510	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-11717200.00
5977	6700	55	5510	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-12114900.00
5978	6700	55	5510	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-12530500.00
5979	6700	55	5510	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-19222.83
5980	6700	55	5510	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-15890.00
5981	6700	55	5510	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
5982	6700	55	5510	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
5983	6700	55	5510	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	0.00
5984	6700	55	5510	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	0.00
5985	6700	55	5510	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	0.00
5986	6700	55	5510	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-2421293.58
5987	6700	55	5510	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-2572477.00
5988	6700	55	5510	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-2527189.00
5989	6700	55	5510	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-2684881.00
5990	6700	55	5510	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-2092200.00
5991	6700	55	5510	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-2234200.00
5992	6700	55	5510	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-2092200.00
5993	6700	55	5510	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-4663181.87
5994	6700	55	5510	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-4532360.00
5995	6700	55	5510	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-4717128.00
5996	6700	55	5510	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-3703582.00
5997	6700	55	5510	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-3747000.00
5998	6700	55	5510	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-3747000.00
5999	6700	55	5510	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-3747000.00
6000	6700	55	5510	43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-33664.92
6001	6700	55	5510	43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-52170.00
6002	6700	55	5510	43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-45370.00
6003	6700	55	5510	43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-52170.00
6004	6700	55	5510	43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-45370.00
6005	6700	55	5510	43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-52170.00
6006	6700	55	5510	43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-45370.00
6007	6700	55	5510	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-121079.19
6008	6700	55	5510	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-113246.00
6009	6700	55	5510	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-105669.00
6010	6700	55	5510	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-105669.00
6011	6700	55	5510	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-81500.00
6012	6700	55	5510	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-81500.00
6013	6700	55	5510	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-81500.00
6014	6800			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
6015	6800			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
6016	6800			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
6017	6800			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
6018	6800			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
6019	6800			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
6020	6800			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
6021	6800			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	13995.00
6022	6800			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
6023	6800			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
6024	6800			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
6025	6800			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
6026	6800			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
6027	6800			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
6028	6800			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	55225.00
6029	6800			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	55208.00
6030	6800			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	55399.00
6031	6800			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	46804.00
6032	6800			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	46804.00
6033	6800			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	46804.00
6034	6800			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	46804.00
6035	6800			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
6036	6800			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
6037	6800			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
6038	6800			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
6039	6800			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
6040	6800			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
6041	6800			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
6042	6800			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	0.00
6043	6800			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	0.00
6044	6800			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	0.00
6045	6800			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	0.00
6046	6800			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	0.00
6047	6800			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	0.00
6048	6800			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	0.00
6049	6800			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	2688852.80
6050	6800			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	2095140.00
6051	6800			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	3270265.00
6052	6800			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	3300393.00
6053	6800			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	3296612.00
6054	6800			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	3327047.00
6055	6800			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	3296885.00
6056	6800			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	43900.01
6057	6800			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
6058	6800			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
6059	6800			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
6060	6800			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
6061	6800			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
6062	6800			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
6063	6800			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
6064	6800			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
6065	6800			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
6066	6800			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
6067	6800			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
6068	6800			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
6069	6800			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
6070	6800			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	109102.53
6071	6800			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	54000.00
6072	6800			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	92815.00
6073	6800			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	53640.00
6074	6800			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
6075	6800			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
6076	6800			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
6077	6800			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	41949.90
6078	6800			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	33397.00
6079	6800			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	49086.00
6080	6800			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	49087.00
6081	6800			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	49087.00
6082	6800			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	49087.00
6083	6800			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	49087.00
6084	6800			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-3932428.93
6085	6800			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-3380480.00
6086	6800			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-5030650.00
6087	6800			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-5212550.00
6088	6800			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-5400850.00
6089	6800			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-5596050.00
6090	6800			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-5798450.00
6091	6800			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-32387.88
6092	6800			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-15580.00
6093	6800			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-9100.00
6094	6800			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-9400.00
6095	6800			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-9700.00
6096	6800			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-10000.00
6097	6800			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-10300.00
6098	6800			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-2692869.35
6099	6800			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-2397450.00
6100	6800			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-2828850.00
6101	6800			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-2822850.00
6102	6800			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-2851489.00
6103	6800			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-2851489.00
6104	6800			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-2851489.00
6105	6800			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-1042243.71
6106	6800			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-1024691.00
6107	6800			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-1173080.00
6108	6800			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-1270766.00
6109	6800			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-1270766.00
6110	6800			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-1270766.00
6111	6800			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-1270766.00
6112	6800			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
6113	6800			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
6114	6800			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
6115	6800			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
6116	6800			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
6117	6800			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
6118	6800			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
6119	6800			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-48185.95
6120	6800			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
6121	6800			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
6122	6800			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
6123	6800			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	0.00
6124	6800			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	0.00
6125	6800			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	0.00
6126	6800			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-294909.59
6127	6800			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-210700.00
6128	6800			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-237382.00
6129	6800			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-237382.00
6130	6800			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-239766.00
6131	6800			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-239766.00
6132	6800			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-239766.00
6133	6900			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
6134	6900			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
6135	6900			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
6136	6900			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
6137	6900			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
6138	6900			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
6139	6900			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
6140	6900			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	59612.86
6141	6900			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
6142	6900			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	51000.00
6143	6900			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	51000.00
6144	6900			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	51000.00
6145	6900			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	51000.00
6146	6900			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	51000.00
6147	6900			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	47670.00
6148	6900			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	47670.00
6149	6900			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	47669.00
6150	6900			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	47670.00
6151	6900			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	47670.00
6152	6900			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	47670.00
6153	6900			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	47670.00
6154	6900			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
6155	6900			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
6156	6900			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
6157	6900			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
6158	6900			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
6159	6900			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
6160	6900			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
6161	6900			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	5802966.65
6162	6900			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	5398750.00
6163	6900			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	5578540.00
6164	6900			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	5534910.00
6165	6900			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	5387700.00
6166	6900			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	5387700.00
6167	6900			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	5387700.00
6168	6900			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	3464992.21
6169	6900			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	3376690.00
6170	6900			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	3385090.00
6171	6900			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	3384980.00
6172	6900			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	3385160.00
6173	6900			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	3385090.00
6174	6900			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	3385270.00
6175	6900			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	308642.77
6176	6900			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	281697.00
6177	6900			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	277930.00
6178	6900			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	277930.00
6179	6900			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	277930.00
6180	6900			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	277930.00
6181	6900			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	277930.00
6182	6900			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
6183	6900			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
6184	6900			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
6185	6900			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
6186	6900			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
6187	6900			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
6188	6900			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
6189	6900			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	33434.96
6190	6900			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
6191	6900			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
6192	6900			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
6193	6900			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
6194	6900			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
6195	6900			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
6196	6900			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	37466.97
6197	6900			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	2855.00
6198	6900			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	2851.00
6199	6900			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	2855.00
6200	6900			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	2855.00
6201	6900			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	2855.00
6202	6900			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	2855.00
6203	6900			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-5981410.85
6204	6900			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-6240430.00
6205	6900			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-6299400.00
6206	6900			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-6526100.00
6207	6900			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-6761000.00
6208	6900			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-7004300.00
6209	6900			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-7256400.00
6210	6900			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-80332.76
6211	6900			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-87710.00
6212	6900			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-28400.00
6213	6900			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-29400.00
6214	6900			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-30400.00
6215	6900			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-31400.00
6216	6900			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-32400.00
6217	6900			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-3548450.39
6218	6900			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-3630000.00
6219	6900			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-3635500.00
6220	6900			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-3635500.00
6221	6900			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-3670450.00
6222	6900			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-3670450.00
6223	6900			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-3670450.00
6224	6900			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-846854.60
6225	6900			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-831754.00
6226	6900			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-877748.00
6227	6900			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-913248.00
6228	6900			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-913248.00
6229	6900			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-913248.00
6230	6900			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-913248.00
6231	6900			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
6232	6900			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
6233	6900			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
6234	6900			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
6235	6900			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
6236	6900			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
6237	6900			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
6238	6900			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-50000.00
6239	6900			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
6240	6900			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-50000.00
6241	6900			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-50000.00
6242	6900			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-50000.00
6243	6900			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-50000.00
6244	6900			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-50000.00
6245	6900			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-40103.79
6246	6900			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-50000.00
6247	6900			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-46300.00
6248	6900			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-46300.00
6249	6900			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-48550.00
6250	6900			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-48550.00
6251	6900			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-48550.00
6252	6900	55	5530	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	59612.86
6253	6900	55	5530	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
6254	6900	55	5530	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	51000.00
6255	6900	55	5530	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	51000.00
6256	6900	55	5530	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	51000.00
6257	6900	55	5530	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	51000.00
6258	6900	55	5530	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	51000.00
6259	6900	55	5530	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	47670.00
6260	6900	55	5530	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	47670.00
6261	6900	55	5530	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	47669.00
6262	6900	55	5530	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	47670.00
6263	6900	55	5530	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	47670.00
6264	6900	55	5530	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	47670.00
6265	6900	55	5530	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	47670.00
6266	6900	55	5530	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	5802966.65
6267	6900	55	5530	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	5398750.00
6268	6900	55	5530	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	5578540.00
6269	6900	55	5530	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	5534910.00
6270	6900	55	5530	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	5387700.00
6271	6900	55	5530	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	5387700.00
6272	6900	55	5530	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	5387700.00
6273	6900	55	5530	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	3426161.11
6274	6900	55	5530	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	3331690.00
6275	6900	55	5530	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	3341590.00
6276	6900	55	5530	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	3341480.00
6277	6900	55	5530	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	3341660.00
6278	6900	55	5530	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	3341590.00
6279	6900	55	5530	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	3341770.00
6280	6900	55	5530	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	299619.94
6281	6900	55	5530	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	275000.00
6282	6900	55	5530	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	276930.00
6283	6900	55	5530	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	276930.00
6284	6900	55	5530	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	276930.00
6285	6900	55	5530	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	276930.00
6286	6900	55	5530	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	276930.00
6287	6900	55	5530	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	33434.96
6288	6900	55	5530	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
6289	6900	55	5530	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
6290	6900	55	5530	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
6291	6900	55	5530	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
6292	6900	55	5530	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
6293	6900	55	5530	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
6294	6900	55	5530	35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	2852.00
6295	6900	55	5530	35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	2855.00
6296	6900	55	5530	35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	2851.00
6297	6900	55	5530	35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	2855.00
6298	6900	55	5530	35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	2855.00
6299	6900	55	5530	35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	2855.00
6300	6900	55	5530	35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	2855.00
6301	6900	55	5530	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-5913565.25
6302	6900	55	5530	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-6200394.00
6303	6900	55	5530	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-6262647.00
6304	6900	55	5530	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-6488024.00
6305	6900	55	5530	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-6761000.00
6306	6900	55	5530	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-7004300.00
6307	6900	55	5530	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-7256400.00
6308	6900	55	5530	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-80144.28
6309	6900	55	5530	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-87650.00
6310	6900	55	5530	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-28400.00
6311	6900	55	5530	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-29400.00
6312	6900	55	5530	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-30400.00
6313	6900	55	5530	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-31400.00
6314	6900	55	5530	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-32400.00
6315	6900	55	5530	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-3479127.70
6316	6900	55	5530	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-3582382.00
6317	6900	55	5530	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-3592375.00
6318	6900	55	5530	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-3592375.00
6319	6900	55	5530	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-3665200.00
6320	6900	55	5530	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-3665200.00
6321	6900	55	5530	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-3665200.00
6322	6900	55	5530	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-846854.60
6323	6900	55	5530	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-831754.00
6324	6900	55	5530	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-877748.00
6325	6900	55	5530	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-913248.00
6326	6900	55	5530	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-913248.00
6327	6900	55	5530	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-913248.00
6328	6900	55	5530	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-913248.00
6329	6900	55	5530	43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-50000.00
6330	6900	55	5530	43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
6331	6900	55	5530	43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-50000.00
6332	6900	55	5530	43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-50000.00
6333	6900	55	5530	43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-50000.00
6334	6900	55	5530	43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-50000.00
6335	6900	55	5530	43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-50000.00
6336	6900	55	5530	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-39183.31
6337	6900	55	5530	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-48977.00
6338	6900	55	5530	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-45268.00
6339	6900	55	5530	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-45268.00
6340	6900	55	5530	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-47550.00
6341	6900	55	5530	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-47550.00
6342	6900	55	5530	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-47550.00
6343	7000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
6344	7000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
6345	7000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
6346	7000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
6347	7000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
6348	7000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
6349	7000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
6350	7000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	0.00
6351	7000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
6352	7000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
6353	7000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
6354	7000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
6355	7000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
6356	7000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
6357	7000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	0.00
6358	7000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	0.00
6359	7000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	450000.00
6360	7000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	0.00
6361	7000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
6362	7000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
6363	7000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
6364	7000			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
6365	7000			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
6366	7000			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
6367	7000			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
6368	7000			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
6369	7000			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
6370	7000			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
6371	7000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	36863443.99
6372	7000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	39048000.00
6373	7000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	37850000.00
6374	7000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	38378000.00
6375	7000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	38378000.00
6376	7000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	38378000.00
6377	7000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	38378000.00
6378	7000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	4411631.22
6379	7000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	4719120.00
6380	7000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	3883330.00
6381	7000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	3874920.00
6382	7000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	3917810.00
6383	7000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	3922400.00
6384	7000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	3924410.00
6385	7000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	187153.98
6386	7000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	77598.00
6387	7000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	134000.00
6388	7000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	134000.00
6389	7000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	134000.00
6390	7000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	134000.00
6391	7000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	134000.00
6392	7000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
6393	7000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
6394	7000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
6395	7000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
6396	7000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
6397	7000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
6398	7000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
6399	7000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	154774.39
6400	7000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	124285.00
6401	7000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	118000.00
6402	7000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	176000.00
6403	7000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
6404	7000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
6405	7000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
6406	7000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	1462249.57
6407	7000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	40000.00
6408	7000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	60000.00
6409	7000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	60000.00
6410	7000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	60000.00
6411	7000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	60000.00
6412	7000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	60000.00
6413	7000			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-22753603.82
6414	7000			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-24227740.00
6415	7000			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-24406900.00
6416	7000			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-25287300.00
6417	7000			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-26205300.00
6418	7000			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-27156600.00
6419	7000			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-28142600.00
6420	7000			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-209246.22
6421	7000			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-236210.00
6422	7000			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-63100.00
6423	7000			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-65400.00
6424	7000			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-67700.00
6425	7000			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-70000.00
6426	7000			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-72300.00
6427	7000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-20063034.91
6428	7000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-22677890.00
6429	7000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-23218100.00
6430	7000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-23208100.00
6431	7000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-23248200.00
6432	7000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-23226710.00
6433	7000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-23225710.00
6434	7000			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-2894922.44
6435	7000			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-3630862.00
6436	7000			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-3668002.00
6437	7000			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-4282823.00
6438	7000			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-4282823.00
6439	7000			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-4282823.00
6440	7000			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-4282823.00
6441	7000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-4267354.95
6442	7000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-1450000.00
6443	7000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-1240000.00
6444	7000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-1230000.00
6445	7000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	-1140000.00
6446	7000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	-1010000.00
6447	7000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	-1490000.00
6448	7000			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
6449	7000			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
6450	7000			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
6451	7000			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
6452	7000			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	0.00
6453	7000			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	0.00
6454	7000			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	0.00
6455	7000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-2153623.83
6456	7000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-2208500.00
6457	7000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-2326900.00
6458	7000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-2080400.00
6459	7000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-2096640.00
6460	7000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-2091650.00
6461	7000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-2091650.00
6462	7000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	532716.58
6463	7000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	682000.00
6464	7000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	525000.00
6465	7000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	525000.00
6466	7000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	525000.00
6467	7000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	525000.00
6468	7000	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	525000.00
6469	7000	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	0.00
6470	7000	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
6471	7000	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
6472	7000	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
6473	7000	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
6474	7000	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
6475	7000	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
6476	7000	11		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-1902146.89
6477	7000	11		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-2095003.00
6478	7000	11		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-2002199.00
6479	7000	11		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-2074205.00
6480	7000	11		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-1714200.00
6481	7000	11		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-1775900.00
6482	7000	11		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-1839800.00
6483	7000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-13812.43
6484	7000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-9293.00
6485	7000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-4186.00
6486	7000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-4332.00
6487	7000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	0.00
6488	7000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	0.00
6489	7000	11		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	0.00
6490	7000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-4488586.88
6491	7000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-5652735.00
6492	7000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-5339953.00
6493	7000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-5322553.00
6494	7000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-5375920.00
6495	7000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-5375920.00
6496	7000	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-5375920.00
6497	7000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-71073.96
6498	7000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-432810.00
6499	7000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-355528.00
6500	7000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-542001.00
6501	7000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-1469363.00
6502	7000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-1469363.00
6503	7000	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-1469363.00
6504	7000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-48143.43
6505	7000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-24879.00
6506	7000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-113159.00
6507	7000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-133435.00
6508	7000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-126750.00
6509	7000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-126750.00
6510	7000	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-126750.00
6511	7000	53	5370	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	0.00
6512	7000	53	5370	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	0.00
6513	7000	53	5370	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	450000.00
6514	7000	53	5370	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	0.00
6515	7000	53	5370	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
6516	7000	53	5370	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
6517	7000	53	5370	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
6518	7000	53	5370	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	36870401.42
6519	7000	53	5370	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	39048000.00
6520	7000	53	5370	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	37850000.00
6521	7000	53	5370	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	38378000.00
6522	7000	53	5370	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	38378000.00
6523	7000	53	5370	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	38378000.00
6524	7000	53	5370	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	38378000.00
6525	7000	53	5370	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	3655304.93
6526	7000	53	5370	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	3944170.00
6527	7000	53	5370	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	3126000.00
6528	7000	53	5370	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	3121470.00
6529	7000	53	5370	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	3162000.00
6530	7000	53	5370	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	3165000.00
6531	7000	53	5370	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	3167000.00
6532	7000	53	5370	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	4650.38
6533	7000	53	5370	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
6534	7000	53	5370	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
6535	7000	53	5370	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
6536	7000	53	5370	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
6537	7000	53	5370	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
6538	7000	53	5370	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
6539	7000	53	5370	36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
6540	7000	53	5370	36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
6541	7000	53	5370	36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
6542	7000	53	5370	36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
6543	7000	53	5370	36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
6544	7000	53	5370	36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
6545	7000	53	5370	36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
6546	7000	53	5370	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	154774.39
6547	7000	53	5370	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	118255.00
6548	7000	53	5370	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	116000.00
6549	7000	53	5370	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	156000.00
6550	7000	53	5370	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
6551	7000	53	5370	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
6552	7000	53	5370	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
6553	7000	53	5370	35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	45910.87
6554	7000	53	5370	35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	40000.00
6555	7000	53	5370	35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	60000.00
6556	7000	53	5370	35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	60000.00
6557	7000	53	5370	35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	60000.00
6558	7000	53	5370	35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	60000.00
6559	7000	53	5370	35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	60000.00
6560	7000	53	5370	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-13252209.86
6561	7000	53	5370	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-13582699.00
6562	7000	53	5370	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-13504035.00
6563	7000	53	5370	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-13993300.00
6564	7000	53	5370	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-9029300.00
6565	7000	53	5370	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-9363700.00
6566	7000	53	5370	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-9710500.00
6567	7000	53	5370	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-27669.81
6568	7000	53	5370	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-20435.00
6569	7000	53	5370	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-358.00
6570	7000	53	5370	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-370.00
6571	7000	53	5370	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	0.00
6572	7000	53	5370	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	0.00
6573	7000	53	5370	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	0.00
6574	7000	53	5370	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-13431179.52
6575	7000	53	5370	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-13525201.00
6576	7000	53	5370	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-14694019.00
6577	7000	53	5370	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-14661732.00
6578	7000	53	5370	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-14790450.00
6579	7000	53	5370	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-14768960.00
6580	7000	53	5370	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-14767960.00
6581	7000	53	5370	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-2157948.51
6582	7000	53	5370	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-2467441.00
6583	7000	53	5370	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-2676285.00
6584	7000	53	5370	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-2980015.00
6585	7000	53	5370	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-2111643.00
6586	7000	53	5370	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-2111643.00
6587	7000	53	5370	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-2111643.00
6588	7000	53	5370	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-4267354.95
6589	7000	53	5370	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-1450000.00
6590	7000	53	5370	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-1240000.00
6591	7000	53	5370	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-1230000.00
6592	7000	53	5370	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	-1140000.00
6593	7000	53	5370	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	-1010000.00
6594	7000	53	5370	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	-1490000.00
6595	7000	53	5370	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-1724818.64
6596	7000	53	5370	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-1698414.00
6597	7000	53	5370	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-1574792.00
6598	7000	53	5370	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-1476826.00
6599	7000	53	5370	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-1389350.00
6600	7000	53	5370	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-1389350.00
6601	7000	53	5370	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-1389350.00
6602	7000	54	5450	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	-1213.67
6603	7000	54	5450	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	0.00
6604	7000	54	5450	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	0.00
6605	7000	54	5450	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	0.00
6606	7000	54	5450	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	0.00
6607	7000	54	5450	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	0.00
6608	7000	54	5450	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	0.00
6609	7000	54	5450	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	167887.11
6610	7000	54	5450	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	52950.00
6611	7000	54	5450	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	165330.00
6612	7000	54	5450	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	161450.00
6613	7000	54	5450	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	163810.00
6614	7000	54	5450	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	165400.00
6615	7000	54	5450	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	165410.00
6616	7000	54	5450	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	137582.58
6617	7000	54	5450	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	65000.00
6618	7000	54	5450	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	134000.00
6619	7000	54	5450	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	134000.00
6620	7000	54	5450	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	134000.00
6621	7000	54	5450	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	134000.00
6622	7000	54	5450	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	134000.00
6623	7000	54	5450	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	0.00
6624	7000	54	5450	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	6030.00
6625	7000	54	5450	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	2000.00
6626	7000	54	5450	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	20000.00
6627	7000	54	5450	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
6628	7000	54	5450	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
6629	7000	54	5450	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
6630	7000	54	5450	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-3911252.30
6631	7000	54	5450	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-4193984.00
6632	7000	54	5450	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-4318569.00
6633	7000	54	5450	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-4473858.00
6634	7000	54	5450	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-3979600.00
6635	7000	54	5450	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-4123000.00
6636	7000	54	5450	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-4271600.00
6637	7000	54	5450	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-7135.90
6638	7000	54	5450	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-6629.00
6639	7000	54	5450	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-426.00
6640	7000	54	5450	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-441.00
6641	7000	54	5450	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	0.00
6642	7000	54	5450	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	0.00
6643	7000	54	5450	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	0.00
6644	7000	54	5450	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-1350902.53
6645	7000	54	5450	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-2568868.00
6646	7000	54	5450	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-1810241.00
6647	7000	54	5450	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-1786796.00
6648	7000	54	5450	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-1789390.00
6649	7000	54	5450	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-1789390.00
6650	7000	54	5450	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-1789390.00
6651	7000	54	5450	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-665899.97
6652	7000	54	5450	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-730612.00
6653	7000	54	5450	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-636188.00
6654	7000	54	5450	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-760808.00
6655	7000	54	5450	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-393085.00
6656	7000	54	5450	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-393085.00
6657	7000	54	5450	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-393085.00
6658	7000	54	5450	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-157444.02
6659	7000	54	5450	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-87691.00
6660	7000	54	5450	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-189547.00
6661	7000	54	5450	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-189581.00
6662	7000	54	5450	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-164750.00
6663	7000	54	5450	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-164760.00
6664	7000	54	5450	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-164760.00
6665	7200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
6666	7200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
6667	7200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
6668	7200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
6669	7200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
6670	7200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
6671	7200			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
6672	7200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	0.00
6673	7200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
6674	7200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
6675	7200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
6676	7200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
6677	7200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
6678	7200			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
6679	7200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	0.00
6680	7200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	0.00
6681	7200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	0.00
6682	7200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	0.00
6683	7200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
6684	7200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
6685	7200			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
6686	7200			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
6687	7200			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
6688	7200			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
6689	7200			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
6690	7200			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
6691	7200			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
6692	7200			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
6693	7200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	1567616.23
6694	7200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	1475000.00
6695	7200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	1580000.00
6696	7200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	1580000.00
6697	7200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	1580000.00
6698	7200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	1580000.00
6699	7200			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	1580000.00
6700	7200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	647792.07
6701	7200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	572000.00
6702	7200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	587000.00
6703	7200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	587000.00
6704	7200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	587000.00
6705	7200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	587000.00
6706	7200			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	587000.00
6707	7200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	1287.40
6708	7200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	2000.00
6709	7200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
6710	7200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
6711	7200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
6712	7200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
6713	7200			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
6714	7200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
6715	7200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
6716	7200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
6717	7200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
6718	7200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
6719	7200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
6720	7200			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
6721	7200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	0.00
6722	7200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
6723	7200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
6724	7200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
6725	7200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
6726	7200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
6727	7200			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
6728	7200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	18520.24
6729	7200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
6730	7200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
6731	7200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
6732	7200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
6733	7200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
6734	7200			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
6735	7200			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-786531.62
6736	7200			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-752560.00
6737	7200			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-879600.00
6738	7200			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-911300.00
6739	7200			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-944100.00
6740	7200			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-978100.00
6741	7200			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-1013300.00
6742	7200			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-72350.55
6743	7200			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-70680.00
6744	7200			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-26700.00
6745	7200			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-27600.00
6746	7200			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-28500.00
6747	7200			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-29400.00
6748	7200			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-30300.00
6749	7200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-948055.90
6750	7200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-1134800.00
6751	7200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-1137200.00
6752	7200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-1137200.00
6753	7200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-1147700.00
6754	7200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-1147700.00
6755	7200			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-1147700.00
6756	7200			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-180260.31
6757	7200			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-178826.00
6758	7200			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-167670.00
6759	7200			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-165441.00
6760	7200			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-165441.00
6761	7200			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-165441.00
6762	7200			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-165441.00
6763	7200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
6764	7200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
6765	7200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
6766	7200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
6767	7200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
6768	7200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
6769	7200			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
6770	7200			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
6771	7200			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
6772	7200			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	0.00
6773	7200			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	0.00
6774	7200			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	0.00
6775	7200			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	0.00
6776	7200			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	0.00
6777	7200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-96633.79
6778	7200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-112500.00
6779	7200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-122300.00
6780	7200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-122300.00
6781	7200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-124300.00
6782	7200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-124300.00
6783	7200			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-124300.00
6784	7200	11	1124	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	417.44
6785	7200	11	1124	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	0.00
6786	7200	11	1124	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	0.00
6787	7200	11	1124	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	0.00
6788	7200	11	1124	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	0.00
6789	7200	11	1124	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	0.00
6790	7200	11	1124	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	0.00
6791	7200	11	1124	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	255959.03
6792	7200	11	1124	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	205000.00
6793	7200	11	1124	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	220000.00
6794	7200	11	1124	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	220000.00
6795	7200	11	1124	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	220000.00
6796	7200	11	1124	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	220000.00
6797	7200	11	1124	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	220000.00
6798	7200	11	1124	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	0.00
6799	7200	11	1124	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	2000.00
6800	7200	11	1124	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
6801	7200	11	1124	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
6802	7200	11	1124	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
6803	7200	11	1124	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
6804	7200	11	1124	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
6805	7200	11	1124	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-44360.42
6806	7200	11	1124	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-45154.00
6807	7200	11	1124	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-49697.00
6808	7200	11	1124	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-51488.00
6809	7200	11	1124	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	0.00
6810	7200	11	1124	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	0.00
6811	7200	11	1124	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	0.00
6812	7200	11	1124	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-4080.57
6813	7200	11	1124	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-4241.00
6814	7200	11	1124	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-1509.00
6815	7200	11	1124	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-1559.00
6816	7200	11	1124	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	0.00
6817	7200	11	1124	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	0.00
6818	7200	11	1124	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	0.00
6819	7200	11	1124	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-97576.97
6820	7200	11	1124	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-143514.00
6821	7200	11	1124	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-133780.00
6822	7200	11	1124	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-133780.00
6823	7200	11	1124	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-118000.00
6824	7200	11	1124	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-118000.00
6825	7200	11	1124	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-118000.00
6826	7200	11	1124	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-8904.91
6827	7200	11	1124	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-31894.00
6828	7200	11	1124	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-8150.00
6829	7200	11	1124	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-7866.00
6830	7200	11	1124	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	0.00
6831	7200	11	1124	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	0.00
6832	7200	11	1124	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	0.00
6833	7200	11	1124	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-0.07
6834	7200	11	1124	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
6835	7200	11	1124	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-25.00
6836	7200	11	1124	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-25.00
6837	7200	11	1124	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
6838	7200	11	1124	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
6839	7200	11	1124	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
6840	7200	57	5730	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	1567198.79
6841	7200	57	5730	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	1475000.00
6842	7200	57	5730	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	1580000.00
6843	7200	57	5730	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	1580000.00
6844	7200	57	5730	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	1580000.00
6845	7200	57	5730	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	1580000.00
6846	7200	57	5730	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	1580000.00
6847	7200	57	5730	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	391833.04
6848	7200	57	5730	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	367000.00
6849	7200	57	5730	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	367000.00
6850	7200	57	5730	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	367000.00
6851	7200	57	5730	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	367000.00
6852	7200	57	5730	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	367000.00
6853	7200	57	5730	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	367000.00
6854	7200	57	5730	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	1287.40
6855	7200	57	5730	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
6856	7200	57	5730	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	0.00
6857	7200	57	5730	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	0.00
6858	7200	57	5730	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	0.00
6859	7200	57	5730	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	0.00
6860	7200	57	5730	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	0.00
6861	7200	57	5730	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-742171.20
6862	7200	57	5730	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-707406.00
6863	7200	57	5730	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-829903.00
6864	7200	57	5730	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-859812.00
6865	7200	57	5730	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-944100.00
6866	7200	57	5730	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-978100.00
6867	7200	57	5730	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-1013300.00
6868	7200	57	5730	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-68269.98
6869	7200	57	5730	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-66439.00
6870	7200	57	5730	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-25191.00
6871	7200	57	5730	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-26041.00
6872	7200	57	5730	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-28500.00
6873	7200	57	5730	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-29400.00
6874	7200	57	5730	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-30300.00
6875	7200	57	5730	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-850478.93
6876	7200	57	5730	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-991286.00
6877	7200	57	5730	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-1003420.00
6878	7200	57	5730	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-1003420.00
6879	7200	57	5730	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-1029700.00
6880	7200	57	5730	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-1029700.00
6881	7200	57	5730	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-1029700.00
6882	7200	57	5730	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-171355.40
6883	7200	57	5730	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-146932.00
6884	7200	57	5730	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-159520.00
6885	7200	57	5730	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-157575.00
6886	7200	57	5730	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	0.00
6887	7200	57	5730	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	0.00
6888	7200	57	5730	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	0.00
6889	7200	57	5730	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-96633.72
6890	7200	57	5730	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-112500.00
6891	7200	57	5730	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-122275.00
6892	7200	57	5730	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-122275.00
6893	7200	57	5730	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-124300.00
6894	7200	57	5730	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-124300.00
6895	7200	57	5730	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-124300.00
6896	7400			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
6897	7400			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
6898	7400			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
6899	7400			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
6900	7400			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
6901	7400			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
6902	7400			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
6903	7400			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	0.00
6904	7400			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
6905	7400			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
6906	7400			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
6907	7400			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
6908	7400			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
6909	7400			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
6910	7400			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	634915.00
6911	7400			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	717300.00
6912	7400			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	792084.00
6913	7400			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	826849.00
6914	7400			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	826849.00
6915	7400			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	826849.00
6916	7400			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	826849.00
6917	7400			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
6918	7400			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
6919	7400			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
6920	7400			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
6921	7400			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
6922	7400			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
6923	7400			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
6924	7400			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	30601211.62
6925	7400			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	32851766.00
6926	7400			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	35880000.00
6927	7400			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	38350000.00
6928	7400			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	36900000.00
6929	7400			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	36900000.00
6930	7400			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	36900000.00
6931	7400			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	174859.10
6932	7400			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	167780.00
6933	7400			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	172120.00
6934	7400			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	167590.00
6935	7400			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	171020.00
6936	7400			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	167770.00
6937	7400			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	171400.00
6938	7400			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	4349066.91
6939	7400			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	3795000.00
6940	7400			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	3795000.00
6941	7400			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	3795000.00
6942	7400			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	3795000.00
6943	7400			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	3795000.00
6944	7400			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	3795000.00
6945	7400			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
6946	7400			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
6947	7400			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
6948	7400			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
6949	7400			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	0.00
6950	7400			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	0.00
6951	7400			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	0.00
6952	7400			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	1380124.25
6953	7400			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	1093960.00
6954	7400			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	1291360.00
6955	7400			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	739130.00
6956	7400			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	1925050.00
6957	7400			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	1716030.00
6958	7400			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	1574980.00
6959	7400			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	14345.00
6960	7400			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	615621.00
6961	7400			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	14345.00
6962	7400			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	14347.00
6963	7400			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	14347.00
6964	7400			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	14347.00
6965	7400			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	14347.00
6966	7400			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-10503487.86
6967	7400			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-11116750.00
6968	7400			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-11398900.00
6969	7400			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-11809100.00
6970	7400			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-12234100.00
6971	7400			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-12674400.00
6972	7400			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-13130700.00
6973	7400			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-262453.83
6974	7400			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-282220.00
6975	7400			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-90500.00
6976	7400			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-93600.00
6977	7400			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-96700.00
6978	7400			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-99800.00
6979	7400			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-102900.00
6980	7400			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-9169124.66
6981	7400			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-10117460.00
6982	7400			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-10974200.00
6983	7400			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-10974200.00
6984	7400			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-11483900.00
6985	7400			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-11483900.00
6986	7400			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-11483900.00
6987	7400			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-8891272.96
6988	7400			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-9536588.00
6989	7400			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-12450147.00
6990	7400			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-13443382.00
6991	7400			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-13443382.00
6992	7400			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-13443382.00
6993	7400			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-13443382.00
6994	7400			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
6995	7400			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
6996	7400			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
6997	7400			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
6998	7400			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
6999	7400			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
7000	7400			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
7001	7400			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-159188.11
7002	7400			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-170000.00
7003	7400			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-170000.00
7004	7400			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-170000.00
7005	7400			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-170000.00
7006	7400			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-170000.00
7007	7400			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-170000.00
7008	7400			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-877961.34
7009	7400			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-1879554.00
7010	7400			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-1142700.00
7011	7400			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-1142700.00
7012	7400			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-1154100.00
7013	7400			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-1154100.00
7014	7400			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-1154100.00
7015	7400	53	5380	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	634915.00
7016	7400	53	5380	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	717297.00
7017	7400	53	5380	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	792084.00
7018	7400	53	5380	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	826849.00
7019	7400	53	5380	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	826849.00
7020	7400	53	5380	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	826849.00
7021	7400	53	5380	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	826849.00
7022	7400	53	5380	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	30601211.62
7023	7400	53	5380	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	32851766.00
7024	7400	53	5380	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	35880000.00
7025	7400	53	5380	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	38350000.00
7026	7400	53	5380	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	36900000.00
7027	7400	53	5380	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	36900000.00
7028	7400	53	5380	33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	36900000.00
7029	7400	53	5380	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	163504.21
7030	7400	53	5380	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	167780.00
7031	7400	53	5380	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	172120.00
7032	7400	53	5380	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	167590.00
7033	7400	53	5380	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	171020.00
7034	7400	53	5380	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	167770.00
7035	7400	53	5380	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	171400.00
7036	7400	53	5380	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	4346990.29
7037	7400	53	5380	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	3795000.00
7038	7400	53	5380	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	3795000.00
7039	7400	53	5380	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	3795000.00
7040	7400	53	5380	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	3795000.00
7041	7400	53	5380	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	3795000.00
7042	7400	53	5380	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	3795000.00
7043	7400	53	5380	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	1380124.25
7044	7400	53	5380	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	1093960.00
7045	7400	53	5380	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	1291360.00
7046	7400	53	5380	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	739130.00
7047	7400	53	5380	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	1925050.00
7048	7400	53	5380	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	1716030.00
7049	7400	53	5380	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	1574980.00
7050	7400	53	5380	35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	14345.00
7051	7400	53	5380	35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	615621.00
7052	7400	53	5380	35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	14345.00
7053	7400	53	5380	35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	14347.00
7054	7400	53	5380	35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	14347.00
7055	7400	53	5380	35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	14347.00
7056	7400	53	5380	35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	14347.00
7057	7400	53	5380	40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-10478113.74
7058	7400	53	5380	40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-11116750.00
7059	7400	53	5380	40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-11398900.00
7060	7400	53	5380	40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-11809100.00
7061	7400	53	5380	40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-12234100.00
7062	7400	53	5380	40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-12674400.00
7063	7400	53	5380	40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-13130700.00
7064	7400	53	5380	41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-248067.77
7065	7400	53	5380	41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-282220.00
7066	7400	53	5380	41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-90500.00
7067	7400	53	5380	41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-93600.00
7068	7400	53	5380	41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-96700.00
7069	7400	53	5380	41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-99800.00
7070	7400	53	5380	41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-102900.00
7071	7400	53	5380	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-9147000.87
7072	7400	53	5380	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-10117460.00
7073	7400	53	5380	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-10974200.00
7074	7400	53	5380	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-10974200.00
7075	7400	53	5380	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-11483900.00
7076	7400	53	5380	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-11483900.00
7077	7400	53	5380	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-11483900.00
7078	7400	53	5380	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-8891272.96
7079	7400	53	5380	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-9523888.00
7080	7400	53	5380	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-12423980.00
7081	7400	53	5380	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-13403535.00
7082	7400	53	5380	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-13443382.00
7083	7400	53	5380	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-13443382.00
7084	7400	53	5380	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-13443382.00
7085	7400	53	5380	43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-159188.11
7086	7400	53	5380	43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-170000.00
7087	7400	53	5380	43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-170000.00
7088	7400	53	5380	43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-170000.00
7089	7400	53	5380	43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-170000.00
7090	7400	53	5380	43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-170000.00
7091	7400	53	5380	43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-170000.00
7092	7400	53	5380	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-877961.34
7093	7400	53	5380	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-1879554.00
7094	7400	53	5380	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-1142700.00
7095	7400	53	5380	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-1142700.00
7096	7400	53	5380	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-1154100.00
7097	7400	53	5380	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-1154100.00
7098	7400	53	5380	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-1154100.00
7099	8000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
7100	8000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
7101	8000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
7102	8000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
7103	8000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
7104	8000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
7105	8000			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
7106	8000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	443765.98
7107	8000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
7108	8000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
7109	8000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
7110	8000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
7111	8000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
7112	8000			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
7113	8000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	0.00
7114	8000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	0.00
7115	8000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	0.00
7116	8000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	0.00
7117	8000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	0.00
7118	8000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	0.00
7119	8000			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	0.00
7120	8000			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
7121	8000			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
7122	8000			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
7123	8000			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
7124	8000			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
7125	8000			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
7126	8000			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
7127	8000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	0.00
7128	8000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	0.00
7129	8000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	0.00
7130	8000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	0.00
7131	8000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	0.00
7132	8000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	0.00
7133	8000			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	0.00
7134	8000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	11779.91
7135	8000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	12000.00
7136	8000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	0.00
7137	8000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	0.00
7138	8000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	0.00
7139	8000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	0.00
7140	8000			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	0.00
7141	8000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	211914.53
7142	8000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	218000.00
7143	8000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	18400.00
7144	8000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	18400.00
7145	8000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	18400.00
7146	8000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	18400.00
7147	8000			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	18400.00
7148	8000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	0.00
7149	8000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	200000.00
7150	8000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	247000.00
7151	8000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	247000.00
7152	8000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	200000.00
7153	8000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	200000.00
7154	8000			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	200000.00
7155	8000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	0.00
7156	8000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
7157	8000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
7158	8000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
7159	8000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
7160	8000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
7161	8000			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
7162	8000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	6600.00
7163	8000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
7164	8000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
7165	8000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
7166	8000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
7167	8000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
7168	8000			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
7169	8000			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-1667025.09
7170	8000			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-1843590.00
7171	8000			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-1763900.00
7172	8000			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-1827400.00
7173	8000			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-1893200.00
7174	8000			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-1961400.00
7175	8000			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-2032100.00
7176	8000			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-152768.05
7177	8000			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-160000.00
7178	8000			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-48300.00
7179	8000			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-49900.00
7180	8000			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-51500.00
7181	8000			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-53100.00
7182	8000			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-54700.00
7183	8000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-529338.87
7184	8000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-900320.00
7185	8000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-713990.00
7186	8000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-681249.00
7187	8000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-734018.00
7188	8000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-705710.00
7189	8000			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-714018.00
7190	8000			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-53478.69
7191	8000			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-38798.00
7192	8000			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-45288.00
7193	8000			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-39250.00
7194	8000			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-39250.00
7195	8000			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-39250.00
7196	8000			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-39250.00
7197	8000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
7198	8000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
7199	8000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
7200	8000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
7201	8000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
7202	8000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
7203	8000			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
7204	8000			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-421004.63
7205	8000			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-519650.00
7206	8000			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-449680.00
7207	8000			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-446910.00
7208	8000			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-436930.00
7209	8000			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-421460.00
7210	8000			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-428420.00
7211	8000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-54187.83
7212	8000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-92172.00
7213	8000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-96750.00
7214	8000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-89950.00
7215	8000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-99950.00
7216	8000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-99950.00
7217	8000			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-94682.00
7218	8200	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	0.00
7219	8200	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
7220	8200	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	9500.00
7221	8200	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	9500.00
7222	8200	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	9500.00
7223	8200	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	9500.00
7224	8200	55		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	9500.00
7225	8200	55		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	0.00
7226	8200	55		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	0.00
7227	8200	55		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	14.00
7228	8200	55		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	14.00
7229	8200	55		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	14.00
7230	8200	55		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	14.00
7231	8200	55		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	14.00
7232	8200	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	0.00
7233	8200	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	0.00
7234	8200	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	9200.00
7235	8200	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	9200.00
7236	8200	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	9200.00
7237	8200	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	9200.00
7238	8200	55		33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	9200.00
7239	8200	55		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	0.00
7240	8200	55		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	0.00
7241	8200	55		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	598500.00
7242	8200	55		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	602625.00
7243	8200	55		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	602625.00
7244	8200	55		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	605625.00
7245	8200	55		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	605625.00
7246	8200	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	0.00
7247	8200	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
7248	8200	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	466000.00
7249	8200	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	472000.00
7250	8200	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	477000.00
7251	8200	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	477000.00
7252	8200	55		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	477000.00
7253	8200	55		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
7254	8200	55		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
7255	8200	55		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-2726300.00
7256	8200	55		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-2824400.00
7257	8200	55		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-2926000.00
7258	8200	55		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-3031300.00
7259	8200	55		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-3140300.00
7260	8200	55		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
7261	8200	55		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
7262	8200	55		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-47500.00
7263	8200	55		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-49200.00
7264	8200	55		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-50900.00
7265	8200	55		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-52600.00
7266	8200	55		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-54300.00
7267	8200	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	0.00
7268	8200	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	0.00
7269	8200	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-585500.00
7270	8200	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-585500.00
7271	8200	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-590265.00
7272	8200	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-578965.00
7273	8200	55		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-590265.00
7274	8200	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	0.00
7275	8200	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	0.00
7276	8200	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-85903.00
7277	8200	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-86152.00
7278	8200	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-86152.00
7279	8200	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-86152.00
7280	8200	55		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-86152.00
7281	8200	55		43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
7282	8200	55		43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	0.00
7283	8200	55		43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-100230.00
7284	8200	55		43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-102736.00
7285	8200	55		43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-105304.00
7286	8200	55		43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-107937.00
7287	8200	55		43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-110635.00
7288	8200	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
7289	8200	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
7290	8200	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-53950.00
7291	8200	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-53950.00
7292	8200	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-54510.00
7293	8200	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-54510.00
7294	8200	55		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-54510.00
7295	8800			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2015	Ergebnis	0.00
7296	8800			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	Ansatz	0.00
7297	8800			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	Ansatz	0.00
7298	8800			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2018	Ansatz	0.00
7299	8800			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2019	Planung	0.00
7300	8800			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	Planung	0.00
7301	8800			30	Steuern und ähnliche Abgaben	2021	Planung	0.00
7302	8800			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	66951.00
7303	8800			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
7304	8800			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	300000.00
7305	8800			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
7306	8800			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
7307	8800			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
7308	8800			31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
7309	8800			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	2634443.84
7310	8800			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	2636766.00
7311	8800			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	2655668.00
7312	8800			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	2670293.00
7313	8800			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	2670293.00
7314	8800			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	2670293.00
7315	8800			316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	2670293.00
7316	8800			32	Sonstige Transfererträge	2015	Ergebnis	0.00
7317	8800			32	Sonstige Transfererträge	2016	Ansatz	0.00
7318	8800			32	Sonstige Transfererträge	2017	Ansatz	0.00
7319	8800			32	Sonstige Transfererträge	2018	Ansatz	0.00
7320	8800			32	Sonstige Transfererträge	2019	Planung	0.00
7321	8800			32	Sonstige Transfererträge	2020	Planung	0.00
7322	8800			32	Sonstige Transfererträge	2021	Planung	0.00
7323	8800			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2015	Ergebnis	0.00
7324	8800			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2016	Ansatz	0.00
7325	8800			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2017	Ansatz	0.00
7326	8800			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2018	Ansatz	0.00
7327	8800			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2019	Planung	0.00
7328	8800			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2020	Planung	0.00
7329	8800			33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2021	Planung	0.00
7330	8800			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	8996515.93
7331	8800			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	9102350.00
7332	8800			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	9188640.00
7333	8800			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	9405560.00
7334	8800			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	9472060.00
7335	8800			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	9486160.00
7336	8800			34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	9500260.00
7337	8800			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	290735.89
7338	8800			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	490318.00
7339	8800			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	310300.00
7340	8800			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	310300.00
7341	8800			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	310300.00
7342	8800			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	310300.00
7343	8800			348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	310300.00
7344	8800			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	64435.97
7345	8800			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	60000.00
7346	8800			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	60000.00
7347	8800			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	60000.00
7348	8800			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	58000.00
7349	8800			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	58000.00
7350	8800			36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	56000.00
7351	8800			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	1791472.41
7352	8800			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	1941053.00
7353	8800			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	4648908.00
7354	8800			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	2757018.00
7355	8800			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	1986852.00
7356	8800			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	651938.00
7357	8800			37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	671000.00
7358	8800			35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	475182.81
7359	8800			35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	433148.00
7360	8800			35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	392041.00
7361	8800			35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	392040.00
7362	8800			35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	392040.00
7363	8800			35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	392040.00
7364	8800			35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	392040.00
7365	8800			40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-8960137.45
7366	8800			40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-9350390.00
7367	8800			40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-10786400.00
7368	8800			40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-11120200.00
7369	8800			40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-11465900.00
7370	8800			40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-11854500.00
7371	8800			40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-12260700.00
7372	8800			41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-376613.91
7373	8800			41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-313730.00
7374	8800			41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-131300.00
7375	8800			41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-135600.00
7376	8800			41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-140100.00
7377	8800			41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-144600.00
7378	8800			41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-149100.00
7379	8800			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-56637736.09
7380	8800			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-60052700.00
7381	8800			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-60212167.00
7382	8800			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-60533470.00
7383	8800			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-60946650.00
7384	8800			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-59682150.00
7385	8800			42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-59417650.00
7386	8800			47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-13957691.69
7387	8800			47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-14356829.00
7388	8800			47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-14582386.00
7389	8800			47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-14978746.00
7390	8800			47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-14978746.00
7391	8800			47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-14978746.00
7392	8800			47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-14978746.00
7393	8800			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	0.00
7394	8800			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2016	Ansatz	0.00
7395	8800			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2017	Ansatz	0.00
7396	8800			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018	Ansatz	0.00
7397	8800			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2019	Planung	0.00
7398	8800			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2020	Planung	0.00
7399	8800			45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021	Planung	0.00
7400	8800			43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-17670.00
7401	8800			43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-48000.00
7402	8800			43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-48000.00
7403	8800			43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-48000.00
7404	8800			43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-48000.00
7405	8800			43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-48000.00
7406	8800			43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-48000.00
7407	8800			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-2011758.90
7408	8800			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-2060300.00
7409	8800			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-2380900.00
7410	8800			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-2101700.00
7411	8800			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-2401700.00
7412	8800			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-2101700.00
7413	8800			44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-2101700.00
7414	8800	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	61958.32
7415	8800	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
7416	8800	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	300000.00
7417	8800	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
7418	8800	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
7419	8800	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
7420	8800	11		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
7421	8800	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	2579797.39
7422	8800	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	2582151.00
7423	8800	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	2601051.00
7424	8800	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	2615677.00
7425	8800	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	2615677.00
7426	8800	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	2615677.00
7427	8800	11		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	2615677.00
7428	8800	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	7568113.54
7429	8800	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	7603270.00
7430	8800	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	7653930.00
7431	8800	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	7720850.00
7432	8800	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	7787350.00
7433	8800	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	7801450.00
7434	8800	11		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	7815550.00
7435	8800	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	276985.09
7436	8800	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	472200.00
7437	8800	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	300000.00
7438	8800	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	300000.00
7439	8800	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	300000.00
7440	8800	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	300000.00
7441	8800	11		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	300000.00
7442	8800	11		36	Zinsen und ähnliche Erträge	2015	Ergebnis	64435.97
7443	8800	11		36	Zinsen und ähnliche Erträge	2016	Ansatz	60000.00
7444	8800	11		36	Zinsen und ähnliche Erträge	2017	Ansatz	60000.00
7445	8800	11		36	Zinsen und ähnliche Erträge	2018	Ansatz	60000.00
7446	8800	11		36	Zinsen und ähnliche Erträge	2019	Planung	58000.00
7447	8800	11		36	Zinsen und ähnliche Erträge	2020	Planung	58000.00
7448	8800	11		36	Zinsen und ähnliche Erträge	2021	Planung	56000.00
7449	8800	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	1694151.90
7450	8800	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	1653353.00
7451	8800	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	4081908.00
7452	8800	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	2328018.00
7453	8800	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	1558852.00
7454	8800	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	356938.00
7455	8800	11		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	324000.00
7456	8800	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	130279.05
7457	8800	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	57361.00
7458	8800	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	49544.00
7459	8800	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	49543.00
7460	8800	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	49543.00
7461	8800	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	49543.00
7462	8800	11		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	49543.00
7463	8800	11		40	Personalaufwendungen	2015	Ergebnis	-8902415.89
7464	8800	11		40	Personalaufwendungen	2016	Ansatz	-8966790.00
7465	8800	11		40	Personalaufwendungen	2017	Ansatz	-10784200.00
7466	8800	11		40	Personalaufwendungen	2018	Ansatz	-11120200.00
7467	8800	11		40	Personalaufwendungen	2019	Planung	-11433100.00
7468	8800	11		40	Personalaufwendungen	2020	Planung	-11820500.00
7469	8800	11		40	Personalaufwendungen	2021	Planung	-12225500.00
7470	8800	11		41	Versorgungsaufwendungen	2015	Ergebnis	-370649.36
7471	8800	11		41	Versorgungsaufwendungen	2016	Ansatz	-291950.00
7472	8800	11		41	Versorgungsaufwendungen	2017	Ansatz	-131300.00
7473	8800	11		41	Versorgungsaufwendungen	2018	Ansatz	-135600.00
7474	8800	11		41	Versorgungsaufwendungen	2019	Planung	-140100.00
7475	8800	11		41	Versorgungsaufwendungen	2020	Planung	-144600.00
7476	8800	11		41	Versorgungsaufwendungen	2021	Planung	-149100.00
7477	8800	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-54488808.67
7478	8800	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-57789640.00
7479	8800	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-58059600.00
7480	8800	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-58476615.00
7481	8800	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-59147795.00
7482	8800	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-57883295.00
7483	8800	11		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-57618795.00
7484	8800	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-11288143.83
7485	8800	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-11575925.00
7486	8800	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-11709590.00
7487	8800	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-12105837.00
7488	8800	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-12110605.00
7489	8800	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-12110605.00
7490	8800	11		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-12110605.00
7491	8800	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-417082.62
7492	8800	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-350160.00
7493	8800	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-766959.00
7494	8800	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-430439.00
7495	8800	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-730439.00
7496	8800	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-430439.00
7497	8800	11		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-430439.00
7498	8800	53		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	Ergebnis	0.00
7499	8800	53		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	Ansatz	0.00
7500	8800	53		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	Ansatz	10300.00
7501	8800	53		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	Ansatz	10300.00
7502	8800	53		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	Planung	10300.00
7503	8800	53		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	Planung	10300.00
7504	8800	53		348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	Planung	10300.00
7505	8800	53		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	80.00
7506	8800	53		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	0.00
7507	8800	53		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	0.00
7508	8800	53		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	0.00
7509	8800	53		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	0.00
7510	8800	53		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
7511	8800	53		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
7512	8800	53		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	0.00
7513	8800	53		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	0.00
7514	8800	53		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-15350.00
7515	8800	53		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-15600.00
7516	8800	53		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-15600.00
7517	8800	53		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-15600.00
7518	8800	53		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-15600.00
7519	8800	53		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	0.00
7520	8800	53		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	0.00
7521	8800	53		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-108.00
7522	8800	53		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-122.00
7523	8800	53		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	0.00
7524	8800	53		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	0.00
7525	8800	53		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	0.00
7526	8800	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	992.68
7527	8800	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
7528	8800	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
7529	8800	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
7530	8800	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
7531	8800	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
7532	8800	54		31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
7533	8800	54		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	42608.45
7534	8800	54		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	42577.00
7535	8800	54		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	42579.00
7536	8800	54		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	42577.00
7537	8800	54		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	42577.00
7538	8800	54		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	42577.00
7539	8800	54		316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	42577.00
7540	8800	54		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	1347702.73
7541	8800	54		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	1442430.00
7542	8800	54		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	1434710.00
7543	8800	54		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	1584710.00
7544	8800	54		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	1584710.00
7545	8800	54		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	1584710.00
7546	8800	54		34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	1584710.00
7547	8800	54		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	262.41
7548	8800	54		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	10800.00
7549	8800	54		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	8000.00
7550	8800	54		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	30000.00
7551	8800	54		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	30000.00
7552	8800	54		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	0.00
7553	8800	54		37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	0.00
7554	8800	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	2406.76
7555	8800	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	0.00
7556	8800	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	0.00
7557	8800	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	0.00
7558	8800	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	0.00
7559	8800	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	0.00
7560	8800	54		35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	0.00
7561	8800	54		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-1185641.39
7562	8800	54		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-957670.00
7563	8800	54		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-904953.00
7564	8800	54		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-904991.00
7565	8800	54		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-904991.00
7566	8800	54		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-904991.00
7567	8800	54		42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-904991.00
7568	8800	54		47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-373635.49
7569	8800	54		47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-318796.00
7570	8800	54		47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-312842.00
7571	8800	54		47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-313324.00
7572	8800	54		47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-310072.00
7573	8800	54		47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-310072.00
7574	8800	54		47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-310072.00
7575	8800	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-293836.44
7576	8800	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-117340.00
7577	8800	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-29660.00
7578	8800	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-28877.00
7579	8800	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-28877.00
7580	8800	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-28877.00
7581	8800	54		44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-28877.00
7582	8800	57	5750	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2015	Ergebnis	4000.00
7583	8800	57	5750	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2016	Ansatz	0.00
7584	8800	57	5750	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	Ansatz	0.00
7585	8800	57	5750	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2018	Ansatz	0.00
7586	8800	57	5750	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2019	Planung	0.00
7587	8800	57	5750	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2020	Planung	0.00
7588	8800	57	5750	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2021	Planung	0.00
7589	8800	57	5750	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2015	Ergebnis	12038.00
7590	8800	57	5750	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2016	Ansatz	12038.00
7591	8800	57	5750	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2017	Ansatz	12038.00
7592	8800	57	5750	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2018	Ansatz	12039.00
7593	8800	57	5750	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2019	Planung	12039.00
7594	8800	57	5750	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2020	Planung	12039.00
7595	8800	57	5750	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2021	Planung	12039.00
7596	8800	57	5750	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	Ergebnis	80699.66
7597	8800	57	5750	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	Ansatz	56650.00
7598	8800	57	5750	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	Ansatz	100000.00
7599	8800	57	5750	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	Ansatz	100000.00
7600	8800	57	5750	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	Planung	100000.00
7601	8800	57	5750	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	Planung	100000.00
7602	8800	57	5750	34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Planung	100000.00
7603	8800	57	5750	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2015	Ergebnis	106299.50
7604	8800	57	5750	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2016	Ansatz	76900.00
7605	8800	57	5750	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2017	Ansatz	334000.00
7606	8800	57	5750	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2018	Ansatz	175000.00
7607	8800	57	5750	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2019	Planung	143000.00
7608	8800	57	5750	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2020	Planung	45000.00
7609	8800	57	5750	37	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2021	Planung	97000.00
7610	8800	57	5750	35	Sonstige ordentliche Erträge	2015	Ergebnis	342497.00
7611	8800	57	5750	35	Sonstige ordentliche Erträge	2016	Ansatz	375787.00
7612	8800	57	5750	35	Sonstige ordentliche Erträge	2017	Ansatz	342497.00
7613	8800	57	5750	35	Sonstige ordentliche Erträge	2018	Ansatz	342497.00
7614	8800	57	5750	35	Sonstige ordentliche Erträge	2019	Planung	342497.00
7615	8800	57	5750	35	Sonstige ordentliche Erträge	2020	Planung	342497.00
7616	8800	57	5750	35	Sonstige ordentliche Erträge	2021	Planung	342497.00
7617	8800	57	5750	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	Ergebnis	-963286.03
7618	8800	57	5750	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	Ansatz	-1305390.00
7619	8800	57	5750	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	Ansatz	-1232264.00
7620	8800	57	5750	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	Ansatz	-1136264.00
7621	8800	57	5750	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	Planung	-878264.00
7622	8800	57	5750	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	Planung	-878264.00
7623	8800	57	5750	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	Planung	-878264.00
7624	8800	57	5750	47	Planmäßige Abschreibungen	2015	Ergebnis	-2295799.65
7625	8800	57	5750	47	Planmäßige Abschreibungen	2016	Ansatz	-2462108.00
7626	8800	57	5750	47	Planmäßige Abschreibungen	2017	Ansatz	-2559846.00
7627	8800	57	5750	47	Planmäßige Abschreibungen	2018	Ansatz	-2559463.00
7628	8800	57	5750	47	Planmäßige Abschreibungen	2019	Planung	-2558069.00
7629	8800	57	5750	47	Planmäßige Abschreibungen	2020	Planung	-2558069.00
7630	8800	57	5750	47	Planmäßige Abschreibungen	2021	Planung	-2558069.00
7631	8800	57	5750	43	Transferaufwendungen	2015	Ergebnis	-17670.00
7632	8800	57	5750	43	Transferaufwendungen	2016	Ansatz	-48000.00
7633	8800	57	5750	43	Transferaufwendungen	2017	Ansatz	-48000.00
7634	8800	57	5750	43	Transferaufwendungen	2018	Ansatz	-48000.00
7635	8800	57	5750	43	Transferaufwendungen	2019	Planung	-48000.00
7636	8800	57	5750	43	Transferaufwendungen	2020	Planung	-48000.00
7637	8800	57	5750	43	Transferaufwendungen	2021	Planung	-48000.00
7638	8800	57	5750	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	Ergebnis	-1300839.84
7639	8800	57	5750	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	Ansatz	-1592800.00
7640	8800	57	5750	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	Ansatz	-1584281.00
7641	8800	57	5750	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	Ansatz	-1642384.00
7642	8800	57	5750	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	Planung	-1642384.00
7643	8800	57	5750	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	Planung	-1642384.00
7644	8800	57	5750	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	Planung	-1642384.00
